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醫(yī)院審計工作總結(jié)-文庫吧

2025-03-17 07:51 本頁面


【正文】 率 %,比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 3%節(jié)約 ; —— 物資采購審計,全年審計合同 3333 份,審計金額 萬元,審減額 萬元,審減率 %,比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 1%節(jié)約 個百分點,全年參加設(shè)備采購、維修合同、驗收審計 32 項; —— 人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果 萬元。 二、本年度審計工作開展情況 根據(jù)年初集團(tuán)公司審計工作會議精神和我公司實際情況,審計部確立了“提高審計認(rèn)識、強(qiáng)化審計監(jiān)督、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審 計領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想,各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點、深入深化為工作方針,以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃,保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。 (一)開展年終效益審計,保證經(jīng)營成果的真實性 2021 年 12 月份,我們審計了公司 14 個生產(chǎn)分廠和 5 個銷售公司,以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點,一家家現(xiàn)場清查,對成本進(jìn)行實質(zhì)性測試,對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗,查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告,都必須經(jīng)過審計部審核簽認(rèn),審計部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果,不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計,共審出上報不實利潤 萬元,對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤,部分單位材料占用較多,銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12 條問題提出 了管理和整改建議,大部分問題在本年得到了整改。 (二)拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計功能 2021 年審計部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 4 項,其中人力資源部委托離任審計項目 3項,領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計項目 1 項,審計處級干部 4 人,審計發(fā)現(xiàn)問題15 個,主要是費用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、應(yīng)付帳款 暫估材料款金額較大,而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象,提出建議 14 條,采納 14 條。經(jīng)過審計,為 3 名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限;為 1 名在職同志的階段 性經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。 在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,本年度審計主要堅持以下幾個原則,把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計推向了更高的層次。 一是在審計質(zhì)量上,規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容、審計程序及操作標(biāo)準(zhǔn),確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面,確保評價的中肯;如在對 xx 廠廠長屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,以前的離任審計基本沒有涉及,但在今年審計中,我們認(rèn)為,單位負(fù)責(zé)人作為投資項目的具體負(fù)責(zé)人,在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任,因此,我們在對 xx 廠廠長屆中審計中,全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、 2 臺 32/10t 電動雙梁起重機(jī)、鑄鋼 5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等 40 個投資項目,金額達(dá) 萬元,發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修,對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項 — 招標(biāo) — 合同 — 預(yù)算 — 竣工驗收 — 決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。 三是在離任必審的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,將審計關(guān)口前移,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、 防范經(jīng)營風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。 (三)傳統(tǒng)審計向風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫞岣邔徲嫎I(yè)務(wù)層次 經(jīng)過三年的整合,公司財務(wù)實現(xiàn)集中核算,基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,各項業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟,為有效利用審計資源,提高審計效果,審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變,今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目 5 項, 1 個內(nèi)部單位, 1 個三產(chǎn)單位, 1 個參股單位和 1 個關(guān)聯(lián)方,以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險防范的意識,尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計,防范外部風(fēng)險,充分體現(xiàn)了審計延伸 的理念,xx 公司經(jīng)營情況調(diào)查 2 項、 xxxx 醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、 xx 實業(yè)公司經(jīng)營審計;審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問題 17 個,提出審計建議 11 條,采納 9條。 從開展的風(fēng)險管理審計的效果看,審計部門取得的成績是十分可喜的。首先,擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式,審計的視野更加開闊;其次,風(fēng)險管理審計適應(yīng)公司發(fā)展的需要,審計提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù);尤其是對 xx 公司的審計,為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常 有用的決策參考。再次,風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎,xx 醫(yī)院、 xx 公司、某地代管庫等單位或部門都對認(rèn)為審計建議具有針對性,或組織董事會專題研究,或組織管理層探討,都對報告給予了高度重視,改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風(fēng)。 (四)開展專項審計調(diào)查,解決難點熱點問題 本年度,審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題,積極開展了專項審計。 7 月份,就上半年各單位和 職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運行等熱點問題,我們實施了 專項審計,提出了審計建議 8 條,向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計報告,最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。 