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正文內(nèi)容

20xx年社會事會局部門預算公開情況說明(參考版)

2024-10-28 23:18本頁面
  

【正文】 。本單位2016 一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 ,本年數(shù)與上年數(shù)持平。3.公務接待費預算支出 萬元,本年數(shù)與上年數(shù)持平。新聞出版局2016 一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,公務用車購置及運行費支出 萬元,占“三公”經(jīng)費的 42 %;公務接待費支出 萬元,占“三公”經(jīng)費的 24 %。加強財政資金管理,提高財政資金績效。2016年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 萬元, 萬元,增長(降低)25 %。(按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)(七)、一般公共預算支出預算表情況說明 萬元,與上年相比增加 萬元,增長 13 %。(按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫) 萬元。(六)、財政撥款基本支出預算表情況說明本單位2016財政撥款基本支出預算 萬元,其中: 萬元。主要原因是。 萬元,增本單位2016年財政撥款預算支出 萬元,占本年支出合計的 95 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因?;局С鲱A算數(shù)為 萬元。(二)支出預算總計 萬元。3.其他資金收入預算總計 20 萬元。(1) 萬元,與上年相比增加 萬元,增長13 %。包括:,納入預算管理資金20萬元。主要因為近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起,導致預算費用比上年增加,其中:。指導和推動全縣體育改革,研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標,編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃,并組織實施。,起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。第二部新聞出版局2016部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、財政撥款收支預算總表五、財政撥款支出預算表六、財政撥款基本支出預算表七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表,指導、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。三、部門機構(gòu)設置和所屬單位情況。附件:信陽市林業(yè)局2018部門預算表第五篇:度級部門預算公開說明2016縣級部門預算公開說明目錄第一部分 部門概況一、主要職能。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。三、名詞解釋財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。政府采購支出情況信陽市林業(yè)局2018年沒有政府采購預算支出。增加的原因是:河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局與信陽市南灣實驗林場(均為副處級單位)由差供轉(zhuǎn)全供后,按照相關(guān)要求每個單位按年公務接待費用9萬元標準增加預算。,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2017年增加10萬元。具體支出情況如下:本年無因公出國(境)費用。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 。(七)政府性基金預算支出情況說明信陽市林業(yè)局2018年無政府性基金預算支出。主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。與 2017 年相比,%,增長的主要原因為:歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場,根據(jù)國有林場改革要求,財政預算口徑由以前的差額供給()轉(zhuǎn)為全額供給。(三)支出預算總體情況說明,其中:,%;,%。(二)收入預算說明,其中:(、納入預算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬元),政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,專戶管理的教育收費0萬元,其他收入20萬元,收回財政存量資金0萬元。二、2018部門預算說明(一)收入支出預算總體情況說明,與2017年相比,收、%。1承辦市政府交辦的其他事項。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設的生產(chǎn)計劃。1參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織、指導全市林業(yè)及其生態(tài)建設生態(tài)補償制度的建立和實施。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任,指導全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍;指導全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導山區(qū)綜合開發(fā)。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。依法負責退耕還林工作。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。承擔推進全市林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。負責全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。承擔全市森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理的責任。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。(二)項目支出:,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中,醫(yī)療衛(wèi)生230萬元。其中,納入預算管理的非稅收入3829萬元,財政專戶管理的非稅收入1238萬元。收入包括公共預算和非稅收入;支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補助、企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助等專項經(jīng)費。二、部門收支概況2012年部門預算編報范圍包括廳機關(guān)及省就業(yè)服務局、省社會保險管理服務局、省醫(yī)療工傷生育保險管理服務局、省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務中心、省就業(yè)培訓中心、省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學校9個財務獨立核算單位。(
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