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20xx年國有大中型企業(yè)內(nèi)部控制范文-文庫吧資料

2025-01-26 00:55本頁面
  

【正文】 在一系列的問題,亟待完善和解決:
  企業(yè)管理層內(nèi)部控制意識淡薄、觀念落后。
  國有大中型企業(yè)內(nèi)部控制及審計現(xiàn)狀及原因分析
  由于國有大中型企業(yè)在我國發(fā)展過程中地位和身份特殊,其承擔(dān)的責(zé)任和實現(xiàn)的目標(biāo)也不同于一般企業(yè)的單一經(jīng)濟目標(biāo),因此對國有企業(yè)內(nèi)部控制的要求也隨之提高了。財政部聯(lián)合審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會和保監(jiān)會先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及相關(guān)的三個指引性文件。
  利于貫徹法律法規(guī)、防范風(fēng)險管理。它是因加強經(jīng)濟管理的需要而產(chǎn)生的,是隨著經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展完善的。
  國有企業(yè)內(nèi)部控制及內(nèi)部審計的重要性
  
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