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正文內(nèi)容

財務管理規(guī)章制度大全精選10篇-文庫吧資料

2024-09-25 11:38本頁面
  

【正文】 嚴格按照收費管理和審批權限辦理報批手續(xù),嚴禁各科室擅自收費。成立局民主理財小組,負責對機關財務情況進行監(jiān)督,對重大收支項目提出意見和建議,對財務公開的有關內(nèi)容進行審核、分析、評價,聽取群眾意見,提出改進措施。即公開財務管理制度,財務執(zhí)行結果,接受群眾監(jiān)督。計財科負責編制全局預算內(nèi)、外計劃,年終決算,撰寫財務分析報告;按照國家有關財務規(guī)定統(tǒng)一設立帳戶、統(tǒng)一核算,實行“一支筆”財務審批制度。財務管理規(guī)章制度(篇6)為加強機關財務管理,規(guī)范內(nèi)部財務行為,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格財務收支審批制度,勤儉節(jié)約,杜絕浪費,提高資金的使用效益,更好地為教育教學服務,根據(jù)有關財經(jīng)法律、法規(guī)精神,結合我局實際情況,特制定《禹王臺區(qū)教文體局機關財務管理制度》。嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》超千元以上的款項必須通過銀行辦理轉賬結算。特殊情況需在飯店招待的,或需在飯店要菜的必須經(jīng)常務副鎮(zhèn)長同意方可招待,標準按領導安排意見辦。招待費:政府來客人一律在食堂就餐,標準按實際需要安排。按上級財政部門規(guī)定報銷車船費、住宿費和伙食補助費,應該在出差歸來七日內(nèi)填寫《差旅費報銷表》,及時辦理報銷,外出進行招商考察活動經(jīng)費支出必須經(jīng)領導批準,并列編制經(jīng)費預算,報銷時不準超出預算。辦公費:一般辦公用品的購置,需經(jīng)分管負責人審核后,經(jīng)常務副鎮(zhèn)長同意,由財政負責購買,并建立領用手續(xù)和分發(fā)記錄。購置固定資產(chǎn)的支出,應經(jīng)使用(或保管)人簽字,財務同時進行固定資產(chǎn)財務核算。各站辦所費用支出需站辦所長簽字、主管領導簽字后方可報銷。二、財務審批制度鎮(zhèn)政府機關所有支出(包括報銷、發(fā)放津補貼、撥轉經(jīng)費和往來性支付)一律由常務副鎮(zhèn)長一支筆審批,除特別授權外,否則財政不予受理和入賬。一、收入管理制度各部門收費時,必須使用從財政領用的正式收據(jù),不得自行購用其他收據(jù)。如該辦法與上級規(guī)定有抵觸的,以上級法規(guī)政策為準。獨生子女托幼費:獨生子女托幼費按每月50元標準,憑發(fā)票父母雙方各報一半;計劃內(nèi)二胎按每月50元標準的80%父母雙方各報一半。探親路費:按鄂人[1994]50號文件執(zhí)行。喪葬費:按武人[20__]2號文件執(zhí)行。差旅費:(因公出差:含住宿費、長途補助、交通補貼)按照東財[1996]40號文件規(guī)定執(zhí)行。具體規(guī)定如下:公務費:(包括:辦公費、會議費、交通費)按局辦制定的有關規(guī)定執(zhí)行。職工教育經(jīng)費:%計提,主要用于干部職工學習先進技術,繼續(xù)教育,由各單位控制使用。工會經(jīng)費:按照上級要求,各單位的工會經(jīng)費要設專帳,單獨核算。主要用于職工困難補助費、慰問病號等。六、專用資金管理具有專門用途的資金必須按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,實行按一定標準和比例計提,然后??顚S?,以收抵支,略有節(jié)余的原則。撥款前由施工單位填好進度表,由工程部門簽字、財務部門簽字、分管領導簽字、主管領導簽字,方可付款,手續(xù)不全者,出納一律杜絕支付。施工單位在開工前,必須提出工程預算和施工圖紙報局審批。五、撥款與工程結算管理財政撥款預算包干經(jīng)費:根據(jù)市、區(qū)撥經(jīng)費計劃和撥款進度,由分管領導、業(yè)務科室按年度計劃和逐月考核、驗收的結果,對各單位進行撥款。由分管該項目工作的領導牽頭,分管項目的科室負責,財務、監(jiān)察、審計配合,對項目專項資金的實施進行監(jiān)督、檢查,對存在的問題要及時反映,提出整改措施并督促執(zhí)行單位整改。(3)專項項目資金有管理辦法的,嚴格按項目資金管理辦法執(zhí)行。報分管項目的領導審查,分管財務的領導審核。項目專項資金安排。應由業(yè)務工程部門向上級主管部門和市級有關部門申報、轉報各類專項資金的請示、報告,由申報或轉報單位、業(yè)務科室負責擬稿,報分管領導簽發(fā)。固定資產(chǎn)報廢、調(diào)撥和變賣,按有關規(guī)定執(zhí)行。對于壞帳損失的確認條件按制度規(guī)定運行,嚴格審批程序,特別是逾期兩個以上的應收帳款,對于壞帳的處理方法,在國家規(guī)定的幅度內(nèi)按35‰的比例并作出相應會計處理。各單位每月、季終對往來款項必須進行全面清理,對應收帳款按其帳齡長短逐項進行分析,必要時并及時函證核對,采取必要的催收措施,加快資金周轉。局屬各單位必須及時登記每筆往來款項,準確反映其形成,回收及增減變動情況,月底對各往來戶款項的余額列出清單。(3)健全銀行存款控制系統(tǒng),對支票登記、領用、簽發(fā)、核對、清查等,嚴格按照銀行結算管理辦法,嚴格規(guī)定各環(huán)節(jié)有關人員的責任。