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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)50089-文庫吧資料

2025-04-18 04:29本頁面
  

【正文】 計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證,整理會(huì)計(jì)檔案。  做好與各代銷單位核對的代銷賬目,并填寫付款申請。  做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。  保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù),按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。 二、應(yīng)收工作:  收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同,以便于審核賬單時(shí)核對房價(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。  月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對賬,出應(yīng)付賬賬齡分析表。  協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況,并做好記錄。  保管好相關(guān)的付款原始憑證,并做好整理工作。  跟催所有借支的沖賬進(jìn)度,督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級:財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé): 一、應(yīng)付工作:  根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。(6)做好資料存檔。(4)做好信息工作,及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。(2)制定驗(yàn)收貨物的控制程序,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。(4)定期出成本報(bào)告,分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。(2)根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表,以達(dá)到控制的目的。1完成財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它工作,并做及時(shí)匯報(bào)。對本賓館的所有會(huì)計(jì)資料,不得向外人泄漏。參于年終報(bào)表決算和下一年度經(jīng)營預(yù)算的制定,并負(fù)責(zé)與預(yù)算作對比分析,考核各部門的費(fèi)用開支預(yù)算與實(shí)際的差距。對賓館所有的稅款繳納情況做匯總,及時(shí)掌握稅款情況,并向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)表完成后,要對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同期對比分析,并寫出當(dāng)期報(bào)表分析和說明,為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供可比的資料。進(jìn)行每月的賬目結(jié)算。審核其他會(huì)計(jì)的記賬憑證是否正確,保證總賬中的會(huì)計(jì)取數(shù)真實(shí)。總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級:財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé):負(fù)責(zé)整個(gè)酒店總的會(huì)計(jì)賬目核算,確??傎~與明細(xì)賬的準(zhǔn)確性、實(shí)效性及清晰性,并與財(cái)務(wù)部各分部門之間建立良好的協(xié)作關(guān)系。 1合理調(diào)配、培訓(xùn)、使用財(cái)務(wù)部員工,使其發(fā)
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