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正文內(nèi)容

6事業(yè)單位預(yù)算管理制度-文庫吧資料

2024-09-21 03:42本頁面
  

【正文】 結(jié)合預(yù)算年度財力狀況,完成對各部門一上建議數(shù)的審核平衡工作,并將預(yù)算控制數(shù)下達(dá)至各部門。 ( 1)財務(wù)部門完成預(yù)算年度財力的測算工作 。 (二)一下。 ( 2)各部門完成預(yù)算信息和數(shù)據(jù)的采錄、編制、匯總和審核工作,提交有關(guān)部門審核 。各部門根據(jù)預(yù)算編制要求,編制和提出本部門的年度收支預(yù)算建議計劃。為體現(xiàn)預(yù)算編制過程的公開透明,保證預(yù)算信息在單位內(nèi)部、部門之間的充分溝通,預(yù)算實行二上二下的預(yù)算編制程序。項目績效預(yù)算是項目實施和評價的依據(jù)。項目庫是對支出項目進行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),部門預(yù)算確定的項目應(yīng)從項目庫中篩選,并按照項目實施的輕重緩急進行排序,堅持量力而行,有保有壓的原則。項目支出預(yù)算必須將支出內(nèi)容分解細(xì)化到每一個最具體的可執(zhí)行項目,明確具體用途,凡單項預(yù)算達(dá)到一定規(guī)模的項目,應(yīng)編制項目明細(xì)說明書。 基本支出預(yù)算在規(guī)定時間內(nèi)由財務(wù)部門統(tǒng)一編制。財務(wù)部門根據(jù)各部門日常工作任務(wù)的需要,結(jié)合社會物價水平和財力可能,對各項基本支出項目制定相應(yīng)的指標(biāo)額度。 ( 1)基本支出預(yù)算 預(yù)算應(yīng)優(yōu)先保障基本支出的合理需要,以保證機構(gòu)正常 運轉(zhuǎn)。 (二)支出預(yù)算根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、本部門年度工作目標(biāo)和重點,以及上年預(yù)算安排執(zhí)行情況編制。預(yù)算 依托財政業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),按照 第 3 頁 共 7 頁 收支分類科目,自下而上編制,其中支出的功能分類列至項級科目,經(jīng)濟分類列至款級科目。政府采購預(yù)算在時間上與其它支出預(yù)算同步編制。 (三)政府采購預(yù)算?;局С鲋饕父鞑块T發(fā)生的工資福利支出(統(tǒng)一由人事處編制)、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。 (二)一般支出預(yù)算。
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