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正文內(nèi)容

會計(jì)學(xué)第一講ppt課件-文庫吧資料

2025-01-13 11:37本頁面
  

【正文】 ? 美國公司管理制度和財(cái)會一直號稱走在世界前列,但 2022年底以來,安然、世通、施樂等公司暴出一連串財(cái)務(wù)欺詐事件 美國財(cái)務(wù)造假案 ? 公司名 行業(yè) 違 規(guī) 內(nèi) 容 ? 默克公司 藥業(yè) 涉嫌虛報(bào) 124億美元 ? 微軟公司 軟件 涉嫌在 19941998年間存在嚴(yán)重虛報(bào)公司收入 ? 朗訊科技 軟件 涉嫌將 6790萬美元未到帳的分銷商銷售收入入帳 ? 環(huán)球電訊 通信 涉嫌夸大公司現(xiàn)有儲備,違規(guī)帳目高達(dá) 40億美元 ? 世界通信 通信 該公司承認(rèn)將 38億美元的支出列為公司的收入 ? 施樂公司 硬件 涉嫌虛報(bào)收入 60億美元 ? 安然公司 能源 掩蓋巨額債務(wù)并虛報(bào)利潤 6億美元,最終破產(chǎn) ? 美林證券 金融 被控分析師與投資銀行部門的合作存在利益關(guān)系 ? 安達(dá)信 會計(jì) 對安然、世界通信等公司的審計(jì)處理不當(dāng), 涉嫌銷毀安然審計(jì)資料 ? 畢馬威 會計(jì) 被控未發(fā)現(xiàn)客戶施樂公司夸大收入的做法,涉嫌違反審計(jì)獨(dú)立法則 原因? 企業(yè)精英道德淪喪 ? 股票期權(quán):企業(yè)經(jīng)營好時有激勵作用,經(jīng)營不好時喪失作用 僅僅如此嗎? 美國經(jīng)濟(jì)制度問題 ? 企業(yè)求大 并購 —— 政治考慮 ? 企業(yè)中權(quán)力過分集中于 CEO ? 會計(jì)公司制度問題 管理咨詢服務(wù)與審計(jì)服務(wù)于同一公司 自律管理 ? 資本市場供大于求 誠信喪失 監(jiān)管制度 經(jīng)濟(jì)學(xué)原因 科技進(jìn)步不斷加速的今天,資本怎么活? ? 資本補(bǔ)償 ?提折舊 ?新經(jīng)濟(jì)下,資本補(bǔ)償危機(jī) 2022薩賓納斯 奧克斯萊法案 ? 創(chuàng)立一個 5人組成的 “ 上市公司審計(jì)監(jiān)督委員會 ” ,對承擔(dān)大公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行監(jiān)管 ,對違法的會計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)人員擁有調(diào)查 、 執(zhí)法和懲罰權(quán); ? 創(chuàng)立一項(xiàng)有關(guān)證券欺詐的重罪 , 最高徒刑可判 25年 。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)的合理性,以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則,計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保證。 ? ? (二)注冊會計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。) ? 應(yīng)積極地參與國際會計(jì)準(zhǔn)則的修定 會計(jì)如何維系信任 ? 會計(jì)規(guī)范作用有限 ? 顯然,公司舞弊現(xiàn)象仍然不能制止; ? 股東、債權(quán)人等投資者還是不放心; ? 一個重要因素: ? 企業(yè)會計(jì)人員 “ 拿人的手短 ” ; ? 會計(jì)相對又比較專業(yè),外行人 很難在短時間內(nèi)鑒別真?zhèn)危? ? 可能的解決方法: ? 請內(nèi)行制衡內(nèi)行! —
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