【總結(jié)】5文件程序編號QP08-02-2011標題:內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程:(文件制定人負責(zé)決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”)品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-08-26 08:31
【總結(jié)】年度質(zhì)量內(nèi)審計劃(封面)共頁、第頁年質(zhì)量內(nèi)審計劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-07 16:31
【總結(jié)】 質(zhì)量審核控制程序 廣東省信息工程有限公司 廣東省信息工程有限公司GDInformationEngineering 質(zhì)量審核控制程序文件編號:GDIE/QP-03生效日期:2009-4-1受控編號:密級:版次:D修改狀態(tài):
2025-07-09 13:00
【總結(jié)】鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱:信息溝通控制程序文件編號:MY2-003版本號:A編制:審批:修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期
2025-07-07 12:53
【總結(jié)】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責(zé)品質(zhì)保證部負責(zé)內(nèi)部審核控制程序的歸口管理,負責(zé)編制《年度內(nèi)部
2024-08-17 23:46
【總結(jié)】公司內(nèi)部控制采購管理精細控制程序制度采購管理風(fēng)險與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制采購管理風(fēng)險采購,主要是指公司外購商品并支付價款的行為,公司在采購管理方面至少應(yīng)關(guān)注采購業(yè)務(wù)涉及的以下七種風(fēng)險,如圖1—1所示。采購行為違反國家法律、法規(guī)和公司制度規(guī)定,可能遭受外部
2024-09-07 15:25
【總結(jié)】一、目的1.確保組織機構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運行。2.確保從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員均有明確、合理的職責(zé)、權(quán)限。3.確保組織機構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的運行和更改均在受控狀態(tài)下進行。二、適用范圍本程序適用于公司組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實施保持和更改。三、職責(zé)1.人力資源部負責(zé)組織確定,更改組織機構(gòu)及各人員的職責(zé)、權(quán)限,各職能部門協(xié)助人力
【總結(jié)】----1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則,以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,wor
2025-07-13 19:48
【總結(jié)】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序頁碼第1頁共3頁:根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的要求,審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動極其結(jié)果是否符合規(guī)定的要求,確保質(zhì)量體系有效地運行。:適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。:審核組長負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編制,并經(jīng)管理
2025-07-13 18:56
【總結(jié)】TITLE:內(nèi)部審核控制程序COP03ISSUE:PAGE7OF15內(nèi)部審核控制程序目的本內(nèi)部審核控制程序規(guī)程目的是監(jiān)督公司ISO14001:2004,ISO9001:2000﹐3C﹐道德以及WEEE&RoHS體系(以下統(tǒng)稱為綜合管理體系)之有效性及驗證全部的操作規(guī)程都得以遵循。2. 范圍 本規(guī)程適用于SG
2025-04-08 12:45
【總結(jié)】1深圳航空內(nèi)部VIP保障程序(試行)一、目的隨著公司業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,VIP保障工作量也日益增加,為提高公司內(nèi)部VIP保障質(zhì)量,提升公司服務(wù)品牌形象,特制定本保障程序。二、適用范圍本程序適用于公司各基地和各航站對公司內(nèi)部VIP的保障。公司內(nèi)部VIP包括公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理室、部門領(lǐng)導(dǎo)和公司指定
2025-06-14 19:37
【總結(jié)】驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)性和有效性,及時處理顧客投訴。適用于組織質(zhì)量管理體系所涉及的區(qū)域的內(nèi)部審核活動。管理者代表負責(zé)制訂每年度內(nèi)部審核計劃,并組織實施。內(nèi)審員具體實施內(nèi)部審核及糾正措施的跟蹤檢查和驗證。。各職能部門協(xié)助審核組長,配合做好內(nèi)部審核工作,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符
2025-06-03 12:34
【總結(jié)】版本狀態(tài):A/0年度內(nèi)部審核計劃PF82201月份部門123456789101112
2025-05-26 14:44
【總結(jié)】****股份有限公司質(zhì)量管理體系程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序受控狀態(tài)擬制文件編號Q/****審核版本號A/0批準持有者部門發(fā)放編號2011年03月26日發(fā)布
2024-08-25 18:59
【總結(jié)】德信誠過程審核控制程序1、目的為驗證產(chǎn)品生產(chǎn)的過程活動和有關(guān)結(jié)果是否符合企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)的過程策劃和工作的安排及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的過程是否被正確有效實施,以及適時發(fā)掘產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,并采取有效的糾正預(yù)防措施,以確保企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的過程活動得到有效控制和管理及對其進行持續(xù)不斷地改進。2、適用范圍本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程/批量生產(chǎn)中的所有過程的審核,包括計劃內(nèi)
2025-07-07 14:45