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正文內(nèi)容

企業(yè)的自查報告大全(參考版)

2025-04-20 15:14本頁面
  

【正文】 。 XX 我企業(yè)所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面,申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應納稅所得額 34, 06 67 元,應補繳企業(yè)所得稅額 8, 51 42 元,具體調(diào)增事項明細如下: 項目金額 購買無形資產(chǎn)直接費 用化 14, 06 67 無須支付的應付款項 20, 000、 00 調(diào)增應納稅所得額小計 34, 06 67 應補繳企業(yè)所得稅 8, 51 42 (1)購買無形資產(chǎn)直接費用化:我企業(yè) XX 年 11 月購入財務軟件14, 300、 00 元直接計入了當期費用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【 XX】 084 號文 )的規(guī)定,應將該無形資產(chǎn)分期攤銷,應調(diào)增應納稅所得額 14, 06 67 元。XX 年應補繳企業(yè)所得稅 8, 51 42 元。 通過此次自查,我企業(yè) XX 年 — XX 年應補繳企業(yè)所得稅 13, 09 18 元 。 三、自查結果 經(jīng)過為期一周的自查工作,我企業(yè) XX 年 — XX 年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規(guī),依法申報繳納各項稅費。 把握契機,認真做好自查自糾工作,提前化解稅務風險。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結果匯報如下: 一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍 本企業(yè)本次自查主要為 XX 至 XX的企業(yè)所得稅的繳納情況。 根據(jù)責任書的職責,我企業(yè)對 XX 增值稅納稅情況進行自查,在自查過程中:發(fā)現(xiàn) XX 年 7 月 16 日支付汽車檢修費元系維修鄂 E6A363 號小轎車費用,該小車不屬于本企業(yè)固定資產(chǎn),該費用不應該由本企業(yè)負擔,固該維修費用元應予沖回,進項稅額應予以轉出。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負率 %,外購原煤增值隨稅負率 %。 XX年 10月,根據(jù) XX縣國稅局關于加強煤炭行業(yè)稅收管理的要求,企業(yè)在國稅局的輔導下,通過自查的方式,補繳增值稅元,加收滯納金元,于 XX 年 11 月 6 日上繳入庫。 當年根據(jù) XX 縣國稅局《關于對全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進行集中巡查的通知》精神,企業(yè)虛心接受檢查,對發(fā)出商品等財務處理不當行為及時進行了更正,并足額繳納了稅 金, XX 年 1 月 17 日, XX 縣國稅稽查局對我企業(yè) XX 年 1 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日的的納稅情況進行了檢查,并下達了稅務行政處罰決定書“遠國稅稽罰 (XX)2 號”文件,對企業(yè)未按規(guī)定設置賬簿行為處以 XX 元的罰款,該罰款于 XX 年 1月 18 日上交。 06年已通過宜昌市國稅稽查局檢查, 0 08 年也經(jīng)過 XX 縣國稅稽查局檢查,除因政策理解不透、操作不當?shù)仍蛟斐缮倮U部 分稅款以外,無重大偷逃國家稅款行為,能取得這種優(yōu)異成績的主要原因是 XX 縣國稅局對企業(yè)的精心輔導和精細管理 ! 二、稅金繳納情況: XX 納稅情況: XX 年初企業(yè)庫存原煤噸,當年生產(chǎn)原煤噸,外購原煤噸,共銷售原煤噸,實現(xiàn)銷售收入元,銷項稅額元,進項稅額元,繳納增值稅元。 09 年起機器設備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。增值稅由 XX縣國家稅務局征收,企業(yè)所得稅由 XX 縣地方稅務局征收。 企業(yè)年設計生產(chǎn)能力 20 萬噸,職工 300 人,連續(xù)五年來被 XX 縣人民政府授予“先進納稅單位”稱號,成為 XX 縣地方經(jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè),為 XX 縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻。經(jīng)營范圍:煤礦投資,農(nóng)副產(chǎn)品購銷,煤炭開采、銷售 。注冊資本: 390 萬元 。 相關企業(yè)稅務自查報告內(nèi)容,一起來看看! 【企業(yè)稅務自查報告一】 xx 市國家稅務局稽查局: 根據(jù) xx 市國稅稽通 (XX)445 號通知書要求,我企業(yè)對 XX 至 XX 三年的增值稅繳納情況進行了自查,現(xiàn)將自查情 況匯報如下: 一、企業(yè)基本情況 XX 縣 XX 煤業(yè)有限企業(yè)成立于二 00 三年十月,經(jīng)營地址: XX 縣茅坪場鎮(zhèn)白云村二組 。 對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關規(guī)定 ,公司內(nèi)部控制工作基本符合中國證監(jiān)會、深交所的相關要求。 公司建立的風險控制系統(tǒng)基本健全且行之有效 ,基本能夠保證公司各項業(yè)務活動的健康運行。 目前 ,公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構”的意見和要求基本落實了整改 ,xx 一季度末已按有關規(guī)定成立了隸屬董事會領導的內(nèi)部審計機構 ,配備了專職人員 ,基本具備開展相對獨立的內(nèi)部審計工作 ,實施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。 xx9 月 14 日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關領導來公司就“公司治理專項活動”進行了現(xiàn)場回訪檢查 ,對公司進一步深化公司治理提出了意見及要求。內(nèi)部審計機構工作人員不低于三名 ,在 xx 底前基本到位 。 (3)公司內(nèi)部審計機構隸屬部門暫掛董事會辦公室 ,待基本條件成熟時設立為獨立的部門 。 四屆二次董事會表決通過了董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構”的議案 ,主要內(nèi)容有 : (1)公司內(nèi)部審計機構直接向董事會負責 ,并向董事會匯報工作 。相關的獎勵制度從上市之初就建立起來并根據(jù)實際情況不斷地進行修改和 完善 ,實施至今。公司財務處理實行審慎原則 ,負責進行審計公司財務會計報告的浙江東方會計師事務所及上海普華永道會計師事務所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計報告。公司對子公司的擔保 ,嚴格遵守、履行相應的審批和授權程序。 公司章程中還明確規(guī)定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。 公司一直遵循公平、公開、公允的原則 ,所制訂的《公司關聯(lián)交易的管理辦法》 ,對關聯(lián)交易的原則、關聯(lián)人和關聯(lián)關系、關聯(lián)交易的決策程序、關聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。