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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)類各部門崗位說明書-文庫吧資料

2024-08-16 07:14本頁面
  

【正文】 偏差進(jìn)行原因分析,及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)工作。(55) 參與經(jīng)濟(jì)決策:根據(jù)公司決策目標(biāo)搜集、整理有關(guān)信息資料,通過科學(xué)計(jì)算篩選出最優(yōu)方案。管理會(huì)計(jì)部部門名稱:管理會(huì)計(jì)部上級(jí)部門:財(cái)務(wù)中心下屬崗位:預(yù)測(cè)決策會(huì)計(jì)、規(guī)劃控制會(huì)計(jì)部門本職:對(duì)公司經(jīng)濟(jì)過程進(jìn)行預(yù)測(cè)、決策、規(guī)劃、控制和責(zé)任考核評(píng)價(jià),強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管理。(8) 會(huì)計(jì)部所屬辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(53) 做好保密工作。(51) 財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。(49) 員工工資的發(fā)放及各項(xiàng)稅金的計(jì)算與報(bào)繳。(47) 貨幣資金的核算及出納。(45) 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。(43) 損益及利潤分配的核算。(41) 對(duì)外投資的核算。(39) 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的核算。(37) 有關(guān)財(cái)務(wù)核算報(bào)表的審核、匯總,定期編制、上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。會(huì)計(jì)部部門名稱:會(huì)計(jì)部上級(jí)部門:財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門:財(cái)務(wù)核算部部門本職:會(huì)計(jì)核算和資金管理主要職能:(35) 會(huì)計(jì)憑證的審核、編制、核簽。(2) 會(huì)計(jì)室辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(15) 辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。(13) 組織做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。(11) 按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料。(9) 參與稅收籌劃方案的制訂,并按照既定的方案組織實(shí)施。(7) 辦理流動(dòng)資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù),并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。(5) 按規(guī)定實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,保證公司財(cái)產(chǎn)安全。(3) 正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿,編制審核憑證、登記賬簿、編制報(bào)表,進(jìn)行分析和檢查。會(huì)計(jì)室部門名稱:會(huì)計(jì)室上級(jí)部門:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部下屬崗位:材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、出納部門本職:會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作主要職能:(1) 執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度,參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定。(2) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(8) 做好保密工作。(6) 代表公司與政府對(duì)口部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。(4) 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價(jià)、市場(chǎng)采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實(shí)施工作。(2) 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計(jì)、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)部門名稱:財(cái)務(wù)總監(jiān)上級(jí)部門:董事會(huì)、總經(jīng)理下屬部門:會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職:公司財(cái)和物的控制與管理。(2) 決策分析部辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施、設(shè)備。(5) 對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做出分析和建議。(3) 定期上報(bào)財(cái)務(wù)決策分析報(bào)告,為企業(yè)年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。主要職能:(1) 定期(年末、季末、月末)分析公司經(jīng)營計(jì)劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。(4) 庫存物資。(2) 庫管部所屬工作場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(12) 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。(10) 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作,維護(hù)廠方和公司利益。積極配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,保證做到帳、卡、物相符。(7) 組織做好帳卡、報(bào)表等資料的保管和定期歸檔工作。(5) 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場(chǎng)管理工作,達(dá)到貨物存放規(guī)范合理,物流順暢,管理便捷。(3) 與有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,保持一定的庫存保障供應(yīng),降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。主要職能:(1) 制訂并組織實(shí)施公司倉儲(chǔ)管理制度(包括成車、配件和其他物品)以及庫管工作程序。3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。兼管職能:管轄范圍:1. 公司財(cái)、物使用情況的審核。4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外的商務(wù)調(diào)查。2. 對(duì)集團(tuán)發(fā)生的對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。商務(wù)審核室部門名稱:商務(wù)審核室上級(jí)部門:審計(jì)部下屬崗位:商務(wù)審核員部門本職:公司對(duì)外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。兼管職能:管轄范圍:1. 審計(jì)部所屬的各種審計(jì)資料。10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。8. 審計(jì)保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。6. 審計(jì)計(jì)算機(jī)記賬情況。4. 審計(jì)集團(tuán)預(yù)算報(bào)告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同。2. 全面審計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)。(6) 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。管轄范圍:(4) 審計(jì)監(jiān)察部員工。(33) 組織做好審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。(31) 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。(29) 參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。(27) 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。(25) 重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。(23) 審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。(21) 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。(19) 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。(17) 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。(15) 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。(13) 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。審計(jì)監(jiān)察部部門名稱:審計(jì)監(jiān)察部上級(jí)部門:財(cái)務(wù)中心下級(jí)部門:審計(jì)監(jiān)察組部門本職:審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng),督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。(2) 審計(jì)監(jiān)察組辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。(11) 組織做好保密工作。(9) 組織參加各項(xiàng)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。(7) 定期和不定期地向上級(jí)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。(5) 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反
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