9 月份,對新設(shè)立的 xxxx 合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進(jìn)行專項審計,審計發(fā)現(xiàn)外方投資額 20 美圓未按要求到帳,要求 xxxx 公司催辦,維護(hù)專項資金使用的嚴(yán)肅性。 (五)加大內(nèi)控審計幅度,防范經(jīng)營風(fēng)險 審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計 1 項,考慮審計資源和我公司實際情況,我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合,讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi) 控問題 14 個,其中設(shè)計層面 2 個,執(zhí)行層面 12 個,初步探索了審計模式,為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。 (六)狠抓基建工程審計,節(jié)約基建投資成本 基建工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口,減少企業(yè)資金流失,加強(qiáng)投資控制的重要保障。 2021 年,審計部對 xx 分廠裝修改造工程、 xxx 社區(qū)改造工程、 xxx 辦公樓改造裝修、 xx 辦公樓及屋面工程、 xxxx 擴(kuò)建工程等 178 個基建工程項目進(jìn)行了審計,為了提高審計質(zhì)量,審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計,經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查,在審計中,審計人員嚴(yán)把合同和 標(biāo)的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān),重要項目都經(jīng)過充分探討。 第二篇:醫(yī)院審計工作總結(jié) 醫(yī)院 2021年審計工作總結(jié) 2021年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下 ,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下 ,我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10 余項,為醫(yī)院節(jié)約了資金。在 深化醫(yī)療體制改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。一 .基礎(chǔ)建設(shè) 2021 年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計制度,健全審計機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 規(guī)范了審計工作流程,按照 2021 年審計工作計劃,進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管。 參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 在審計部門單獨成立時,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu) ,新增專業(yè)審計人員 1 名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)。 二 .學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù) 實高效的工作高手。 參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。 與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。 加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。 三、具體審計工作 參與后勤維修審計 隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計,截止到 6 月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支 1000 余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。 參與財務(wù)收支審計 做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性,我科室配合審計局對醫(yī)院 2021 年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度,為領(lǐng)導(dǎo)提供 了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。 參與各項招投標(biāo)工作審計 隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求,我科室切實加強(qiáng)了對單位采購活動的監(jiān)督,尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購,進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中, 單位六個項目的招標(biāo)工作,我科室全程監(jiān)督,嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì)律,較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求,公開、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節(jié)約資金萬余元 參與物價審計 為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,截止到 6 月底,發(fā)現(xiàn) 20 多份出院病歷, 30 多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時做出了整改。 參與專項支出審計 科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效 益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽 10 項,促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。 四 .工作體會 。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。,合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠(yuǎn) 發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。 。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。 二 0 一二年八月十八日篇二:醫(yī)院內(nèi)審總結(jié) xxxxxxx20 2021 年內(nèi)部審計工作總結(jié) 2021 年、 2021 年,我院監(jiān)審部在市審計局、院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,緊 密圍繞我院以臨床工作為中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)我院發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。目前,內(nèi)部審計工作已成為我院內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)醫(yī)院利益、促進(jìn)我院黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下: 一、基本情況: 2021,我院共實現(xiàn)收入總計為 xx 萬元,其中醫(yī)療收入 xxx 萬元,藥品收入 xxx 萬元,其他收入 xxx 萬元,財政補(bǔ)助收入 xxx 萬元,支出總計為 xxx 萬元,其中醫(yī)療支出 xxx 萬元,藥品支出 xxx 萬元,其他支出 xxx 萬元; 截止至 2021 年 9 月底,我院共實現(xiàn)收入總計為 xxx 萬元,其中醫(yī)療收入 xxx 萬元,藥品收入 xxx 萬元,其他收入 xxx 萬元,財政補(bǔ)助收入 xxx 萬元,支出總計為 xxx 萬元,其中醫(yī)療支出 xxx 萬元,藥品支出 xxx 萬元,其他支出 xxx 萬元。 二、基建工程決算審計 我院內(nèi)部審計工作以維護(hù)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)利益為出發(fā)點,繼續(xù)緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實 行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額等問題,對查出的問題及時進(jìn)行糾正、整改。 2021 年 1 月 2021 年 9 月底,共
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