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正文內(nèi)容

年度部門決算公開參考-文庫(kù)吧資料

2024-11-14 19:35本頁(yè)面
  

【正文】 支出決算情況說(shuō)明,其中: 萬(wàn)元, %;項(xiàng)目支出 ,%。主要原因:承辦全球首屆吉商大會(huì),增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬(wàn)元。收入包括:財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年實(shí)有人員72人,其中:在職人員43人,離退休人員29人。納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。第四篇:2015部門決算公開吉林工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)決算2017年8月日目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,肩負(fù)著教育引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng),引導(dǎo)和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史任務(wù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。(三)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障供銷社各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。(二)政府采購(gòu)支出情況。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。我局規(guī)定公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)一安排,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用開支。%,全年共接待2批次、13人次。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比2016年減少0元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少7250元,%,主要原因上上級(jí)部門在我縣召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)一次。(二),主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 。(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款),年初 5,完成年初預(yù)算的100%。其他社會(huì)保障和就業(yè)(款),完成年初預(yù)算的100%。(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款),完成年初預(yù)算的100%。(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款),完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明尉氏縣供銷社2017 ,完成年初預(yù)算的 100 %。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明供銷社2017年財(cái)政撥款總收入為2283171元,與2016年相比,%;,%。三、支出決算情況說(shuō)明,其中:, %,項(xiàng)目支出1052400元,%。第二部分供銷社2017部門決算表(附后)第三部分供銷社2017 部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明供銷社2017年收入總計(jì)、與2016年相比,%,收支減少的主要原因:一是本減少拆遷補(bǔ)償收入和支出;二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放,不再計(jì)入我單位收支。二、供銷社決算單位構(gòu)成尉氏縣供銷社決算是局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。第四部分 2017年部門決算表 見附表第三篇:2017供銷社部門決算公開資料2017供銷社部門決算公開資料目 錄第一部分 供銷社概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 供銷社2017部門決算表一、收入支出決算總表(公開01表)二、收入決算表(公開02表)三、支出決算表(公開03表)四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)1八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表(公開08表)第三部分 供銷社 2017 部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分 供銷社概況一、供銷社主要職責(zé)尉氏縣供銷社部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、政工股、紀(jì)檢股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股6個(gè)職能處(室、局)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017沒(méi)有績(jī)效管理項(xiàng)目。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1 輛,其中,市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級(jí))用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年本部門政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,%。,主要用于接待前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企,以及前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。開支內(nèi)容包括:;。具體情況如下:(境)。%,主要情況:局的公務(wù)車于2009年購(gòu)置至今,使用時(shí)間較長(zhǎng),需經(jīng)常維修保養(yǎng);,%,主要情況:前來(lái)洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。與上年相比,2017“三公”,%。其中:因公出國(guó)(境),%;,%;,完成預(yù)算5萬(wàn)元的66%。同時(shí),我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作,因此差旅費(fèi)也有所增多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。(二)2017財(cái)政撥款支出說(shuō)明汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 。二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明(一)2017財(cái)政撥款收入說(shuō)明汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 。與上年決算數(shù)持平。同時(shí),我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作,因此差旅費(fèi)也有所增多。具體情況如下:,%,主要變動(dòng)情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出,用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。主要變動(dòng)情況:利息收入。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。具體情況如下:1.,%。我部門沒(méi)有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。二、部門決算單位構(gòu)成汕頭市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,行政編制20名,其中行政執(zhí)法編制4名。(
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