【摘要】上海震飛汽車零部件有限公司審核報告R-08-03-05-B/0受審部門/負責人:審核日期:審核計劃編號:審核組長:審核組員:
2025-07-21 18:50
【摘要】上海震飛汽車零部件有限公司內(nèi)部審核實施計劃R-08-03-01-01-B/0審核目的:編號審核部門:審核日期:審核組成員:審核過程安排:
2025-07-21 18:22
【摘要】深圳市千木化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號版本生效日期頁次QP13A2004/03/01第1頁共6頁制定單位制定審查批準ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號修訂摘要修訂人
2025-07-01 01:30
【摘要】中鐵集團內(nèi)部審核程序0目的規(guī)范集團公司管理體系的內(nèi)部審核工作,確定管理體系的符合性,確保持續(xù)有效運行,并為其改進提供依據(jù)。1范圍適用于集團公司管理體系的內(nèi)部審核工作。2術(shù)語和定義本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術(shù)語。
2025-07-04 05:58
【摘要】內(nèi)部審核資料質(zhì)檢部.XXXXXXXXX有限公司ZJ——01內(nèi)部審核計劃編號:2004第1頁共1頁審核的目的:對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理
2025-06-28 21:37
【摘要】1目的確保本公司QMS的有效性和符合性,并及時采取糾正措施和預防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進。2適用范圍本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。3職責管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的組織領(lǐng)導工作。廠務部負責組織公司內(nèi)審的實施工作。公司各個職能部門配合,接受內(nèi)審。4基本要求內(nèi)審流程內(nèi)審流程見圖1。內(nèi)審
2025-07-01 01:02
【摘要】30/30
2025-04-14 13:01
【摘要】年度內(nèi)審計劃編號:LD/JL--01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務全過程。審核依據(jù)a)ISO9001:2000;b)公司質(zhì)量管理體系文件;c)公司適用的法律、法規(guī);d)合同。實施項目及要點時間(2003年)負責人
2025-04-14 04:27
【摘要】本資料來源ISO9000族質(zhì)量管理體系主講:一、審核員基本要求1、審核員(內(nèi)審員)——具有資格,由組織聘任的從事內(nèi)部或第二方審核的人員。(推薦性)a)具有中專以上學歷和初級以上技術(shù)職稱。
2025-02-23 14:05
【摘要】第一篇:完成集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作 完成集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作 為了迎接集團質(zhì)量管理體系年度外部審核,集團依據(jù)內(nèi)部審核年度計劃下發(fā)了內(nèi)審通知,集團副總經(jīng)理吳守民召集各相關(guān)單位召開了動員...
2024-10-31 04:31
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量管理體系審核的分類質(zhì)量管理體系審核的分類質(zhì)量管理體系審核分為:(1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,也稱第一方審核,是組織的自我審核。(2)外部質(zhì)量管理體系審核,包括第二方和第三方審核。第二方審核是顧客對組織的審核,第三方審核是第三方性質(zhì)的認證機構(gòu)對申請認證組織的審核。各類質(zhì)量管理體系審核的區(qū)別
2025-06-28 13:21
2025-04-25 02:49
【摘要】企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析質(zhì)量管理部李建玉2009-1-21企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析當前市場是一個充滿競爭的市場,在競爭日趨激烈的情況下,企業(yè)如何提高產(chǎn)品質(zhì)量,它的產(chǎn)品能否吸引顧客,能否得到顧客的認同和滿意,能否為企業(yè)帶來更大的市場份額和經(jīng)濟收益,是企業(yè)盛衰成敗的關(guān)鍵所在。質(zhì)量管理體系可以幫助組織增
2025-04-21 22:33
【摘要】完美WORD格式質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報告一、內(nèi)部審核的時間:2016年10月18~19日。二、受審核部門:總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場營銷部、技術(shù)部、開發(fā)部、設(shè)備工程部、采購部、生產(chǎn)部、倉庫。三、內(nèi)部審核組成員名單
2025-07-26 06:06
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號:QR/QXT-009審核目的為外部審核作準備,體系運行以來第一次內(nèi)部審核,檢查質(zhì)量體系的有效性審核范圍所有部門審核依據(jù)×ISO9001:2000×工廠質(zhì)量管理體系文件×適用法律法規(guī)×顧客投訴審核日期
2024-08-20 16:07