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供應商評估管理規(guī)程(參考版)

2025-04-15 01:03本頁面
  

【正文】 8 / 8。具體細節(jié)及評估標準依《供應商質(zhì)量體系診斷報告書》。三 職  責質(zhì)量管理部門及物料供應部門負責實施對供應商進行評估。XX科技(中國)有限公司標準操作規(guī)程文件編號:版 號:標 題: 供應商評估管理規(guī)程復印份數(shù):頁 碼:生效日期:起 草 人審 核 人批 準 人日 期日 期日 期一 目 的對供應商進行合理評估,篩選合格穩(wěn)定的供應商。二 范 圍供應商生產(chǎn)管理體系是否合格進行評估。四 作業(yè)程序序號評價項目得分(Yes=1, No=0)備注(COUNTS:%)1是否有相應的質(zhì)量手冊,明確解釋了質(zhì)量方針并定義了管理執(zhí)行有關質(zhì)量工作者的權(quán)力和義務?2是否有明確規(guī)定品質(zhì)部門的責任者權(quán)力?3是否有明確定義的質(zhì)量目標?4質(zhì)量目標是否在公司內(nèi)相關渠道進行了交流?5各個部門是否有自己文件化的質(zhì)量計劃來滿足公司內(nèi)的質(zhì)量目標?6是否定期召開質(zhì)量會議?7是否有專門負責各原料半成品品所需要部品質(zhì)量的人員?8有關于內(nèi)審/自檢的相應程序嗎?9已經(jīng)制定了內(nèi)審/自檢計劃了嗎?10是否對內(nèi)審/自檢的標準進行了明確的定義?(例:CHECKLIST)11是否有證據(jù)來證實內(nèi)審/自檢與質(zhì)量目標,顧客/過程要求及GMP要素相符合?12每一內(nèi)審/自檢計劃都如期執(zhí)行嗎?13內(nèi)審/自檢結(jié)果/履歷是否進行恰當?shù)谋4妫?4內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題點/不良是否已反應給負相應責任的人和部門?15是否采用了相應的措施來糾正審查過程中發(fā)現(xiàn)的不良?16是否有相應的跟蹤審查來證明糾正措施的執(zhí)行及其有效性?17有沒有對設計產(chǎn)品在量產(chǎn)前進行設計認證的相應要求(設計審查/認證)?18有關于設計審查的文件/履歷是否者已適當?shù)剡M行了文件化? 技源科技(中國)有限公司標準操作規(guī)程標 題:供應商評估管理規(guī)程文件編號:頁 碼
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