【摘要】東莞XX塑膠電子有限公司內(nèi)審報告審核日期:(2005年第2次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實施的環(huán)境管理體系,是否符合ISO14001:2004標準要求,是否具備認證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動所覆蓋的與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有職能部門
2024-08-25 20:44
【摘要】溫州強泰模具廠2017年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門管理代表受控狀態(tài)受控編制A-01審核批準
2025-07-23 09:26
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的:驗證質(zhì)量管理體系運行中的各項質(zhì)量活動是否符合體系標準的要求,是否得到有效運行,為改進體系提供依據(jù)。審核范圍:公司所有的質(zhì)量活動及涉及的責任部門審核依據(jù):顧客圖紙、質(zhì)量手冊、程序文件、ISO9001:2002標準、作業(yè)指導(dǎo)書審核組長及審核組成員:組長:孫明霞成員:茅
2024-08-25 20:36
【摘要】SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審報告審核日期:(2005年第1次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實施的質(zhì)量管理體系,是否符合ISO9001:2000標準要求,是否具備認證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動所覆蓋的與質(zhì)量體系有關(guān)的所
2024-08-25 20:41
【摘要】內(nèi)審報告編號:Q/DW·R·行07審核開始日期審核結(jié)束日期組長(簽字)日期審核員(簽字)日期審核員(簽字)日期審核員(簽字)日期審核目的審核范圍對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施控制。審核依據(jù)參加人員審核綜述
【摘要】第一篇:內(nèi)審報告 內(nèi)審報告 一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊地址、倉庫地址為...
2024-10-08 22:07
【摘要】第一篇:內(nèi)審報告 洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。...
2024-10-13 12:53
【摘要】晉中豐億機械有限公司測量管理體系內(nèi)審報告公司測量管理檢測體系內(nèi)部審核自2015年1月8日開始,歷時3天,現(xiàn)已結(jié)束。一、重申審核的目的和范圍1.審核目的:檢查公司計量檢測體系是否能按GB/T19022的要求提供保證,是否符合公司《測量管理手冊》規(guī)定的要求。2.審核依據(jù):GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備要求》、公司《測量管理體系手冊》、《測量管理體系
2025-05-17 03:41
【摘要】XXXX有限公司文件編號:內(nèi)部質(zhì)量審核報告版本修訂:最近修訂日期:□質(zhì)量體系審核□制造過程審核審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門審核組長審核員審核日期報告提交報告發(fā)送審核綜述審核結(jié)論審
【摘要】第一篇:03內(nèi)審報告 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 (1)根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排,在平時經(jīng)常性檢查的基礎(chǔ)上,本公司于2010年6月1日至按《內(nèi)部審核程序》要求進行了質(zhì)量管理體系運行以來的第一次內(nèi)部審核。 ...
2024-10-13 17:40
【摘要】內(nèi)部審核總結(jié)報告審核目的:管理體系運作的符合性和有效性。審核范圍:AAAAAA等產(chǎn)品的設(shè)計與制造。審核依據(jù):ISO13485標準、公司管理手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期:受
2025-08-06 09:42
【摘要】第一篇:內(nèi)審整改報告 公司內(nèi)審船體車間不合格項整改報告 一、內(nèi)審不合格項目 船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率(88%)未達標,%,沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了...
2024-10-13 12:33
【摘要】 第1頁共5頁 內(nèi)審報告!!! 洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2024年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系 的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全 過程的審核,審核組...
2024-08-21 06:12
【摘要】第一篇:08內(nèi)審報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 2008年5月25日我公司內(nèi)審組長李美榮按公司計劃安排內(nèi)審員吳晶對公司通過質(zhì)量管理體系以來的工作進行審核,主要是對公司的四個職能部門進行了例行質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)...
2024-10-13 17:30
【摘要】內(nèi)審不合格報告受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述:不符合標準條款:不合格類型:一般□嚴重□審核員:部門負責人:日期:日期:不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影
2024-08-25 22:43