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正文內(nèi)容

20xx年財務(wù)審計工作總結(jié)-文庫吧資料

2025-04-02 14:49本頁面
  

【正文】 。 ( 2)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,不斷提高審計工作水平。加強審計計劃管理,努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破,進一步規(guī)范審計行為,不斷加大審計力度,不斷提高審計工作效率和質(zhì)量。 ( 1)建立審計質(zhì)量控制體系,加強對審計工作的全過程質(zhì)量控制。 2021 年以來,公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”, 2021 年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進單位”,一人獲得“泰安市審計先進個人”。 (四)、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。 (三)完善管理程序,落實審計職責(zé)。回顧公司審計工作的發(fā)展,審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài),保證了各項工作的開展。負責(zé)對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督。 (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。二是組織縣局審計干部,集中進行學(xué)習(xí)輔導(dǎo),深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容,并把修訂后的《審計法》列為 二、三季度業(yè) 務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,抓好學(xué)習(xí)貫徹。 三 、認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新《審計法》,著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境新修訂的《審計法》頒布后,我局把抓好《審計法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作,以此擴大審計影響,優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,樹立審計形象來抓,積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動,為全面貫徹執(zhí)行《審計法》,更好地履行審計監(jiān)督職責(zé)奠定基礎(chǔ)。在自身招商引資工作中,我們把招商引資工作擺上重要議事日程,創(chuàng)新工作思路,以誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引進外商投資項目,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,到外地招商。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,優(yōu)化招引資環(huán)境,審計部門義不 容辭。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,通過審計,進一步理清了兩單位的往來款項情況,化解了矛盾。 (四)圍繞中心,服務(wù)大局,圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項 全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,不計報酬,不怕辛苦,圓滿完成了黨委政 府交給的各項工作任務(wù)。上半年,我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托,共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等 6 個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。為政府投資節(jié)約了大量資金,有力促進了財政資金的使用效益。提出合理化建議 8 條,節(jié)約建設(shè)資金 80 余萬元。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析,提出優(yōu)化建議,同時提供材料的市場行情和參考價格,為建設(shè)方提供決策依據(jù)。在工程前期,跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān),將問題提前考慮在前面。在實施跟蹤審計過程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確 定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。 (二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴把投資審計監(jiān)督關(guān)以促進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標(biāo)。普遍認為,今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計部門認真負責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴謹務(wù)實的工作精神。對進一步規(guī)范預(yù)算行為,加強預(yù)算管理和領(lǐng) 導(dǎo)層決策提供了依據(jù)。通過預(yù)算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范 5280 萬元。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預(yù)算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。在審計中我局以促進規(guī)范預(yù)算管理、嚴格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作,切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。審計了縣 財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要有以下幾個方面: 一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責(zé) 縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務(wù)重的矛盾,自覺增強做好審計工作的責(zé)任感和使命感,不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。查出違規(guī)金額 342 萬元,管理不規(guī)范金額 6174 萬元,應(yīng)調(diào)帳處理 5158 萬元;審計工程決算 9672 萬元,審減 1338 萬元。 2021 年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo),按照縣委、縣政府 提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務(wù)發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進一步規(guī)范審計行為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計形象,為加強黨風(fēng)廉政建設(shè),促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。上述一系列做法,我內(nèi)部審計工作了的,了的監(jiān)督,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理 工作了的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計意見,審計評價符合被審計及被審計人員的,關(guān)系到被審計及被審計人員的利益和榮譽,是對干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價要謹慎。注意審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性,適用法律、法規(guī)、規(guī)章、處罰意見。對檢查結(jié)束后的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計的事實,包括被審計的財政財務(wù)收支、合法、效益的事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的數(shù)字相符。實施審計工作審計方案的范圍、審計內(nèi)容、審計,審計工作符合審計法律、法規(guī)和的審計準(zhǔn) 則。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。年初制定的工作,在 2021 帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,兩個多月的對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等 1xxxx 了內(nèi)部審計工作。 開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收支預(yù)算考核工篇三:內(nèi)部審計工作總結(jié) 內(nèi)部審計工作總結(jié) 2021 年我局內(nèi)部審計工作在省局 ***的下,在局黨組的直接下,十六大及十六屆四中全會精神,學(xué)習(xí)和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,省局內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,法紀,管理的宗旨,本局內(nèi)部審計機構(gòu)在經(jīng)濟管理和經(jīng)濟等的作用,內(nèi)部審計為而服務(wù)的思想理念,會計制度,健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針,經(jīng)濟責(zé)任審計,了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績 ,國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部了參考依據(jù)。 基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職,年齡偏大,知識面窄,與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應(yīng),急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。 四、存在問題 雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱,確保了社有資產(chǎn)的完整,但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,資產(chǎn)保值尚可,增值缺乏后勁,流動資金不足,經(jīng)營管理人才匱乏,已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。截止 2021 年 11 月底,共投資 960 萬元,相繼建設(shè)了 2100 平方 xx 供銷 x 超市、 800 平方的 x日用品配送中心三期擴建, 6000 平方的水 x 社區(qū)服務(wù)中心已經(jīng) 開工、400 水 xx 河直營 超市等項目。 2021 年,在 xx市社的指導(dǎo)幫助下,積極申報各類、各級項目工程 12 個,及時匯報工程項目進展情況,爭取財政和相關(guān)部門支持,保證了各個工程項目順利開、竣工。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作 ,今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組,對所屬 26 家單位資產(chǎn)進行了全面查實,妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議 2 起。 積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。一是充 分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢,通過新建網(wǎng)絡(luò)項目帶動資源整合,重新打造供銷社的骨干企業(yè)。今年又 有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展,也提高了企業(yè)法人的積極性。( 5)今年根據(jù)市社黨委安排,組織兩個審計調(diào)查小組, 對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān) 單位進行了 6 審計調(diào)查,之前,先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格,通過座談、實地查看、檢查賬冊等,對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負債、項目資金??顚S眉疤幚?、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解,調(diào)查完畢后,由審計小組歸納匯總,向黨委提交了 6 次比較客觀實際的調(diào)查報告,為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點,進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標(biāo)體系,今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。 ( 2)進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在 保證經(jīng)營資金需求的前提下 ,加大資本運作力度,提高資金的效益,為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了 1000 萬元的資金支持。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作,啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報,
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