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正文內(nèi)容

【培訓(xùn)課件】內(nèi)部環(huán)境管理體系審核講義(參考版)

2025-01-20 10:10本頁面
  

【正文】 如何保證跟蹤內(nèi)審的適當(dāng)性和有效性? 演講完畢,謝謝觀看! 。 為什么說在決定實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的部門、領(lǐng)域時,應(yīng)考慮重大環(huán)境因素? 結(jié)合本企業(yè)實施編制一內(nèi)部審核日程表及審核計劃表。 三、跟蹤內(nèi)審 確認(rèn)糾正措施適當(dāng)性和有效性 所實施的糾正措施的效果得到確認(rèn)后,則糾正措施完成。 第三節(jié) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告和跟蹤 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告和跟蹤過程 一、編寫內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告 三、跟蹤內(nèi)審 二、內(nèi)審報告的實施跟蹤 編制內(nèi)審報告 內(nèi)審報告中應(yīng)附有不符合的準(zhǔn)確記錄及其糾正措施的要求 接受完成糾正措施的匯報 確認(rèn)糾正措施是否按計劃實施 向受審核部門傳達對糾正措施的評價 若評價良好,則內(nèi)審?fù)瓿? 必要時制定確認(rèn)糾正措施有效性的內(nèi)審跟蹤計劃 確認(rèn)糾正措施的適當(dāng)性和有效性 若糾正措施的效果得到確認(rèn),則糾正措施完成 一、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告 編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告 內(nèi)部審核實施報告中要附有不符合的正確記錄和糾正措施要求。 五、末次會議 宣布內(nèi)部審核結(jié)果 在末次會議上,對不符合的糾正措施,內(nèi)審員可在下述 4個方面 向受審核部門建議: a) 盡快糾正不符合; b) 確定問題原因,采取預(yù)防行動; c) 重新評價環(huán)境影響; d) 和質(zhì)量體系及其他管理體系的協(xié)調(diào)。 三、審核組會議 決定不符合 內(nèi)審組成員對同一受審核部門的見解有時也會有不同,此時應(yīng)進 行內(nèi)部交流、協(xié)調(diào),內(nèi)審組對不符合有最終決定權(quán)。 審核判斷原則 a) 就近不就遠; b) 能細則細 c) 就事論事; d) 就地解決。 一般不符合的判定原則 對滿足環(huán)境管理體系要素或體系文件的要求而言,是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。 ( 3)體系運行后仍然造成了嚴(yán)重的環(huán)境危害,這說明體系并未能對重要環(huán)境因素進行有效控制。 ( 2)體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效。 審核員:文清、齊魯 日 期: 1999年 4月 15日 受審核部門名稱:制造部 不符合報告中“該寫”與“不該寫” 該寫 不該寫 與時間有關(guān)的要寫 涉及人名不要寫 與數(shù)量有關(guān)的要寫 自己的習(xí)慣用語不要寫 與記錄有關(guān)的要寫 省略語不要寫 與文件有關(guān)的要寫 不明確的字眼不要寫 與參數(shù)有關(guān)的要寫 涉及機密內(nèi)容的不要寫 與接口有關(guān)的要寫 與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫 與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫 要寫被審方使用的專業(yè)術(shù)語 與地點有關(guān)的要寫 重大不符合的判定原則 ( 1)體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。 不符合理由: ISO14001: 1996的 。 文件名稱: EMP4601管理評審程序 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款: ISO14001: 1996的 不符合的級別:重大 (重大或輕微) 不符合描述: 公司目標(biāo)和指標(biāo)明確規(guī)定, 1998年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%,但從記錄可以看到,1998年的廢油回收率為 72%,而在 1999年 3月的管理評審報告中未對目標(biāo)和指標(biāo)給予任何評審。 確認(rèn)人簽名:史陽 1999/4/16 實施負責(zé)人簽名:王成祥 1999/4/16 糾正措施:一周內(nèi)召開管理評審會議,審議對方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 不符合報告 編號: 注: 所有簽名一定要有日期 日期: 年 月 日 內(nèi)審員簽名: 糾正措施的跟蹤與驗證: 確認(rèn)人簽名: 實施負責(zé)人簽名: 糾正措施: 內(nèi)審員簽名: 責(zé)任部門負責(zé)人簽名: 原因分析: 內(nèi)審員簽名: 受審核部門負責(zé)人確認(rèn): 不符合描述: 違反 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款: 違反體系文件條款: 不符合的級別: (嚴(yán)重或一般) 審核員: 日 期: 年 月 日 受審核部門名稱: 不符合報告 編號: 注: 所有簽名一定要有日期 日期: 1999年 4月 26日 內(nèi)審員簽名:文清 糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗證: 1999年 4月 20日以重新召開管理評審會議,其中將目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整為 1999年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%,并規(guī)定了實現(xiàn)方法。 根據(jù)檢查表審核內(nèi)部環(huán)境管理體系,以保持審核目標(biāo)的明確 判定不符合時,經(jīng)受審核部門負責(zé)人確認(rèn) 不符合報告格式如表 43,其實例見表 44。 收集審核證據(jù)必須進行記錄,包括審核中的作業(yè)的名稱、文件編 號、產(chǎn)品部件編號、設(shè)備、設(shè)施編號等。 根據(jù)抽樣結(jié)果,進行審核 內(nèi)審應(yīng)在一定時間內(nèi)實施,一般應(yīng)盡量選擇組織的有代表性的對 象進行審核,當(dāng)然,這并不排除一次內(nèi)審覆蓋整個體系。 