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正文內(nèi)容

[經(jīng)濟學(xué)]11春季會計制度設(shè)計學(xué)習(xí)02任務(wù)答案-文庫吧資料

2025-01-15 03:34本頁面
  

【正文】 結(jié)算各種收入、費用賬戶,并據(jù)以計算確定本期利潤。 答題要點: 答:目前,根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合所學(xué)財務(wù)知識和實際情況,覺得華強公司在執(zhí)行內(nèi)部會計制度中的結(jié)賬規(guī)則,包括其結(jié)帳的內(nèi)容、程序與方法等,比較完整、可行。方法是:將每個賬戶的年末余額直接記入下一年度啟用的有 關(guān)新賬簿的第一行余額欄內(nèi)。年終結(jié)賬時,為了總括地反映全年各項資金運動情況的全貌和核對賬目,要對所有總分類賬簿結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,在摘要欄內(nèi)注明 “本年合計 ”字樣,并在合計數(shù)下劃通欄雙紅線。 l2 月末的 “本年累計 ”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下面劃通欄雙紅線。 ( 2)現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿和需要按月結(jié)計發(fā)生額的收入、費用等明細賬簿,每月結(jié)賬時,在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄下面劃通欄單紅線,然后結(jié)出本期發(fā)生額和余額,并在摘要欄內(nèi)注明 “本月合計 ”字樣,在下面劃通欄單紅線。 3.結(jié)賬方法 ( 1)對不需要按 月結(jié)計本期發(fā)生額的賬戶(如各應(yīng)收應(yīng)付款明細賬和各項財產(chǎn)物資明細賬等),每次入賬以后,都要隨時結(jié)出余額,各月最后一筆余額即為月末余額。 ( 3)將各有關(guān)損益類賬戶的本期借、貸發(fā)生額差額分別轉(zhuǎn)入 “本年利潤 ”賬戶,結(jié)平所有損益類賬戶。 2.結(jié)賬的程序 ( 1)將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬,并保證其正確性。) 1. 請利用所學(xué)知識對下面華強公司(制造企業(yè))內(nèi)部會計制度中結(jié)賬規(guī)則進行點評 : HQ 公司的會計賬簿結(jié)賬規(guī)則 1.結(jié)賬的內(nèi)容 ( 1)結(jié)算各 種收入、費用賬戶,并據(jù)以計算確定本期利潤。 4.管理費用明細分類賬的具體設(shè)置方法請見教材 P77 表 315。 2.根據(jù)管理費用的特點,該賬簿月末不應(yīng)有上年余額、累計、結(jié)算憑證和對方科目等欄目。如果各種原始憑證已預(yù)先印定編號的,在寫壞作廢時,應(yīng)加蓋 “作廢 ”戳記,并妥善保管,不得撕毀。 2.應(yīng)當(dāng)補充: ( 1)各種原始憑證的內(nèi)容必須逐項填寫齊全,不得遺漏;必須符合手續(xù)完備的要求,經(jīng)辦業(yè)務(wù)的有關(guān)部門和人員要認真審核,簽名蓋章。在憑證填寫錯誤需要更改時,應(yīng)用紅色墨水筆將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷,再將正確的文字或數(shù)字用藍色墨水筆寫在劃線部分的上面,并簽字蓋章。 4.各種原始憑證的填制應(yīng)當(dāng)及時,并按規(guī)定的程序及時送交財會部門,由財會部門加以審核,并據(jù)以填制記賬憑證。 ( 2)阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個一個地寫,不得連筆寫。一式幾聯(lián)的憑證,應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途;套寫時,一定要寫透,避免上面清楚,下面模糊。 2.各種原始憑證的書寫要用藍色或黑色墨水(套寫的可用圓珠筆),填寫支票必須用炭素墨水筆。) 1. 請點評下面 公司財務(wù)部門所制定的 原始憑證填制要求是否全面?如有遺漏請予以補充。 2. 請指出下面是什么報表?并說明完整的該種報表還應(yīng)增加什么內(nèi)容? 成 本 項 目 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 總成本 單位成本 總成
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