【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核資料(年)1.年度內(nèi)審計(jì)劃2.內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃3.內(nèi)審檢查記錄表4.不符合項(xiàng)報(bào)告(包括糾正措施及驗(yàn)證)5.不符合項(xiàng)分布表6.內(nèi)審報(bào)告7.首、末次會(huì)議簽到表年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào):No:2012-01審核目的
2025-08-05 03:09
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表ZG/JL-BGS-02序號(hào):SJ-2016-01受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層(總經(jīng)理、管理者代表)部門負(fù)責(zé)人周寧康內(nèi)審員段太建審核時(shí)間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了哪幾個(gè)大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法
2025-06-30 19:10
【總結(jié)】....條款回顧內(nèi)容回顧方法回顧記錄或結(jié)果
2025-06-30 16:29
【總結(jié)】....Q/E/S:理解組織及其環(huán)境1、組織是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素?2、組織是否對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?3、這些因素是否考慮的正面和負(fù)面要素或條件?4、是否
2025-07-01 01:05
【總結(jié)】質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了哪幾個(gè)大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)
2025-07-01 00:14
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(注:加黑字體為IRIS增加要求)過程名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、項(xiàng)目管理★頁(yè)次共頁(yè)第頁(yè)受審部門/代表序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄依據(jù)IRIS標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)程序
2025-08-09 23:39
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表受審部門:管理者代表審核日期:序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量手冊(cè)(1)詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。確認(rèn):。。。述。,是否
2025-05-28 21:34
【總結(jié)】第1頁(yè)共6頁(yè)保存期限3年QE02-17-039D平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門:管理者代表內(nèi)審員:
2025-08-09 20:13
【總結(jié)】:62編號(hào):頁(yè)碼:管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門:行政部接待人:陳維慶日期:.有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)條款問題檢查的憑證事實(shí)記錄第一部分:ISO9001條款
2024-08-31 11:15
【總結(jié)】 被審核部門條款審核涉及條款審核要點(diǎn)審核結(jié)果審核員質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組*00501企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系,確定質(zhì)量方針,制定質(zhì)量管理體系文件,開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)。質(zhì)量管理體系是否覆蓋規(guī)范所要求的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門及崗位是否對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的過程
2025-06-29 02:24
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表受審部門:管理者代表審核日期:序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量手冊(cè)(1)詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。確認(rèn):。。。。,是否有可操作性。、更改是否符合文件控制要求。2(1
2025-06-30 21:22
【總結(jié)】常州XX服裝有限公司-環(huán)境內(nèi)審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準(zhǔn)則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;
2025-07-30 00:02
【總結(jié)】受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內(nèi)審員:管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查
2025-06-30 21:36
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核部門:制造部時(shí)間:2017-8-18序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)抽查3-5名員工詢問是否知道沒理解公司的質(zhì)量方針經(jīng)詢問,對(duì)方了解符合
2025-06-30 21:28