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保險公司內部審計指引(試行)-文庫吧資料

2024-09-06 11:30本頁面
  

【正文】 全性和有效性,監(jiān)督評價內部審計工作質量。  第二十條 保險公司董事會審計委員會應當至少每半年一次向董事會報告審計工作情況,并通報管理層和監(jiān)事會?!   〉谑艞l 保險公司內部審計部門應當每年對公司內部控制的健全性、合理性和有效性進行全面評估,出具內部控制評估報告?! 〉谑邨l 保險公司內部審計部門主要職責如下: ?。ㄒ唬M定公司內部審計制度,編制年度審計計劃和審計預算;  (二)對公司及所屬單位各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價; ?。ㄈ炯八鶎賳挝粌炔靠刂企w系以及風險管理體系的健全性、合理性和有效性進行監(jiān)督、檢查、評價; ?。ㄋ模炯八鶎賳挝回撠熑碎_展經濟責任審計; ?。ㄎ澹炯八鶎賳挝唤洜I效益等事項進行專項審計; ?。拘畔⑾到y(tǒng)進行審計; ?。ㄆ撸Ρ粚徲媶挝徽那闆r進行后續(xù)審計;  (八)法律法規(guī)規(guī)定和公司要求的其他審計事項?! 〉谑鍡l 保險公司總經理在內部審計方面履行以下職責: ?。ㄒ唬╊I導公司內部審計制度建設和內部審計工作; ?。ǘ┐_保內部審計部門的獨立性及履行職責所必需的資源和職權; ?。ㄈ┴撠熃M織對審計發(fā)現的問題進行整改,對相關責任人進行處理。沒有設立董事會的,公司總經理承擔最終責任。第三章 職責與權限    專職內部審計人員應當具有大專以上學歷,具備相應的專業(yè)知識和工作能力。專職內部審計人員原則上應當不低于公司員工人數的千分之五。  鼓勵保險公司實行內部審計部門的集中化或者垂直化管理?! 〉谑粭l 保險公司應當建立獨立的內部審計部門?! 〉诰艞l 保險公司審計責任人應當具備以下條件:  (一)大學本科以上學歷;  (二)從事審計、會計或者財務工作五年以上,熟悉金融保險業(yè)務; ?。ㄈ┚哂性谄笫聵I(yè)單位或者國家機關擔任領導或者管理職務的任職經歷。沒有設立董事會的保險公司,審計責任人由管理層聘任。審計責任人既向管理層負責,也向董事會負責。  審計委員會成員應當具備與其職責相適應的財務或者法律等方面的專業(yè)知識?! 徲嬑瘑T會成員由三名以上
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