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食堂財(cái)務(wù)管理辦法-文庫(kù)吧資料

2024-11-21 07:41本頁(yè)面
  

【正文】 具收條,有關(guān) 人員簽字證明,食堂 會(huì)計(jì)憑收條 記 賬,借記 “其他應(yīng)付款 —XX 人或單位 ”,貸 “現(xiàn)金 (或銀行存款 ) ”。食堂 會(huì)計(jì)憑驗(yàn)收明細(xì)單 記 賬,借記 “存貨 ”,貸記 “現(xiàn)金 (或銀行存款) ”。 (三) 購(gòu)進(jìn)原材料 : 食堂購(gòu)進(jìn)菜、米、面、作料、一次性 餐具 等,需由專人驗(yàn)收其數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格后在送貨明細(xì)單上簽字。 (一 )購(gòu)進(jìn)食堂器具 : 食堂所有器具包括桌椅板凳、碗筷、杯子等由總行 2 購(gòu)置,作為固定資產(chǎn)及低值易耗品管理。 第七條 具體核算辦法 : 食堂在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一定金額的備用金,平 時(shí)通過(guò)備用金收付款。 第六條 食堂須開(kāi)立專用帳戶,辦公室指定專職或兼職人員擔(dān)任現(xiàn)金出納,負(fù)責(zé)食堂的日?,F(xiàn)金進(jìn)出及專用帳戶的管理,每月 28 日前,食堂出納須把相應(yīng)的單據(jù)交給食堂會(huì)計(jì),食堂會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核記帳。物資購(gòu)買員憑審批后的手續(xù)去食堂出納處報(bào)銷。 保管員須建立實(shí)物帳,記錄重要物資的進(jìn)銷存情況,每月末進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。 貨物購(gòu)入時(shí),須由食堂保管員簽字,出具入庫(kù)單,報(bào)銷時(shí)
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