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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作說明(參考版)

2025-04-11 00:50本頁面
  

【正文】 :(圖8_5)再根據(jù)企業(yè)需要選擇“導入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”或“不清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”,再點擊“導入”按扭,系統(tǒng)開始導入數(shù)據(jù)(圖8_6):(圖8_3)點擊“選擇舊系統(tǒng)路徑”,選擇目錄(圖8_4):系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入并可將舊備份數(shù)據(jù)刪除,以減少磁盤空間占用。(圖8_1)點擊“是”系統(tǒng)開始備份,備份完畢后,系統(tǒng)提示(圖8_2):數(shù)據(jù)備份的作用在于將系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)(包括以前年度或月份的數(shù)據(jù))進行備份,在系統(tǒng)重新安裝后,可以導入此備份數(shù)據(jù),恢復申報資料,所以備份功能對企業(yè)來說十分重要,建議企業(yè)在每月免抵退稅申報后即進行備份,以防數(shù)據(jù)丟失。8.1(圖7_8)第8章(圖7_7)(圖7_6)輸入“所屬期”,再選取“出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細)”再按“報表設置”鍵,就會彈出打印機設置畫面(如圖7_7),在該畫面上選擇“橫向”,在“指定報表打印機”選擇企業(yè)自已的打印機型號,在“請選擇紙張類型”中選擇紙張型號(B4或A3),按下“預覽”看報表能否全覽,如果滿意,再按“保存”鍵保存該打印設置,以后打印該表時,程序自動按此設置打印報表。打印申報報表(圖7_4)按“確定”鍵即可進入的如圖7_5所示畫面,再按“確定”鍵時即可進入路徑選擇畫面(圖6_6),生成匯總申報數(shù)據(jù)然后,企業(yè)返回系統(tǒng)主畫面,選擇點擊“申報數(shù)據(jù)處理”——“撤銷已申報數(shù)據(jù)”(或在“向導”中選擇“第四步預審核反饋疑點調整”——“撤銷已申報數(shù)據(jù)”),在彈出的畫面(如圖6_16_13),在“所屬期”錄入本期的“年月”,在“申報數(shù)據(jù)范圍”選擇“申報明細表數(shù)據(jù)”后,按“確定”即可撤銷明細申報數(shù)據(jù)。具體操作如下:在系統(tǒng)主畫面選擇“向導”中“第十步免抵退稅正式申報”的“數(shù)據(jù)一致性檢查”(參見圖6_2,6_3):如發(fā)現(xiàn)只是《納稅申報表》或《匯總表》數(shù)據(jù)有錯,《明細申報》未發(fā)生錯誤時,企業(yè)可以根據(jù)該錯誤提示返回《納稅申報表》或《匯總表》數(shù)據(jù)采集模塊改正相關欄次的錯誤即可。數(shù)據(jù)一致性檢查(圖7_3)在本系統(tǒng)主畫面選擇點擊“向導”的“第九步免抵退匯總數(shù)據(jù)采集”——“免抵退申報匯總表錄入”,進入免抵退申報匯總表錄入畫面后(圖7_3),點擊“增加”鍵,在“所屬期”上錄入當前的稅款所屬“年月”后按回車鍵,其它欄次即可自動生成無須手工錄入,再按“保存”鍵即完成匯總表的數(shù)據(jù)采集工作。 】規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第 19 欄“應納稅額”填報【期末留抵稅額】規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第 20 欄“期末留抵稅額”填報7.4規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第16欄“按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額”填報【應抵扣稅額規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第15欄“免抵貨物應退稅額”填報【檢查應補稅額】含義:納稅檢查應補繳稅額。 】規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第 12 欄“進項稅額”填報【上期留抵稅額】規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第13欄“上期留抵稅額”填報【進項稅額轉出】規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》第 14 欄“進項稅額轉出”填報【免抵退應退稅】含義:上期的免抵退稅應退稅額。