【摘要】差旅費及探親費報銷管理制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度?! ∫?、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。 2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方
2025-04-13 20:21
【摘要】 公務接待費自查綜合報告 根據(jù)區(qū)紀委文件(東紀發(fā)[20xx]4號)和財政局關(guān)于業(yè)務招待費開支的規(guī)定,我局公務接待費按照“三限一?!睒藴?,嚴格管理規(guī)定,本著節(jié)約控制開支,有效促進了機關(guān)各項管理?,F(xiàn)將...
2024-09-28 19:22
【摘要】20XX公務接待費使用情況自查報告完善公務接待費管理制度,明確公務接待費開支范圍、開支標準,并從會計核算上,財務報銷程序上進行詳細規(guī)范。下面是小編整理的20XX公務接待費使用情況自查報告,歡迎大家閱讀!【20XX公務接待費使用情況自查報告1】為進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省市縣等文件精神和要求,我鎮(zhèn)對2015年度至2015年度公務接待開支情況進行專項自查清理。現(xiàn)將具體情況匯報
2025-05-21 03:55
【摘要】陜西紅杉能源有限公司費用報銷管理辦法財務中心
2025-04-13 21:24
【摘要】....陜西紅杉能源有限公司費用報銷管理辦法
【摘要】[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。公司員工出差乘坐火車,公司所有人員出差在600公里以內(nèi)的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自
2024-10-21 21:31
【摘要】第一篇:差旅費及業(yè)務招待費報銷管理辦法 陜西紅杉能源有限公司 費用報銷管理辦法 財務中心 二0一三年七月二十三日 目錄 第一章:總則...............................
2024-11-04 05:18
【摘要】某某房地產(chǎn)事業(yè)部差旅費管理制度一、目的為進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,降低成本,合理控制差旅費開支,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于某某房地產(chǎn)事業(yè)部。三、定義差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。公司差旅費開支范圍包括城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼等。四、管理原則(一)預算管理原則公司各部門的差旅
【摘要】差旅費報銷細則一、借款原則:借款實行“前清后借,前不清后不借”原則;確定差旅費借款金額上限為5000,特殊情況需溫總審批;超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況,需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后,7個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款;對無故未報銷者不予再次借款;超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅
【摘要】差旅費報銷制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作出差需要借款的,應填寫“借款單”,借款單上應明確出差任務、目的地、出差時間及隨行人員等相關(guān)事宜,并根據(jù)出差遠近、時間長短等實際情況確定借款金額。借款單經(jīng)部門負責人、公
2025-06-25 16:30
【摘要】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理,特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù):1、員工出差三天內(nèi)由部門負責人審批。出差三天以上,如在區(qū)內(nèi)出差的,由主管領(lǐng)導審批;如在區(qū)外出差的,由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借
2025-04-13 20:22
【摘要】XXXXXXXXX有限公司差旅費報銷規(guī)定第一章總則第一節(jié)為規(guī)范員工出差管理,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制訂本制度。第二節(jié)本辦法適用于成都盛迪醫(yī)藥有限公司全體員工。第二章差旅費報銷管理一、出差申請流程1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。
【摘要】某公司差旅費制度差旅費報銷管理制度(修改稿)為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的辦理程序1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見,分管領(lǐng)導批準后方可出差。2、出差人借款需持批準后的“出差申請單
2024-10-26 15:59
【摘要】杭州大度企業(yè)管理有限公司差旅費報銷制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“杭州大度企業(yè)管理有限公司出差申請單”(見附件),明確出差任務
2024-10-27 08:36