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某沙鍋餐飲管理公司單店?duì)I運(yùn)管理手冊-文庫吧資料

2025-04-24 04:55本頁面
  

【正文】 公司監(jiān)察辦對各單店的抽查(1) 組織形式與職責(zé)由公司監(jiān)察辦組織相關(guān)人員組成檢查考核小組,負(fù)責(zé)對所屬單店餐廳服務(wù)的檢查考核。第二十五條 三級服務(wù)考核檢查為提高連鎖店的服務(wù)水平,規(guī)范餐廳的服務(wù)管理,公司應(yīng)建立三級服務(wù)考核檢查制度。顧客接受服務(wù)時間:顧客接受點(diǎn)菜開始至點(diǎn)菜結(jié)束時間,規(guī)定不超過2分鐘。第二十四條 服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)提供快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。 第五節(jié) 服務(wù)管理第二十三條 服務(wù)的目的快餐服務(wù)就是通過特定的方式、方法、態(tài)度、技巧和情緒,滿足顧客的物質(zhì)需求、精神需求和便利需求,并進(jìn)而創(chuàng)造顧客新的需求。(12) 檢查人員在檢查工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度,盡職盡責(zé),對于表現(xiàn)突出的單店和個人將給予通報表揚(yáng),對于問題較多的單店要及時指出或者上報公司領(lǐng)導(dǎo)。(10) 年底的綜合分?jǐn)?shù)作為評比年度最佳管理單店的重要依據(jù)。B. 檢查方式與時間:l 由檢查考核小組事先通知進(jìn)行實(shí)地檢查(1次/月)l 由檢查考核小組進(jìn)行隨時檢查l 發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》(發(fā)放的《顧客滿意度調(diào)查表》以餐位數(shù)的5%為準(zhǔn))(1次/月)C. 檢查結(jié)果:單店之間的互查結(jié)果將以一定的權(quán)重進(jìn)入公司對單店的考核評價中。單店之間的互查(6) 組織形式與職責(zé)由各單店組織相關(guān)人員組成檢查考核互查小組,負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的區(qū)域內(nèi)對各單店的品質(zhì)管理進(jìn)行檢查和考核,并根據(jù)檢查情況如實(shí)填寫公司店管部統(tǒng)一發(fā)放的檢查表單。B. 檢查方式與時間:l 由檢查考核小組事先通知進(jìn)行實(shí)地檢查(1次/季度)l 由檢查考核小組進(jìn)行隨時檢查l 由公司聘請秘密顧客進(jìn)行調(diào)查(2次/年)l 發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》(發(fā)放的《顧客滿意度調(diào)查表》以餐位數(shù)的10%為準(zhǔn))(1次/季度)C. 檢查結(jié)果:公司對各單店的綜合檢查結(jié)果將以一定的權(quán)重進(jìn)入公司對單店的考核評價中。檢查考核小組根據(jù)各項(xiàng)操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對單店進(jìn)行檢查,將檢查情況進(jìn)行整理、歸納,如實(shí)填寫各項(xiàng)檢查表單,并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。B. 檢查方式與時間:l 由檢查考核小組事先通知進(jìn)行實(shí)地檢查(1次/季度)l 由檢查考核小組進(jìn)行不定期檢查C. 檢查結(jié)果:公司監(jiān)察辦對各單店的抽查結(jié)果將以一定的權(quán)重進(jìn)入公司對單店和店管部的考核評價中。檢查考核小組根據(jù)各項(xiàng)操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對單店進(jìn)行檢查,將檢查情況進(jìn)行整理、歸納,如實(shí)填寫各項(xiàng)檢查表單,并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。三級質(zhì)量考核檢查包括公司監(jiān)察辦的抽查、店管部的綜合檢查和單店之間的互查。不論在哪個崗位,都有因?qū)μ岣哔|(zhì)量做出貢獻(xiàn)而受到獎勵和提升的機(jī)會。不論在哪個崗位,都有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并向店經(jīng)理報告的責(zé)任。對于與顧客大量接觸的快餐店,全員參與是至關(guān)重要的。抽查即將銷售的各種成品。經(jīng)常檢查生產(chǎn)機(jī)器是否處于正常狀態(tài)。第二十條 成品生產(chǎn)過程中的品質(zhì)保證監(jiān)督檢查各種成品生產(chǎn)過程中的操作程序和規(guī)范。進(jìn)貨按照先進(jìn)先出原則,后進(jìn)貨物靠里堆放。品質(zhì)管理貫穿于單店日常運(yùn)營的每時每刻。