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5審計局年度審計監(jiān)督工作總結(jié)-文庫吧資料

2024-09-11 21:05本頁面
  

【正文】 操作流程等都有了較為深入的認知和了解,為計算機審計的開展打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。選派 2 名審計人員參加省廳舉辦的計算機審計知識和 ao 應(yīng)用實例培訓(xùn)。充分考慮計算機審計工作需要,投入足額專項經(jīng)費,為每人配備了移動硬盤、 u 盤,為各股(室)所搭建了審計機關(guān)資源共享網(wǎng)絡(luò)平臺,為計算機審計的開展提供了有力的設(shè)備保障。我局成立了以局長為組長,班子成員為副組長,各股所長為成員的信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,為計算機審計的開展提供了強 有力的組織保障。 ,我局始終把計算機審計工作列入重要日程,從基礎(chǔ)做起,積累經(jīng)驗,逐步推廣,把計算機審計工作推向新的臺階。審理人員對項目下發(fā)審計通知書、審計實施方案的編制、審核現(xiàn)場審計資料、審計報告征求意見等各個 環(huán)節(jié)進行審理,對容易忽視的問題及時指出來,從原來的復(fù)核糾錯轉(zhuǎn)變?yōu)椴辉试S問題的發(fā)生,從源頭保證審計質(zhì)量, 第 8 頁 共 14 頁 把審計風(fēng)險控制在最小范圍。三是主動審理,嚴控風(fēng)險。局業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組與各股室所簽定了審計質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任書,局黨組、局業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組、股室所負責(zé)人和審計組長,一級抓一級,層層抓落實。確保了審計人員獲取審計證據(jù),編制審計工作底稿,保證審計證據(jù)的適當(dāng)性和充分性。一是完善機制,規(guī)范操作。通過不斷創(chuàng)新活動載體,增強了領(lǐng)導(dǎo)、同志和群眾之間的聯(lián)系和交流,為機關(guān)精神文明創(chuàng)建注入了新的活力。三是大力開展文明股室、文明家庭、 第 7 頁 共 14 頁 文明個人創(chuàng)建活動,積極開展文明 禮儀知識競賽,實施文明交通行動,組織開辦 “ 文明中原大講堂 ” 。通過開展學(xué)先進典型和道德模范活動,引導(dǎo)廣大黨員干部“ 學(xué)雷鋒、講文明、樹新風(fēng) ” ,不斷提高精神文明創(chuàng)建的滲透力、影響力。精神文明建設(shè)方面,我局注重結(jié)合實際,不斷豐富文 明創(chuàng)建載體,以載體的創(chuàng)新推動文明創(chuàng)建內(nèi)涵的不斷深化。對紀律作風(fēng)建設(shè)問題一票否決,使大家時刻繃緊作風(fēng)建設(shè)這根弦,齊抓共管,及時把容易滋生腐敗的不良現(xiàn)象解決在萌芽狀態(tài)。同時,加強工作考核,堅持考核到崗、到人、到位,使每位審計人員在思想和行動上自覺遵守 “ 八不準(zhǔn) ”紀律。一是經(jīng)常開展思想政治教育,使遵守職業(yè)道德和廉政紀律成為審計人員一種自覺行為,把廉政教育貫穿于思想政治和審計業(yè) 務(wù)工作全過程,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,實行責(zé)任到人,考核到崗。廉政建設(shè)是審計事業(yè)的生命線。年初,局黨組與黨員逐一簽訂 《黨員目標(biāo)管理責(zé)任書》,并通過抓具體工作,使目標(biāo)責(zé)任管理落到了實處。用有為來達到有位,用工作的主動性來爭取縣委、縣政府的重視,用工作的實效性來爭取干部職工的支持。二是抓成果重運用。一是抓學(xué)習(xí)促提高。 二、省市責(zé)任目標(biāo)工作完成情況 1.“ 三項建設(shè) ” 打開新局面今年,我局緊密結(jié)合審計工作實際,通過強化學(xué)習(xí),活化形式,拓展內(nèi)容,不斷為機關(guān)黨建工作注入新活力,有力地促進了領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和審計隊伍建設(shè)。過去經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)束后,一般都是將審計的最終報告以書面的形 式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。三是從 “ 抄送 ” 到 “ 現(xiàn)場通報 ” ,創(chuàng)新報告形式。從偏重對領(lǐng)導(dǎo)干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責(zé)、決定決策、政策執(zhí)行等內(nèi)容轉(zhuǎn)變。以經(jīng)濟、社會、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落 實、資金管理使用、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等情況為審計核心,視審計對象的具體情況,進一步明確審計的目標(biāo)和重點。一是從 “ 收支 ” 到 “ 履責(zé) ” ,不斷拓寬審計內(nèi)容。 第 4 頁 共 14 頁 ,我局共完成了縣司法局、縣工信局、縣團委等 14 個單位的經(jīng)濟責(zé)任審計,通過審計發(fā)現(xiàn)主要存在虛增財政收入、挪用專項資金、擴大開支范圍、不合規(guī)票據(jù)入賬、虛假發(fā)票列支、向非預(yù)算單位撥款、應(yīng)計未計固定資產(chǎn)、違規(guī)集資、招待費超支等問題。該項目在實施過程中,資金使用程序符合相關(guān)規(guī)定,整個項目基本達到了預(yù)期目的。審計中,審計組進一步創(chuàng)新工作方法,緊緊抓住
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