日前 ,已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有 :《董事會審計委員會工作規(guī)程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財務預算管理》、《職務授權制度》、《危 機管理、風險防范制度》等。 按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》中自查事項和公司《關于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》 ,已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關于控股 (參股 )公司的管理 辦法》、《關于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計制度》、《公司內(nèi)部審計制度實施細則》、《公司關于累積投票實施細則》、《公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》 ,并獲公司董事會或股東大會審議通過。對照公司治理現(xiàn)狀進行自查 ,形成了《公司“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》 ,經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過 ,于 xx6 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。 報告期內(nèi) ,為加強和改善公司治理結構及內(nèi)部控制制度的建立和健全 ,公司主要做了以下幾方面工作 : 成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項活動領導小組 ,通過認真學習有關文件精神 。并較早設立了董事會四個專業(yè)委員會 ,每年能按有關規(guī)定正常開展活動 。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關條件和專業(yè)能力很強的四位獨立董事 。 (五)商品房銷售從業(yè)人員情況 所有在售樓盤中,我公司銷售從業(yè)人員具備房地產(chǎn)銷售人員證書,并持證上崗; 我公司銷售從業(yè)人員不存在為購房人規(guī)避房屋交易稅費而弄虛作假、提供便利的行為; 我公司銷售從業(yè)人員不存在泄露或者不當使用購房人(委托人)的個人信息或者商業(yè)秘密,謀取不正當利益的行為。 我公司不存在商品房銷售面積不足問題; 我公司不存在擅自變更房地產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃設計方案,侵害購房者合法權益的行為; 我公司不存在虛假和不規(guī)范廣告行為; 我公司保證按照規(guī)定發(fā)放住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書,不存在不按保證書承諾條款承擔保修責任行為。 (二)商品房預售資金監(jiān)管情況 小區(qū)商品房預售許可審批時我公司向建設局提供預售資金監(jiān)管協(xié) 議及銀行開戶證明; 商品房買賣合同備案時預售資金將進入預售資金監(jiān)管賬戶,預售資金支付和使用要求符合監(jiān)管協(xié)議的要求; 本公司不存在逃避預售資金監(jiān)管的行為。 我公司交付預售的商品房時為業(yè)主提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》 。 我公司為了積極配合 xx 市建設局對房地產(chǎn)市場監(jiān)管,完善商品房預售制度,維護群眾合法利益和正常的房地產(chǎn)市場秩序的工作,為 xx市房地產(chǎn)企業(yè)預售行為進一步規(guī)范,房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作機制進一步健全,房地產(chǎn)市場信用體系進一步完善,房地產(chǎn)市場秩序進一步好轉,切實維護購房者的合法權益,努力營造主體誠信、監(jiān)管有力、行為規(guī)范、交易有序的房地產(chǎn)市場環(huán)境作出積極地貢獻。 相關推薦: 教科研工作自查報告 計算機系大學生就業(yè)工作自查報告 湖路小學安全工作自查報告 關于計算機安全檢查的自查報告 第三篇:自查報告 ,企業(yè)自查報告大全 企業(yè)自查報告 企業(yè)自查報 在生活中,報告對我們來說并不陌生,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。三是監(jiān)督檢查的力度還有待進一步加強。 總之,半年來,我們結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際,在為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航方面 做了一些有益的探索,開展了一些積極的工作,但在肯定成績的同時,我們也深深感到,黨風廉政建設工作還面臨著許多不容忽視的問題,主要有:一是一些部門和干部對黨風廉政建設認識不到位、定位不準,主動學習黨紀條規(guī)勁頭不足,存在“一手硬、一手軟”的問題 。但是,由于半年來沒有收到有價值的案件線索,查辦案件工作未立案一起。同時,各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施, 促進了黨風廉政建設責任制的落實。截止 6 月底,全廠 24 個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。六月初,根據(jù)工作安排,分廠紀委就著手組織半年黨風廉政建設責任制自查工作,要求各部門要以目前正在開展的保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機,根據(jù)黨風廉政建設責任制規(guī)定的責任內(nèi)容和部門工作實際,結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目 標責任目標書中所規(guī)定的內(nèi)容,全面進行黨風廉政建設責任制自查。這些信息為紀檢監(jiān)察工作提供了第一手資料,同時也為廠領導洞察職工的思想狀況、正確進行決策提供了依據(jù)。同時,對去年涌現(xiàn)的 3 個先進信息組和 21 名優(yōu)秀信息員進行了表彰,并對今年新產(chǎn)生的 56 名信息員予以大會聘任,重新組建了紀檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡。在年初的政治工作會議上,分廠黨委把紀檢監(jiān)察信息工作也作為一項重要內(nèi)容進行了全面部署。有 2 個部門對業(yè)務單位贈送的慰問品進行了登記,未發(fā)現(xiàn)據(jù)為己有現(xiàn)象。特別是在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)過后,廠紀檢監(jiān)察室即印發(fā)通知,要求各部門上報節(jié)日期間落實上級精神和貫徹執(zhí)行有關規(guī)定情況的自查報告。 二是繼續(xù)落實領導干部不準收受有關單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證 的規(guī)定。同時,特別強調(diào)
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