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遼寧大學(xué)20xx年度部門決算公開說明(參考版)

2024-10-25 12:14本頁面
  

【正文】 五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出?!俺鞘薪ㄔO(shè)支出”2017決算88081萬元,比2017年年初預(yù)算增加88081萬元,增長100%。其中:“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元,比2017年年初預(yù)算增加33000萬元,增長100%。四、2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出121081萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元,占本年財政撥款支出100%?!肮?jié)能環(huán)保支出”,增長100%。其中:“行政事業(yè)單位離退休”,%,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。其中:“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金”,增長100%,主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金?!敖逃С觥保c2017年預(yù)算數(shù)一致。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況“一般公共服務(wù)支出”,增長178%。在本年收入中,占收入合計的100%。離休1人。(二)部門決算單位構(gòu)成我委無二級決算單位,單位25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃;研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃;負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施,并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題;負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)本區(qū)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃;參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的平衡問題,推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè),參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任;組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題;組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作,負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;擬訂本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡;擬定本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃,統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設(shè)資金,協(xié)調(diào)重大項目前期工作,申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設(shè)補助資金,組織擬訂并實施政府投資計劃;按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目;按權(quán)限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目;引導(dǎo)民間投資的方向;組織開展重大建設(shè)項目稽察;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作,對本區(qū)重點建設(shè)項目實施過程中的招標(biāo)投標(biāo)活動承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任。負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況,參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;提出深化投融資體制改革的建議并組織實施;會同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項目融資方案。第四部分 2017年部門決算表 見附表第五篇:2017部門決算說明第二部分 2017部門決算說明一、部門基本情況(一)部門職責(zé)北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實國家及北京市關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實施。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017沒有績效管理項目。(三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1 輛,其中,市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(二)政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。四、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,%。,主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企,以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。開支內(nèi)容包括:;。具體情況如下:(境)。%,主要情況:局的公務(wù)車于2009年購置至今,使用時間較長,需經(jīng)常維修保養(yǎng);,%,主要情況:前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。與上年相比,2017“三公”,%。其中:因公出國(境),%;,%;,完成預(yù)算5萬元的66%。同時,我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作,因此差旅費也有所增多;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。(二)2017財政撥款支出說明汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 。二、2017財政撥款收入支出總表說明(一)2017財政撥款收入說明汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 。與上年決算數(shù)持平。同時,我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作,因此差旅費也有所增多。具體情況如下:,%,主要變動情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款支出,用于積極推動金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實體經(jīng)濟,推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。主要變動情況:利息收入。4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。2.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。具體情況如下:1.,%。我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。二、部門決算單位構(gòu)成汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位,內(nèi)設(shè)5個職能科室,行政編制20名,其中行政執(zhí)法編制4名。(七)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。(五)協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題,建立金融風(fēng)險預(yù)警體系,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作,配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。(三)培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系,對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置,會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風(fēng)險?!奖恚? “三公”經(jīng)費支出決算表 第四篇:2017部門決算公開2017部門決算公開目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明二、2017財政撥款收入支出總表說明三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表汕頭市人民政府金融工作局2017決算情況第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出??茖W(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出?!?***萬元,為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出?!?***萬元,為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。主要用于****發(fā)生的接待費;承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù);承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(省)性會議的接待任務(wù);承擔(dān)上級及省(內(nèi))外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。2014本單位購置公務(wù)用車**輛,年末公務(wù)用車保有量**輛。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。包括:房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。具體包括:,反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但
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