(1)遵守銀行各項結算規(guī)定,保證銀行結算業(yè)務正常進行。收入的現(xiàn)金必須存入銀行,不得隨意坐支,超過現(xiàn)金結算范圍的支出,必須通過銀行轉帳結算。會計員具體負責編制轉帳憑證,審核出納員編制的收、付款憑證,登記會計帳簿,編制財務會計報告并做好財務分析和其它會計事務。財務人員的分工。對重大會計事項的決策和開支都必須經(jīng)領導班子集體討論決定。結合我局實際,全局上下財經(jīng)審批實行集體領導、分工負責、收支分線、單位負責人分別予以委托。根據(jù)《中華人民共和國會計法》及有關財經(jīng)法規(guī),特制定內(nèi)部財務管理制度。日常辦公用品由各室、股、隊提出計劃,報領導同意后由辦公室統(tǒng)一購買,部門領用登記。每年底由辦公室對固定財產(chǎn)進行一次清理。固定財物有小車、辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、空調(diào)機、電話機、飲水機、電腦設施等。公共財物管理。單位任何經(jīng)費的開支,未經(jīng)領導同意,先斬后奏擅自決定發(fā)生的費用及白條報銷費用,一律不予以審批報銷做帳。不得白條收款。票據(jù)管理。出納員不得挪用、貪污公款,不能“白條頂庫”,違者予以紀律處分?,F(xiàn)金管理:工作人員因公出差需借用公款的,須履行借款手續(xù),經(jīng)局長審批后出納方可借款,公事辦完后回單位5天內(nèi)必須結清手續(xù)。小車修理費。標準由局長確定。單位電話費、郵寄費憑正規(guī)發(fā)票和憑證報銷,辦公室具體承辦。文英復印費:由辦公室統(tǒng)一管理,需要在外加工趕制的,由辦公室在指定地點統(tǒng)一結算,辦公室主任證明,由分管領導審核,局長審批后列支。三、費用開支報銷程序:開支計劃請示—局長同意—經(jīng)辦人辦理—辦公室主任核實—分管領導審核—局長審批—出納付款。二、經(jīng)費管理經(jīng)費管理嚴格按照財經(jīng)制度的有關政策規(guī)定執(zhí)行,實行統(tǒng)一管理,由局長“一支筆”審批。財務管理規(guī)章制度(篇3)根據(jù)《會計法》和上級有關加強財務管理的要求,結合本單位實際,特制訂本制度。研究中心負責人對財務工作負領導責任。財務會計人員短期離職,應由研究中心負責人指定專人臨時接替。第三十一條 財務會計人員工作調(diào)動或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù),在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動或離職。研究中心的支票、銀行印鑒必須分別保管,嚴禁財務會計人員、出納人員一人兼任和支票、銀行印鑒一人管理。財務管理人員應嚴格按照有關規(guī)定,認真履行職責,加強資金管理,做到賬賬、賬證、賬實相符。每年年底前進行一次全面清查盤點,保證賬實相符。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、捐贈、報廢、變賣、轉讓等,應當經(jīng)研究中心負責人同意后報省政府法制辦公室分管領導同意。第二十五條 研究中心的固定資產(chǎn)不得私用或交由與中心無關的人員或單位使用。第二十四條 對需要維修、更換的固定資產(chǎn),經(jīng)技術人員確認,報研究中心負責人審核同意后,再進行維修、更換。第二十三條 研究中心應加強對各類物品的內(nèi)部管理,對領取或使用的固定資產(chǎn)建立領用存賬薄,實行“一領一簽”,并指定專人負責管理固定資產(chǎn)。第二十一條 委托采購代理機構進行政府采購活動的,應當符合采購目的和質(zhì)量要求,價格大致符合市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務良好的要求。第十九條 專項(項目)經(jīng)費按照《貴州省省級財政專項資金管理實施細則(試行)》《貴州省省級財政專項資金管理辦法》《貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》等規(guī)定辦理。(五)培訓費按照《貴州省省級黨政機關培訓費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室培訓費管理辦法》等規(guī)定辦理。(三)公務接待費按照《貴州省黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施辦法》《貴州省人民政府法制辦公室國內(nèi)公務接待管理實施辦法》等規(guī)定辦理。(一)差旅費按照《貴州省省級黨政機關差旅費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室公務差旅審批規(guī)定》等規(guī)定辦理。第十七條 研究中心資金不允許公款私存或以存折儲蓄方式管理。對超過庫存限額10000元以上的現(xiàn)金應及時存銀行。第十五條 研究中心對外支付的各項社保經(jīng)費、勞務費、購置費、印刷費、暫(預)付款等,按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,以銀行轉賬、匯兌、托收等方式結算。第十四條 對使用
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