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正文內(nèi)容

超市票據(jù)管理規(guī)定(參考版)

2024-08-24 15:56本頁面
  

【正文】 票據(jù)在有效期內(nèi)未兌付的,經(jīng)辦人必須將該票據(jù)退回財務(wù)部門,否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕簽發(fā)新的票據(jù)。必須在空白票據(jù)上寫明簽發(fā)日期及用途。 “背書不得轉(zhuǎn)讓 ”,書寫要規(guī)范。簽發(fā)票據(jù)支付預付貨款必須由總經(jīng)理簽字同意,并由經(jīng)辦人全面負責收回相關(guān)憑證。 財務(wù)部門收到客戶或經(jīng)團購交來的購貨支票,須待接到銀行收帳通知后,方能通知團購部門或客戶提貨。 3. 3 收入票據(jù)的管理: 業(yè)務(wù)員收到各種票據(jù)后應立即交給財務(wù)部門簽收,由財務(wù)部門審查驗證其是否規(guī)范及真?zhèn)涡浴? 收到票據(jù),也應有簽收制度,業(yè)務(wù)將票據(jù)交給財務(wù)部時應由接收人進行簽收后, 才能交出票據(jù)。
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