(7) 禁止轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開發(fā)票;不得撕毀、涂改、偽造發(fā)票;禁止在發(fā)票上弄虛作假;不得擅自出售、拆本使用及銷毀發(fā)票;不得自行擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。(5) 發(fā)票必須按號使用,開具發(fā)票必須按照規(guī)定的付款單位、時限、順序一次性如實(shí)開具。發(fā)票的使用(4) 顧客需要發(fā)票時,收銀員應(yīng)詢問顧客付款單位后,轉(zhuǎn)告店經(jīng)理按顧客實(shí)付金額開具發(fā)票。(2) 若發(fā)票丟失,店經(jīng)理必須在當(dāng)日向財務(wù)部報告,財務(wù)部在3個工作日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告。發(fā)票的領(lǐng)用與保管(1) 發(fā)票由店經(jīng)理向公司財務(wù)部領(lǐng)用,領(lǐng)用時應(yīng)在發(fā)票登記簿上簽字。(9) 收銀員或店經(jīng)理不得擅自用營業(yè)現(xiàn)金補(bǔ)充零鈔,如需補(bǔ)充,必須報請公司財務(wù)部同意后由財務(wù)部劃拔資金補(bǔ)充。零鈔在單店開店?duì)I業(yè)時由收銀員負(fù)責(zé)保管,當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后或休店時,收銀員應(yīng)將零鈔清點(diǎn)后交由店經(jīng)理保管。(6) 店經(jīng)理應(yīng)建立備用金使用帳薄,詳細(xì)記錄備用金的使用情況(金額、事由、是否報銷)。(4) 單店備用金的使用范圍為:單店經(jīng)營所需緊急物資的采購、公司允許的零星采購、突發(fā)事件所需費(fèi)用等必須由單店即時支付的資金。備用金的保管與使用(3) 單店備用金由店管部根據(jù)單店經(jīng)營情況、日常所需支付費(fèi)用范圍及金額核定。(2) 資金計劃由店經(jīng)理在公司總體規(guī)劃、經(jīng)營環(huán)境的充分分析、經(jīng)營收入的預(yù)測基礎(chǔ)上編制。管理的范圍包括對單店?duì)I業(yè)現(xiàn)金、單店備用金、及零鈔的管理。(10) 對業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)行單項(xiàng)管理,但應(yīng)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn),超限額的需報公司總經(jīng)理審批。(8) 對銷售主原料、餐巾紙、牙簽等低值易耗品實(shí)行定額控制,并依據(jù)相應(yīng)的定額指標(biāo)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,消耗定額由公司店管部下達(dá)。(6) 店經(jīng)理確認(rèn)單店應(yīng)支付的各項(xiàng)費(fèi)用后,向店管部提出借款申請,店管部經(jīng)理審核通過后報總經(jīng)理審批,最后由財務(wù)部審核支付借款;店經(jīng)理在支付款項(xiàng)后應(yīng)于10日內(nèi)帶發(fā)票等相關(guān)憑證到財務(wù)部報銷。(4) 對于已退物資(包括向公司和供應(yīng)商或配送方)或根據(jù)公司店管部指令調(diào)出的物資,店經(jīng)理應(yīng)根據(jù)《退換貨申請表》或《調(diào)拔單》填寫《出貨清單》(見附件),于每周五報送財務(wù)部沖減本店庫存物資和應(yīng)付帳款。(2) 店經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商或配送方的《發(fā)貨單》、公司配送員的《調(diào)拔單》填寫《收貨清單》,《收貨清單》(見附件)背后應(yīng)附有驗(yàn)收報告及供應(yīng)商或配送方的《發(fā)貨單》、公司配送員的《調(diào)拔單》以作為核算單店物料成本的原始憑證。物料消耗成本核算(1) 由單店進(jìn)行核算的成本費(fèi)用項(xiàng)目主要包括物料消耗成本、房租、水、電、氣消耗、員工工資福利、行政管理費(fèi)用、稅金、業(yè)務(wù)費(fèi)用、服裝費(fèi)、辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)用、交通費(fèi)、維修費(fèi)用等。(4) 店經(jīng)理應(yīng)于每周五將單店在銀行的營業(yè)現(xiàn)金存款上交公司財務(wù)部,同時提交銀行收款憑證、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,由財務(wù)部單店核算會計審查核對后,向店經(jīng)理出具收款憑證。財務(wù)部單店核算會計應(yīng)至少每月一次對單店的現(xiàn)金日記帳進(jìn)行監(jiān)督審察,如有不符,責(zé)成單店查找原因并追究相關(guān)人員責(zé)任。收銀員清機(jī)時,應(yīng)有店經(jīng)理在場監(jiān)督。