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正文內(nèi)容

20xx三年級下冊語文第七單元知識點梳理-文庫吧資料

2025-04-12 06:03本頁面
  

【正文】 想:希望這單生意可以做成,讓這個游客帶走一個紀念品。  二、少年是一個有美好心靈質(zhì)樸善良的人?! ?愛不釋手:喜歡得舍不得放下?! ?名不虛傳:確實很好,不是空有虛名。在與面包店老板交流的過程中,都是通過“我”的表情和動作的變化來表達內(nèi)心情感,如“猶豫”“展開”“凝視”“搖搖頭”“向外走去”等詞語和短語。但你后來給予了很大的幫助,我應該感謝你?。 ∷?、在《一面五星紅旗》中,青年是一個維護國家尊嚴、自尊、愛國有民族氣節(jié)的人?! ?老板的態(tài)度發(fā)生了很大的變化:(無奈——驚奇——敬佩),為什么會發(fā)生這樣的變化呢?(因為老板看到“我”這么珍惜國旗,熱愛自己的祖國,寧可餓死也要維護國旗的尊嚴,他被我的愛國精神所感動,所以態(tài)度發(fā)生了很大的變化。)  3“我搖搖頭,吃力地穿上大衣,拿著鮮艷的國旗,趔趔趄趄地向外走去。  2“我愣了一下,然后久久地凝視著手中的五星紅旗?! 《⒍嘁糇郑骸 ∑ ∞D(zhuǎn)  處  系  三、理解文中重點詞句?! ?荒無人煙:荒涼寂靜,沒有居民?! ?本首詩第一節(jié)是描繪太陽落山的景色,是作者看到的;第二節(jié)是寫太陽一天的活動,是作者想到的;第三節(jié)是承上啟下,回應第一節(jié);第四節(jié)寫其他國家的小朋友對太陽的盼望?!疤柺谴蠹业摹痹⒁馐牵ㄊ澜缡谴蠹业模?。附表一:國內(nèi)差旅費開支標準一覽表項目職位乘搭交通工具范圍住宿費標準(憑據(jù)報銷)每人每天注明伙食費市內(nèi)交通費一、董事長、正副總經(jīng)理飛機、火車硬臥、海輪船二等艙(內(nèi)河船不分等),其他交通工具元以內(nèi)元元以內(nèi)二、部門經(jīng)理(含同職位各類高級工程師)火車硬臥、海輪船三等艙(內(nèi)河船不分等),其他交通工具元以內(nèi)元元以內(nèi)特殊情況乘飛機須經(jīng)總經(jīng)理批準后有效三、銷售及其他人員火車硬臥、海輪船四等艙(內(nèi)河船不分等),其他交通工具元以內(nèi)元元以內(nèi)特殊情況乘飛機須經(jīng)總經(jīng)理批準后有效XX三年級下冊語文第七單元知識點梳理  2  《太陽是大家的》  我想對別的國家和小朋友說幾句話:  我想對別的國家和小朋友說:“太陽是大家的”“世界是大家的”我們?nèi)澜绲呐笥焉钤谝黄{天下,我們要和睦相處,因為我們生活在同一個家里。第九條如經(jīng)費開支審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在期間行使相應的審批權(quán)力。7加班費經(jīng)行政部審核后,由財務部發(fā)放。員工加班后,可以補休而不領加班費,但須辦理補休的登記手續(xù)。加班只限于工程搶修,節(jié)假日值班和完成其他緊急生產(chǎn)任務等,但月累計不得超過48小時,超過48小時報總經(jīng)理批準。第七條加班費的規(guī)定本公司實行綜合計算工時工作制。第六條其他費用開支標準及審批屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用,XX元以內(nèi)的憑稅務部門的正式發(fā)票,先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后,報分管領導、財務經(jīng)理審核后,然后送總經(jīng)理批準報銷。公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金,由財務部統(tǒng)一集中管理,有關開支規(guī)定另行制定。公司大型招待活動及單筆金額超過XX元的招待費用,須經(jīng)董事長批準并簽字報銷。業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實,再報財務經(jīng)理審核,然后由總經(jīng)理審批,方能付款報銷。員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。出差人員在外住宿超過兩天,如有特殊情況未住飯店(如住朋友、親戚家),可以給予每人標準規(guī)定的未住宿補助。出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷,單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費,電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務清單中單列。因特殊情況出差需乘坐飛機,由公司總經(jīng)理批準,連續(xù)三個月虧損部門人員出差,一律不準乘坐飛機。其他雜費如存包裹費、電話費,雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷。出差補助按出差起止時間(“算頭不算尾”)每天只享有伙食補助,補助標準按附表發(fā)放。7公司人員參加在外地召開的各類會議,除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明,可回公司按出差標準領取伙食費補助;住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外,其余情況一概不領發(fā)有關費用。6出差人員在出差地因病住院期間,按標準發(fā)給伙食補助費,不發(fā)交通費和住宿費。公司人員調(diào)動工作,核發(fā)差旅費以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標準計發(fā)。3公司人員出差,事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的,應憑車船票價按實支報,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。具體對下列情況均以有關規(guī)定執(zhí)行如下:乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標準的40%計發(fā)給個人;如不足標準住宿的,按節(jié)約額的0%計發(fā)給個人;如超標準住宿的,超支部分一律由個人自己負擔。各部門負責人應嚴格控制外出人員,并考慮完成任務的期限,確定出差日期。在所附憑單上,要由經(jīng)辦人簽字,主管部門經(jīng)理簽字和財務經(jīng)理簽字。借款出差人員回公司后,三天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬,報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務部門有權(quán)通知行政部在當月工資中扣回。其他臨時借款,如購置款、業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第二條第一款。第二條借款及報銷審批程序出差人員借款,必須先到財務部領取“借款憑證”,寫明出差時間、地點,借款金額原則按“往返車費+(住宿費+生活補助)*預計出差天數(shù)”計算借款金額,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由財務經(jīng)理批準,最后經(jīng)總經(jīng)理審批后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。3帳實核對分兩類:第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對,銀行存款日記帳帳面余額與開戶銀行對帳單相核對,要求每月核對一次;第二類各種財產(chǎn)物資明細分類帳帳面余額與財產(chǎn)物資實有數(shù)額相核對,各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權(quán)債務單位的帳目核對等,要求每季核對一次。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符,就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對,以保證帳證相符。對帳是為了保證帳證相符,帳帳相符,帳實相符。如待攤、預提費用應按規(guī)定標準予以攤銷提取。第六條結(jié)帳、對帳:結(jié)帳是結(jié)算各種帳簿記錄,它是在一定時期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行的,具體內(nèi)容如下:在結(jié)帳時,首先應將本期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務記入有關帳簿。必要時,詳細注明余額組成內(nèi)容,在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣。不準先出報表,后補記帳簿。不需要加計發(fā)生額的帳戶,應隨時結(jié)出余額,并在月份、季度余額下端劃單紅線,在年度余額下端劃雙紅線??偨Y(jié)的數(shù)字本身均不得用紅字書寫。紅字沖帳
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