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強(qiáng)企業(yè)倉庫管理制度-文庫吧資料

2025-04-18 12:52本頁面
  

【正文】 碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(不含稅)稅 金銷售成本(不含稅)價稅合計(jì)備 注 制單人: 審核人:表8九、模擬銷售發(fā)票 專用發(fā)票 開票日期: 銷售類型: 發(fā)票編號: 客戶名稱: 地 址: 發(fā)貨單號: 開戶銀行: 帳 號: 訂單編號: 銷售部門: 業(yè) 務(wù) 員: 稅 號: 備 注: 付款條件: 稅 率: 倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人: 記帳人: 審核人:表9十、商品贈送預(yù)算清單: 商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同,只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。 填寫檢測報(bào)告,一式三份 商務(wù)部:審核紅字銷售預(yù)算清單,輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫:審核紅字銷售預(yù)算清單,清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫,不合格品入不良品庫,是否合格(Y/N) 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)會計(jì):開紅字發(fā)票 N Y業(yè)務(wù)員:申請開具紅字銷售發(fā)票.。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì):審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單(Y/N)返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程(一)銷售借用流程:業(yè)務(wù)員:查詢庫存,填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián)) 部門主管:審核預(yù)算清單,是否低于最低售價,及是否超過信用范圍(Y/N)返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫:審核預(yù)算清單,發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章,.并手工開具送貨單 送貨單(一式四聯(lián)), 業(yè)務(wù)員:有開票權(quán)自行開票;無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計(jì)開票通知技服部提貨、安裝技服部:簽單,取銷售發(fā)票、送貨單;提貨、安裝業(yè)務(wù)員:3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù),參照銷售出庫流程。 (二)采購贈送供貨商:通知商務(wù)贈送商品商務(wù):登記采購贈送明細(xì)帳倉庫:采購入庫清點(diǎn)實(shí)物,贈送商品輸入其他入庫單商務(wù):核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單(一式四聯(lián))業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)其他入庫單記帳 四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方:根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢,提出申請 調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)) 商務(wù)部:審核調(diào)撥申請單,查詢庫存(Y/N)填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程; N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫:審核調(diào)撥預(yù)算清單,調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,備貨;發(fā)貨(Y/N) Y 調(diào)撥單(一式四聯(lián))調(diào)入方:清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字,定期與倉庫進(jìn)行核對 N業(yè)務(wù)會計(jì):審核調(diào)撥單(Y/N)商務(wù)部:與調(diào)撥申請單配對、審核(Y/N) N Y 根據(jù)原始單據(jù),進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程(一)日常辦公用品領(lǐng)用 各部門:根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單(一式二聯(lián))??蛻簦禾岢霾少?五、商品贈送流程(一)銷售贈送業(yè)務(wù)員:編制次年商品贈送預(yù)算,報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單(一式三份)返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理:審核商品贈送預(yù)算(Y/N) N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)??蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員:查詢庫存填寫預(yù)算清單,通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員:通知倉庫備貨。關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián))表3,與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計(jì):審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票,是否相符(Y/N) N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票,是否有采購發(fā)票(Y/N)業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y二、 銷售出庫流程商務(wù)部:審核銷售預(yù)算清單,是否底于最低售價,是否超過信用范圍,是否有足夠的存貨(Y/N)輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管:批準(zhǔn)銷售訂單。 2010年12月3日 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員:制定銷 售計(jì)劃營銷中心:匯總銷售計(jì)劃,查詢庫存,通知商務(wù),商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。十三、 庫存商品盤點(diǎn)管理 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等主
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