因此,要向他們說明,內(nèi)審以改進為目的,既使發(fā)現(xiàn)不符合也不是針 對個人。 內(nèi)審組成員、受審核部門的有關(guān)負責(zé)人等出席首次會議。 和受審核部門負責(zé)人協(xié)商。 內(nèi)部審核日程表(部門) 受審核部門:制造部 編制日期: 審核實施日期: 編制人: 審核標(biāo)準(zhǔn): ISO14001: 1996制造部文件 審核組長:張 三 組員:王五、李四、趙六 審核時間 A組(張、李) B組(王、趙) 第一天 9:00 首次會議 9:30 環(huán)境因素(一)( ) 法律與其他要求( ) 11:00 環(huán)境因素(二)( ) 目標(biāo)和指標(biāo)( ) 12:00 午飯 13:00 環(huán)境管理方案( ) 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)( ) 14:00 培訓(xùn)、意識和能力( ) 信息交流( ) 15:00 環(huán)境管理體系文件( ) 文件控制( ) 16:00 審核組會議 17:00 總結(jié)會議 內(nèi)部審核日程表(部門) 第二天 9:00 運行控制( ) 運行控制( ) 9:30 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)( ) 監(jiān)測和測量( ) 11:00 監(jiān)測和測量( ) 不符合、糾正與預(yù)防措施( ) 12:00 午飯 13:00 記錄( ) 環(huán)境管理體系審核( ) 14:00 總結(jié) 總結(jié) 15:00 審核組會議 16:00 總結(jié)會議 17:00 末次會議 文件預(yù)審 在現(xiàn)場審核過程開始之前,審核組長應(yīng)審閱環(huán)境管理體系文件,如環(huán)境方針、實施方案、記錄或為實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編制的手冊(程序)。 調(diào)查要求事項,如 ● 環(huán)境方針 ● 環(huán)境手冊 ● 程序、標(biāo)準(zhǔn)等 調(diào)查過去內(nèi)審報告 這里應(yīng)強調(diào)兩點: ● 上次內(nèi)審指出的不符合已糾正了嗎? ● 上次沒有審核的部分是哪些? 編制檢查表 ● 依據(jù) ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要素編制檢查表 ● 依據(jù)組織部門編制檢查表 ● 依據(jù)重要環(huán)境因素編制檢查表 編寫檢查表的目的: ( 1)審核正規(guī)化 ( 2)保持審核目標(biāo)的清晰 ( 3)作為記錄 此處加入檢查表 準(zhǔn)備內(nèi)審用的各種資料、表格 ● 檢查表 ● 不符合報告 ● 內(nèi)審報告 ● 職能分配表 ● ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件、相關(guān)的法律法規(guī)等 確認(rèn)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核日程表 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核日程表應(yīng)包括的內(nèi)容如: ● 受審核部門 ● 審核日期 ● 當(dāng)天審核時間表(包括分組、具體時間安排) 編制內(nèi)部審核日程表時,應(yīng)考慮以下幾個方面: a) 上次審核的結(jié)果; b) 某個部門在體系中的重要程度; c) 重要環(huán)境因素的分布。盡 可能選拔獨立于受審核部門的內(nèi)審員。 決定實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的部門、領(lǐng)域時,應(yīng)考慮重大環(huán)境因素。 二、編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核日程表 決定適用范圍 具體負責(zé)部門在聽取有關(guān)部門意見后編制日程表。事實上,由于質(zhì)量環(huán)境一體化的需要,很多企業(yè)也相應(yīng)地將環(huán)境管理和質(zhì)量管理統(tǒng)一起來,由同一個部門協(xié)調(diào)執(zhí)行。 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的一般程序圖 階段 總經(jīng)理及管 理者代表 審核實施部門 受審核部門 ( 1) 準(zhǔn)備階段 ( 2) 實施階段 ( 3) 內(nèi)審報告及 跟蹤階段 批準(zhǔn) 年度計劃 準(zhǔn)備計劃 內(nèi)部環(huán)境審核的實施 末次會議 內(nèi)部環(huán)境審核報告 糾正措施 責(zé)任人確認(rèn) 報告 確認(rèn) 確認(rèn)內(nèi)審跟蹤、改進狀況 內(nèi)審跟蹤 內(nèi)審?fù)瓿蓤蟾? ●編制年度計劃 ● 編制日程表 ● 準(zhǔn)備 ● 通知 ● 首次會議 ● 實施 ● 審核會議 ● 總結(jié)會議 ● 有計劃地改進 ● 完成后的報告 ● 改進狀況的確認(rèn) 必要時 第一節(jié) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的準(zhǔn)備 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的準(zhǔn)備過程 一、編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核年度計劃 三、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的準(zhǔn)備 二、編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核日程表 四、通知 編制年度計劃 最高管理層任命審核負責(zé)人 決定適用范圍(活動、部門等) 基于活動的重要程度決定內(nèi)審日程 選拔內(nèi)審員 ,組成內(nèi)審組 調(diào)查規(guī)定要求 ● 環(huán)境方針 ● 環(huán)境手冊 ● 程序、標(biāo)準(zhǔn)等 上次內(nèi)審報告 編制檢查表 準(zhǔn)備各種必需品 確認(rèn)內(nèi)審日程 文件預(yù)審 確認(rèn)內(nèi)審時間 和受審核部門負責(zé)人協(xié)商 一、編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核年度計劃 作為內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的前提,
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