第十四條 營業(yè)現(xiàn)金管理營業(yè)現(xiàn)金管理流程營業(yè)現(xiàn)金管理流程說明單店?duì)I業(yè)所得現(xiàn)金必須及時全額存入該店的銀行收入賬戶中,不得截留作為或補(bǔ)充單店的備用金、零鈔,店經(jīng)理應(yīng)積極配合公司財務(wù)部單店核算會計對單店?duì)I業(yè)現(xiàn)金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。(2) 店經(jīng)理根據(jù)收銀員打印的《清機(jī)表》審核各崗位的《銷售匯總表》和當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金和支票(如果客人用支票支付,應(yīng)請示店經(jīng)理同意)所得,若發(fā)現(xiàn)偏差立即尋找原因。營業(yè)收入應(yīng)以獲取現(xiàn)金或支票的方式實(shí)現(xiàn),不得發(fā)生任何賒銷業(yè)務(wù)。 第三節(jié) 財務(wù)管理第十三條 營業(yè)收入管理單店的所有經(jīng)營收入必須及時入帳,實(shí)行日清日結(jié)制度。排班表。排班協(xié)調(diào)本。第十二條 排班工具排班留言本。(4) 下發(fā)排班計劃 將排班計劃打印公布,并監(jiān)督實(shí)施。若員工有不同意見,及時提出,與店經(jīng)理溝通,并由店經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。第十一條 排班計劃的制定流程排班計劃制定流程排班計劃制定流程說明(1) 擬定排班計劃店經(jīng)理根據(jù)預(yù)計營業(yè)額、勞動法規(guī)定、公司的相關(guān)制度和已知的員工時間安排進(jìn)行排班,擬定排班計劃。個人發(fā)展。通過有效控制人工成本,達(dá)到最佳利潤。提供適當(dāng)?shù)膯T工,滿足營業(yè)額變化的需要。在恰當(dāng)?shù)臅r候,把最合適的人員安排在最合適的崗位上。工時管理的關(guān)鍵在于排班。 第二節(jié) 工時管理第九條 工時管理的定義工時管理就是對員工工作時間的合理、有效的利用。店經(jīng)理必須進(jìn)行每日的庫存盤點(diǎn)工作,并在盤點(diǎn)記錄上簽字。C.調(diào)入物料的單店根據(jù)《調(diào)撥單》檢驗(yàn)調(diào)撥的物料,合格后,由店經(jīng)理簽字,辦理入庫手續(xù)。(9) 物料的調(diào)撥A.物料的調(diào)撥需由店管部審批調(diào)度,并填寫《調(diào)撥單》,單店根據(jù)店管部的《調(diào)撥單》進(jìn)行物料的調(diào)撥。調(diào)撥(8) 物料調(diào)撥的理由A.調(diào)出:當(dāng)本店某種物料偏多或快過期,或其他單店急用借出。(6) 物料出庫要根據(jù)先進(jìn)先出的原則。(4) 要隨時保證庫房衛(wèi)生,保持清潔、整齊、物品碼放合乎標(biāo)準(zhǔn)。(3) 店經(jīng)理要做到每天對庫房所存貨物進(jìn)行巡查,如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)食品或其它不合格產(chǎn)品要立即挑出,與合格品分區(qū)域存放,做好記錄。B.禽類與蛋類分開存放,肉類與干貨分開存放。(2) 食品類根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和各自儲存要求分別存放。第七條 保管與領(lǐng)用保管(1) 單店庫房分為物料庫、干貨酒水庫、生鮮食品庫(冷凍庫)。(7) 若收貨時發(fā)現(xiàn)問題,如數(shù)量不符、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、品種與《訂購單》不一致等,店經(jīng)理應(yīng)及時與店管部溝通,由店管部協(xié)助解決。(5) 收貨時必須遵循正確的收貨程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。(3) 店經(jīng)理將各批次物料的保質(zhì)期限記錄在案,以保證其及時使用。(2) 根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對所收各種物料進(jìn)行檢驗(yàn),合格后由店經(jīng)理在供應(yīng)商的《發(fā)貨單》或配送員的《調(diào)撥單》(見《采購管理手冊》)上簽字。單店需求計劃店經(jīng)理和公司店管部均需存檔備案。C.形成需求計劃根據(jù)確定的物料需求的種類和每種物料的實(shí)際需求量,制定需求計劃(《需求計劃》見附件)。需求計劃制定流程(5) 需求計劃制定流程圖(6) 需求計劃制定流程說明A.收集信息店經(jīng)理從餐廳各相關(guān)崗位收集物料需求信息和庫存信息,如各種原料、輔料、餐具、設(shè)備等,需求信息要有相應(yīng)的需求說明。訂貨量計算訂貨量=預(yù)估需要量-預(yù)估本期剩余量+安全存量其中,“預(yù)估需要量”需要根
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