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正文內(nèi)容

物料及采購管理培訓(xùn)-wenkub.com

2025-04-09 07:48 本頁面
   

【正文】 本實施細則由省局物資管理處負責解釋。其余的40%用于省郵電器材公司正常的流通費用。  □ 利益共享 利益共享是為調(diào)動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性,通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠,使各方共同得到合理的利益,以達到利益共享,提高全省郵電總體效益的目的。統(tǒng)購分銷在自愿互利的基礎(chǔ)上,由省郵電器材公司會同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽訂購銷合同)后與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂合同,由生產(chǎn)廠、供應(yīng)商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨,在后省郵電器材公司與各單位結(jié)算。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意,不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于集中采購范圍內(nèi)的物資。分級管理,落實責任,根據(jù)我省通信建設(shè)的實際情況,省局對《規(guī)定》中所列的18項物資實行集中管理,其余的由地方局管理,充分發(fā)揮省市兩級郵電局物資供應(yīng)部門的主渠道作用。工程所需國內(nèi)生產(chǎn)的主要物資,由省郵電器材公司負責集中采購供應(yīng)。  參照郵部[1994]776號文的精神,由中國郵電器材總公司集中采購的工程物資,由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司,做好省內(nèi)段物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作,有關(guān)的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。《廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定》的實施細則 省局對各級郵電部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題按違紀進行處理。  ,不得采購無入網(wǎng)證的通信終端設(shè)備及不符合國家、郵電部質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范的郵電通信器材,違者則追究相關(guān)人員責任。要協(xié)調(diào)做好本單位的物資供應(yīng)采購工作,杜絕多頭采購、盲目采購的現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)省局關(guān)于加強郵電物資管理的精神并結(jié)合本單位實際,要建立和健全物資管理機構(gòu)和配備相應(yīng)數(shù)量的管理人員,地市局物資供應(yīng)部門應(yīng)獨立分設(shè)。  (七)省郵電器材公司作為全省郵電物資供應(yīng)的主渠道和協(xié)調(diào)全省郵電物資供應(yīng)的職能部門,要認真做好市場導(dǎo)向、技術(shù)導(dǎo)向、組織批量進貨、提供信息等工作,要定期發(fā)布器材質(zhì)量、技術(shù)標準、價格等方面的信息,把好省郵電物資的價格、渠道關(guān)和型號、質(zhì)量關(guān)。  (四)為確保通信網(wǎng)的安全運行提供質(zhì)量可靠的通信產(chǎn)品,根據(jù)全省郵電通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范要求,由省局技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門和物資部門一起,不定期地對符合國家、郵電部標準和技術(shù)規(guī)范的主要設(shè)備進行擇優(yōu)選型,并對有關(guān)廠家產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)能力、服務(wù)、信譽等方面進行綜合考察,擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家。  (一)部管工程項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司集中訂貨,并負責省內(nèi)段的物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作,包括訂貨、催貨、清關(guān)、運輸、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作。  第六條 材料的采購,經(jīng)小組開會決議后,由主辦單位將其品名、價格、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱,及其他附帶條件一并列表,經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定之。  。指導(dǎo)人員:總經(jīng)理。  (十一)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。除上述說明的特殊情況外,任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。無論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。未經(jīng)同意,各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。  、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備,各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處,由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后,根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、三證齊全的原則,集中采購,統(tǒng)一進貨的渠道。合同簽訂后,物資處應(yīng)負責設(shè)備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。在某一項目的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準后,由科技處負責制定技術(shù)范書,市局要盡快成立該項目工作小組。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處,物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進行審核后呈報省局。  □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設(shè)修改時亦同。  (二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于外制零配件交運動態(tài)表,依機種別分類歸檔,以利查詢。  第十三條 模具管理  (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管?! 。詰?yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。  (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過元以上時,應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。  第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更  (一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時,承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請表一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。  ,產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業(yè),唯若必需重新開發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。  (二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)協(xié)作廠商調(diào)查表每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。  (三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。  十一、委托制造、外加工管理準則  □ 總 則  第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細則。  □ 量試外協(xié)  第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設(shè)計人員認可后,由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準等),(若因業(yè)務(wù)需要,可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會,提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化,詳細列入會議記錄。  (二)異動  ,必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時,應(yīng)按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準,第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。  第十二條 付款  (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將外協(xié)申請單第三聯(lián),收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。  第十一條 質(zhì)量檢查  (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以檢查記錄表檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標明:  1零配件名稱,  2數(shù)量,  3廠商  )一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。  (二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表內(nèi)憑以管理進度。  第八條 詢價  (一)采購?fù)庵迫藛T提出外協(xié)加工申請單前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價,詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張外包零件模具估價表及估價分析表。  (三)于每批號結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于協(xié)作廠商調(diào)查表以供日后選擇廠商的參考。  第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。  第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。遵守公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。  (三)認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù),增加進口物資在采購過程中的透明度。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,在商務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,選購低價物資,做到質(zhì)優(yōu)價廉。  (三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。  (二)加強物資訂購合同的管理。  第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施,修改時亦同。  第十一條 請購單位于廠商交貨時,即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì),驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購單位整理付款。  第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購,必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份,第一份正本存采購單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位,第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用,如不需支付定金時,第四份副本免填。  第三條 請購單由請購單位編列號碼,并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位),或徑自行辦理采購。  □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準,根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。  。  、議標和談判必須指定專人記錄??偣まk制定和發(fā)放招標書,并妥善保管外商的投標資料。  ,其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目,報總經(jīng)理批準立項后,由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目,其他小項目的引進購置,可參照本規(guī)定執(zhí)行。 。  (3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點交簽收。發(fā)料作業(yè)管理辦法   第九條 材料檢驗結(jié)果的處理  (一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。  第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。  (箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。  第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的采購單時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。  (五)各部門需開支(采購)時,凡沒有按上述審批手續(xù)審批的,財務(wù)部將拒絕付款。  (三)審批手續(xù)和權(quán)限:  (采購)的足夠理由,經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時,可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后,送主管部門審批,主管部門審批后送財務(wù)部審批,財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。需求單審批管理規(guī)定  (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。  第三十一條 退貨或退換  (一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。  (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進口單位辦理退匯。  第二十八條 公證  (一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項目(如外購散裝材料),通知進口單位于材料進港時,會同公證行前往公證。押款提貨的案件,進口單位應(yīng)于進口報關(guān)追蹤表記錄,以便督促銷案。  (二)不結(jié)匯進口物品,進口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時,查明品名、數(shù)量等資料,并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。  (二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時,應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件,以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書?! ∶鈶{經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口的項目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明,以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。  (二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于信用狀開發(fā)申請書列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局辦理簽證,并于輸入許可證核準時通知外購部門。  (三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立進度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。  第十六條 訂購與合同  (一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)?!—?第十五條 呈核及核決  (一)比價、議價完成后,外購部門應(yīng)填制請購單(外購),擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決。  (三)短交應(yīng)補足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進行整理付款。  第十三條 整理付款  (一)
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