【總結(jié)】內(nèi)審檢查表ZG/JL-BGS-02序號:SJ-2016-01受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層(總經(jīng)理、管理者代表)部門負責人周寧康內(nèi)審員段太建審核時間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10
【總結(jié)】....條款回顧內(nèi)容回顧方法回顧記錄或結(jié)果
2025-06-30 16:29
【總結(jié)】1檢查表第頁共頁受審部門工程技術(shù)部部門負責人席志斌審核員李雪峰審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2020標準;公司質(zhì)量管理體系條款號檢查項目檢查記錄判斷
2024-11-16 19:19
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(ISO9001:2015)2018年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(按部門)編制審核批準審核日期
2025-06-30 18:38
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門管理者代表主任審核員審核員受審
2025-05-28 21:37
【總結(jié)】第1頁共6頁保存期限3年QE02-17-039D平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門:生產(chǎn)部內(nèi)審員:
2025-08-09 20:13
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準被稽核部門主任稽核員稽核員被稽核部門主管注意事項
2025-05-28 21:38
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門管理部存檔編號GLB20xx0115-5日期20xx-01-15共3頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QP730100受審部門工
2025-05-28 21:39
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主
【總結(jié)】:62編號:頁碼:管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門:行政部接待人:陳維慶日期:.有關(guān)標準或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄第一部分:ISO9001條款
2024-08-31 11:15
【總結(jié)】 被審核部門條款審核涉及條款審核要點審核結(jié)果審核員質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組*00501企業(yè)應(yīng)當依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系,確定質(zhì)量方針,制定質(zhì)量管理體系文件,開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進和質(zhì)量風險管理等活動。質(zhì)量管理體系是否覆蓋規(guī)范所要求的各個環(huán)節(jié)、各個部門及崗位是否對質(zhì)量管理活動的過程
2025-06-29 02:24
【總結(jié)】常州XX服裝有限公司-環(huán)境內(nèi)審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;
2025-07-30 00:02
【總結(jié)】受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內(nèi)審員:管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查
2025-06-30 21:36
【總結(jié)】1檢查表受審核部門:領(lǐng)導(dǎo)層審核員:辜曉萍日期:2022年4月5日NO:要素及條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞涗?/span>
2025-01-07 13:58