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醫(yī)院審計(jì)工作總結(jié)-wenkub.com

2025-04-02 07:51 本頁(yè)面
   

【正文】 (七)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員, 2 提出追究責(zé)任的建議。 (三)對(duì)審計(jì)的有關(guān)事項(xiàng),進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。 六、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定,對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審簽制度。 二、審計(jì)工作由醫(yī) 院經(jīng)濟(jì)管理小組負(fù)責(zé),在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)本院經(jīng)濟(jì)部門業(yè)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán),對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。并且積極配 合各級(jí)物價(jià)部門對(duì)醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)情況的檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處及時(shí)進(jìn)行整改。審計(jì)辦公用品、汽車維修、汽油等是否能嚴(yán)格按要求實(shí)行政府集中招標(biāo)采購(gòu),以上財(cái)產(chǎn)物資是否能及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)等。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)根據(jù)政府招標(biāo)采購(gòu)制度,對(duì)庫(kù)存物資定期盤點(diǎn),審 計(jì)其是否做到帳帳相符、帳物相符 。 三、加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí) 行審計(jì) 醫(yī)院內(nèi)審要根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部制定的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的規(guī)定》加大對(duì)重點(diǎn)部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)的審計(jì)力度,如對(duì)體檢中心的運(yùn)行程序及經(jīng)管辦獎(jiǎng)金核算實(shí)施專項(xiàng)審計(jì) 。對(duì)合同執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督控制,堅(jiān)決做到?jīng)]有合同的項(xiàng)目,財(cái)務(wù)不付款 。儀器設(shè)備、基建維修、大宗物資應(yīng)有專業(yè)人員負(fù)責(zé)實(shí)施,職能分工,責(zé)權(quán)明晰,強(qiáng)化采購(gòu)的透明度,提升比價(jià)效應(yīng),從而增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用的效率。 總之,經(jīng)過半年的工作磨練,我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (轉(zhuǎn)載于 :醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) ) 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。 二、工作體會(huì) 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。 參與制定“ 2021 審計(jì)工作計(jì)劃”,并參與科室開展的“內(nèi)審部2021 年工作計(jì)劃討論”。 五、今后工作打算重視審計(jì)成果的運(yùn)用,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,通過不斷交流,開闊視野,共同切磋審計(jì)技術(shù),探討解決問題的方法,達(dá)到相互促進(jìn),共同提高。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。為了開展有效監(jiān)督,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),明確了工作內(nèi)容與要求,責(zé)任和權(quán)限。 一、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。二是針對(duì)我院重點(diǎn)科室、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金、重 點(diǎn)問題,對(duì)我院財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等的購(gòu)銷進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),并對(duì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目以及大額度資金流向進(jìn)行監(jiān)督。其中有 42 份單據(jù)不符合相關(guān)規(guī)定被退回,提出審核建議 16 條,有效堵塞財(cái)務(wù)開支中的漏洞,嚴(yán)格大額度資金列支審批關(guān)。 2021 年 1 月 2021 年 9 月底,共審計(jì)基建、維修、裝飾等工程項(xiàng)目 xx 項(xiàng),送審金額 xx 萬(wàn)元,審減金額 xx 萬(wàn)元。 二 0 一二年八月十八日篇三:醫(yī)院內(nèi)審總結(jié) xxxxxxx20 2021 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 2021 年、 2021 年,我院監(jiān)審部在市審計(jì)局、院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,緊 密圍繞我院以臨床工作為中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)我院發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。 。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。 參與專項(xiàng)支出審計(jì) 科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效 益。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。 參與財(cái)務(wù)收支審計(jì) 做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作,為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性,我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院 2021 年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),對(duì)存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度,為領(lǐng)導(dǎo)提供 了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。 加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。 調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu) ,新增專業(yè)審計(jì)人員 1 名(應(yīng)屆本科畢業(yè) 生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。 參與制定了醫(yī)院物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。 一 .基礎(chǔ)建設(shè) 2021 年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。篇二: x 醫(yī)院 2021 年審計(jì)工作總結(jié) 醫(yī)院 2021年審計(jì)工作總結(jié) 2021年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下 ,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下 ,我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)十七大會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。處置的資金是否轉(zhuǎn)做“小金庫(kù)”隨意揮霍等問題 ,處置后的賬務(wù)處理是否正確等。對(duì)存在的呆、死賬 ,是否存在以權(quán)謀私的問題。第二 ,審查其是否按經(jīng)營(yíng)性、非經(jīng)營(yíng)性、專項(xiàng)資金等資金性質(zhì) ,將各項(xiàng)收入全部納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算和管理 ,有無(wú)隱匿收入或者設(shè)置賬外賬等違法亂紀(jì)行為 。其 他支出中是否有逃避監(jiān)督的模糊項(xiàng)目 ,是否有非法支出。內(nèi)審工作人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)核算過程中和醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)以及各二級(jí)單位或部門應(yīng)當(dāng)遵循的其他相關(guān)規(guī)定 ,來(lái)判斷本部門內(nèi)控制度的內(nèi)容是否完善及方法是否可行 ,同時(shí) ,看單位是否在這些主要方面建立了相應(yīng)的監(jiān)督管理制度 ,審查其內(nèi)控制度的可行性及完善性 。同時(shí) ,利用各種機(jī)會(huì) ,對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn) ,促進(jìn)審計(jì)人員知識(shí)的不斷更新和專業(yè)水平的不斷提高。醫(yī)院應(yīng)該吸引工程、投資、技術(shù)等各類高素質(zhì)人才充實(shí)內(nèi)審隊(duì)伍 ,提高內(nèi)審工作人員整體素質(zhì) 。真正認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)是醫(yī)院加強(qiáng)管理、實(shí)現(xiàn)醫(yī)院現(xiàn)代化管理的參與者和維護(hù)者。以上三個(gè)環(huán)節(jié)都必須有監(jiān)察、審計(jì)人員在場(chǎng)見證。薦標(biāo)小組由基層相關(guān)部門 (藥劑、器械、總務(wù)、基建部門 )的專業(yè)技術(shù)人員組成 。主要工作包括對(duì)合同的合規(guī)性、合法性、經(jīng)濟(jì)性、效益性、完整性進(jìn)行審計(jì) ,具體審計(jì)履行 合同的期限及地點(diǎn)、貸款支付方式、驗(yàn)收及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違紀(jì)責(zé)任等。 