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正文內(nèi)容

部門單位決算分析報(bào)告-岳普湖-文庫(kù)吧資料

2024-11-01 00:54本頁(yè)面
  

【正文】 XX單位同全國(guó)其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣,是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元,具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任,有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提供公共服務(wù)的職能。資產(chǎn)總額100%此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。實(shí)際在編人數(shù),衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。事業(yè)支出100% ,衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為:人員支出比率=人員支出247。(年初預(yù)算數(shù)177。(年初預(yù)算數(shù)177。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ,衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。本期末在職人員數(shù),衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期支出總數(shù)100% ,衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為:人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。計(jì)算公式為:項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。計(jì)算公式為:人均開支=本期支出數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。計(jì)算公式為:當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。計(jì)算公式為: 支出增長(zhǎng)率=(本期支出總額247。注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)(附后)。(三)對(duì)部門(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。(二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。截至201*年12月31日,各單位共有車輛 輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛,其他用車主要是……。(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。2.分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。201*年政府采購(gòu)支出總額 萬(wàn)元(口徑與本部門201*年各單位政府采購(gòu)實(shí)際支出匯總數(shù)一致),其中:政府采購(gòu)貨物支出 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出(上述科目須根據(jù)本部門情況增減)。主要原因是……。主要原因是……。主要原因是……。主要原因:……。.201*年財(cái)政撥款支出 萬(wàn)元,主要用于以下方面(按功能分類科目的類級(jí)科目逐一說(shuō)明):XX(類)支出 萬(wàn)元,占 %;XX(類)支出 萬(wàn)元,占 %;XX(類)支出 萬(wàn)元,占 %;XX(類)支出 萬(wàn)元,占 %;XX(類)支出 萬(wàn)元,占 %(可做柱圖進(jìn)行分析對(duì)比)。與 201*年相比,財(cái)政撥款支出增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。主要原因:……(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,可做柱圖進(jìn)行分析對(duì)比)。財(cái)政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。(6)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。主要原因是……。(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大(?。┯陬A(yù)算數(shù)的主要原因:……。 萬(wàn)元,主要用于……。其中公務(wù)用車購(gòu)置 萬(wàn)元,主要用于……;公務(wù)用車運(yùn)行支出為 萬(wàn)元,主要用于……。開支內(nèi)容包括(分別列出出國(guó)事項(xiàng)及開支金額):……。具體情況如下:(可做餅圖分析對(duì)比)(境)費(fèi)支出為 萬(wàn)元。主要原因……。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比201*年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %。(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。本年收入合計(jì) 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 萬(wàn)元,占 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 萬(wàn)元,占 %;事業(yè)收入 萬(wàn)元,占 %;經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元,占 %;附屬單位上繳收入 萬(wàn)元,占 %;其他收入 萬(wàn)元,占 %(可做餅圖進(jìn)行分析對(duì)比)。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。(2)差異原因分析。1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。201*年收入總計(jì) 萬(wàn)元,比201*年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%;支出總計(jì) 萬(wàn)元,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1岳普湖縣也克先拜巴扎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年6月6日第二篇:X X 單位 部門決算分析報(bào)告部門決算分析報(bào)告撰寫提綱(部門、單位參考使用)一、部門(單位)情況(一)基本情況。本期末在職人員數(shù),衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期支出總數(shù)100% *100%=% ,衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為:人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。計(jì)算公式為: 人均開支=本期支出數(shù)247。上期支出總額1)100%()*100%=%(注2017年支出減少)。附:行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指
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