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正文內(nèi)容

倉庫管理制度大全(參考版)

2024-10-08 21:02本頁面
  

【正文】 。、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。、出、存進行盤點,并與庫存帳面余額進行核對,有否差錯,有差錯要及時向有關部門提出糾正。 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)?!俺鰩靻巍眻筘攧战Y(jié)算。由經(jīng)辦人確認,經(jīng)領導審批后,方可退貨、更換。,憑經(jīng)領導審批和財務開出的付款單方可發(fā)貨。由本公司領導簽名后入賬,當日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務一份、倉庫留存一份。、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。,在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。、人士都必須有本公司領導審批后可發(fā)貨。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務科。統(tǒng)一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。《家紡產(chǎn)品申購單》、財務付款單,并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤,方可發(fā)貨。,必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)(財務、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián))。否則拒絕出庫。:申購單(或出貨單子——領導審批——核實(數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨(檢查)——簽名(收貨者、經(jīng)辦人)——記帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。、顏色存放,并在架子上要標明名稱、規(guī)格型號等標簽。,填寫“入庫單”一聯(lián)四份。倉庫管理員根據(jù)進倉清單當場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量,檢查產(chǎn)品標識、外觀質(zhì)量是否符合要求,如有異常。4.工作程序 :產(chǎn)品驗收(核對)——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。、考核。2.適用范圍適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。,倉庫要及時回收,填寫《報廢申請單》提出處理意見,經(jīng)部門主管確認,財務審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批。 :1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃等); 2)超過有效期的; 3)已不再使用的; :1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,有財務部及相關部門確認,確認報廢的,由財務部核準報廢物資價值,呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批,予以報廢。,不應滯留單據(jù)(一般在業(yè)務發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務)且每張出庫單據(jù)要附申領憑證,以便財務核實。,必須憑收費單出庫,出庫與收費單項目相符。(一式三聯(lián)),入庫單據(jù)應有倉庫管理員、采購人員簽字,簽完字后白聯(lián)送交財務,紅聯(lián)交采購,黃聯(lián)倉庫留存;。進入倉庫重地,嚴禁煙火!第四篇:倉庫管理制度倉庫管理制度為了加強庫存管理,明確物資出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率,保證庫存安全,特制定以下管理制度。歸還時務必要交給倉管員本人手上,然后核消。從倉庫借走的工具,必須在當天下午5:30前歸還,當天不能歸還的須向倉管員說明。凡領取物資,借用倉庫工具等都由借用人本人簽名,不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。對失職造成的損失,除照價賠償外,還要給予紀律處分。保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字。(四)其它事項每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表,日清日結(jié),不可積壓。出貨必須與領用人和部門辦理交接,當面點清楚,防止差錯出門。對于專項物品申請,除保留安全庫存外,均應有申領單位領用。物料申請單應有詳細記錄,注明領
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