關(guān)鍵詞醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)隨著改革開放的深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展 ,醫(yī)院作為一個(gè)為大眾服務(wù)的“窗口”行業(yè) ,在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展 ,不僅要有良好的服務(wù)態(tài)度 ,更重要的是要有良好的服務(wù)質(zhì)量。本共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題 14 個(gè),其中設(shè)計(jì)層面 2 個(gè),執(zhí)行層面 12 個(gè),初步探索了審計(jì)模式,為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。 (四)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問題 本,審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題及涉及職工切身利益問題,積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。 (三)傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次 經(jīng)過三年的整合,公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn) 集中核算,基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟,為有效利用審計(jì)資源,提高審計(jì)效果,審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目 5 項(xiàng), 1 個(gè)內(nèi)部單位, 1 個(gè)三產(chǎn)單位, 1 個(gè)參股單位和 1 個(gè)關(guān)聯(lián)方,以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí),尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì),防范外部風(fēng)險(xiǎn),充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念,xx 公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查 2 項(xiàng)、 xxxx 醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、 xx 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì);審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、 業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問題 17 個(gè),提出審計(jì)建議 11 條,采納 9條。 在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,本審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則,把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告,都必須經(jīng)過審計(jì)部審核簽認(rèn),審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果,不予兌現(xiàn)。 一、本審計(jì)指標(biāo)完成情況 —— 財(cái)務(wù)審計(jì)方面,本實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變,全年審計(jì)項(xiàng)目 14 項(xiàng),覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位,審計(jì)資金總額 萬(wàn)元,提出審計(jì)建議 70 項(xiàng),采納 61 項(xiàng),審計(jì)建議采納率達(dá)到 %;全面完成物裝公司下達(dá)的審計(jì)計(jì)劃; —— 基建工程審計(jì),全年審計(jì)基建項(xiàng)目 178 項(xiàng),審計(jì)金額 萬(wàn)元,審減額 萬(wàn)元,審減率 %,比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 3%節(jié)約 ; —— 物資采購(gòu)審計(jì),全年審計(jì)合同 3333 份,審計(jì)金額 萬(wàn)元,審減額 萬(wàn)元,審減率 %,比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 1%節(jié)約 個(gè)百分點(diǎn),全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì) 32 項(xiàng); —— 人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果 萬(wàn)元。 六、深化“三好一滿意”活動(dòng),按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求,以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。自 2021 年 3 月 5日接受物價(jià)管理工作以來(lái),嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門要求,規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,制定一項(xiàng)整改措施,提出一項(xiàng)合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng) 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。邀請(qǐng)棗莊市人 民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會(huì),組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員 20 余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育,進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。篇三:醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科 2021 工作總結(jié)工作總結(jié) 醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察 審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé),主要從以下方面開展了工作: 一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。 五、今后的工作打算 在今后的工作中,我院內(nèi)部審計(jì)有以下四點(diǎn)打算 :一是從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),健全內(nèi)部控制制度體系,從制度上確保我院財(cái)務(wù)開支及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法、合規(guī)性。結(jié)合我院實(shí)際,根據(jù) xxx【 2021】 xx 號(hào)文件《 xxxx 醫(yī)院關(guān)于規(guī)范大額資金審批 程序的通知》,我院內(nèi)部審計(jì)對(duì)超過萬(wàn)元以上的財(cái)務(wù)支出進(jìn)行審批登記,審批工作自 2021 年 8 月份 — 2021 年 9 月底,共審核報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬萬(wàn)元以上的單據(jù) xxx 份,涉及金額 xx 萬(wàn)元。 二、基建工程決算審計(jì) 我院內(nèi)部審計(jì)工作以維護(hù)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)利益為出發(fā)點(diǎn),繼續(xù)緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí) 行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額等問題,對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行糾正、整改。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn) 發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。為單位節(jié)約資金萬(wàn)余元 參與物價(jià)審計(jì) 為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查,截止到 6 月底,發(fā)現(xiàn) 20 多份出院病歷, 30 多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時(shí)做出了整改。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。 與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 規(guī)范了審計(jì)工作流程,按照 2021 年審計(jì)工作計(jì)劃,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。在 深化醫(yī)療體制改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。 2021 年,審計(jì)部對(duì) xx 分廠裝修改造工程、 xxx 社區(qū)改造工程、 xxx 辦公樓改造裝修、 xx 辦公樓及屋面工程、 xxxx 擴(kuò)建工程等 178 個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),為了提高審計(jì)質(zhì)量,審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì),經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查,在審計(jì)中,審計(jì)人員嚴(yán)把合同和 標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān),重要項(xiàng)目都經(jīng)過充分探討。 9 月份,對(duì)新設(shè)立的 xxxx 合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額 20 美圓未按要求到帳,要求 xxxx 公司催辦,維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。首先,擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式,審計(jì)的視野更加開闊;其次,風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要,審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù);尤其是對(duì) xx 公司的審計(jì),為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常 有用的決策參考。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面,確保評(píng)價(jià)的中肯;如在對(duì) xx 廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,以前的離任審計(jì)基本沒有涉及,但在今年審計(jì)中
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