規(guī)則:按《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”本年累計數(shù)填報【銷項稅額規(guī)則:按《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”填報【不得抵扣累計】含義:免抵退稅不得免征和抵扣稅額,本年累計數(shù)。規(guī)則:按《增值稅納稅申報表》 第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”本年累計數(shù)填報【不得抵扣稅額】含義:免抵退稅不得免征和抵扣稅額。(圖7_2)【所屬期納稅申報表數(shù)據(jù)采集(圖7_1)生成明細申報數(shù)據(jù)后,企業(yè)可在系統(tǒng)主畫面選擇“向導”中“第六步模擬出具進料免稅證明”——“模擬出具進料加工免稅證明”,如圖7_1,并將該“進料加工免稅證明”打印出來,以便于申報表的數(shù)據(jù)取值。7.2該步與預申報的操作相同,都是先進行“數(shù)據(jù)一致性檢查”,再進行“生成明細申報數(shù)據(jù)”(即完成“向導”中的第五步的操作)。7.1第7章同時,為保證正式申報數(shù)據(jù)的準確性,企業(yè)一個月可以多次進行預申報工作,直到錯誤不再發(fā)生為止。(圖6_14)至此企業(yè)的免抵退稅預申報工作基本完成。(圖6_12)按“確定”鍵即可撤銷預申報數(shù)據(jù)。不管稅務機關反饋信息中是否有提示申報數(shù)據(jù)有錯,企業(yè)都必須先撤銷已申報數(shù)據(jù),再進行一次稅務機關反饋信息處理。(圖6_11)第二類是邏輯性錯誤,是由于企業(yè)錄入過程中由于失誤等原因而產(chǎn)生的錯誤,該錯誤也有可能不是真正的錯誤而屬于正常情況時就無須調整。該類錯誤企業(yè)可以在“向導”中“第四步預審核反饋疑點調整”—— “出口信息不齊情況查詢”中查找到(如圖6_11)。預審反饋信息的處理)在圖6_5畫面按“確定”鍵后,即可進入如下畫面(圖6_6),由于備份占用的空間較大,企業(yè)一個月備份一次已經(jīng)足夠了。(圖6_5)如果在該畫面的“備份當前系統(tǒng)”欄上打鉤,再按“確定”鍵時系統(tǒng)就會將該軟件的所有內容備份至指定的“系統(tǒng)備份路徑”中,系統(tǒng)會自動根據(jù)當前的年月日時分命名該備份的目錄名。在申報系統(tǒng)主畫面選擇點擊“免抵退稅申報”——“生成明細申報數(shù)據(jù)”(或者在“向導”中選擇“第三步免抵退稅預申報”中的“生成明細申報數(shù)據(jù)”),在彈出的畫面(如圖6_4),6.2(圖6_1)點擊“數(shù)據(jù)一致性檢查”將彈出如圖6_2所示畫面“數(shù)據(jù)一致性檢查”必須先完成免抵退稅申報資料錄入的基本操作和補充操作之后才能進行。免抵退預申報)【出口報關單號】規(guī)則:9位海關編號+[0]+2位項號,如:12345678900123456789002...【代理證明號如收齊了報關單就錄入“B”,收齊核銷單就錄入“H”,兩單都是當期收齊就錄入“BH”。 H:收齊核銷單】含義:該筆記錄的所屬年度,規(guī)則:一般根據(jù)記帳時間確定,不一定與“所屬期”一致。規(guī)則:4位流水號,如:0000002...【原出口所屬期】規(guī)則:4位年份+2位月份,如:200510【原出口序號】含義:單證收齊序號?!舅鶎倨谄髽I(yè)可以在申報系統(tǒng)主畫面點擊“基礎數(shù)據(jù)采集”——“收齊出口單證明細錄入”(或在“向導”中選擇“第一步免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—— “收齊出口單證明細錄入”,見圖5_9),(圖5_8)5.6(圖5_7)在索引窗口中找到要沖減的記錄,按下“沖減出口”鍵,在彈出畫面(圖5_8)上按“確定”鍵即可生成一條負數(shù)記錄,序號為“Z000”,即表示操作成功。生成出口貨物沖減明細重復上述操作將當月取得的直接出口報關單錄入此模塊,即可完成出口貨物明細申報錄入。 R:已審核通過 R:已申報【審核標志規(guī)則:4位年份+2位月份,如:200510【申報標志 D:收齊代理證明【免抵退稅年月】含義:參與免抵退計算的年月。規(guī)則:4位年份+2位月份,如:200510【單證收齊序號】規(guī)則:4位流水號,如:0000002...【單證收齊標志】含義:B:收齊報關單 D:無代理證明【單證收齊年月】含義:該筆出口貨物單證收齊時的年月。 】規(guī)則:應退稅額=人民幣離岸價退稅率【信息不齊標志】含義:B:
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