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教育局黨建工作計劃與教育局內部審計工作計劃匯編-資料下載頁

2024-11-23 04:15本頁面
  

【正文】 嚴肅財經(jīng)紀律,有效預防國有資產(chǎn)的流失等行為發(fā)生,促進勤儉節(jié)約和廉政建設,充分體現(xiàn)固定資產(chǎn)的使用價值。三、常態(tài)化實施教育系統(tǒng)三年輪審工作。《區(qū)教育系統(tǒng)第二輪內部審計三年輪審工作計劃》中明確規(guī)定輪審對象、范圍、方式、內容、重點以及組織實施方法,按照學校單位內部管理情況、預決算管理、收支管理及結余情況、“三公經(jīng)費”使用情況、專項資金使用情況、往來款情況、單位固定資產(chǎn)管理情況、單位收費情況、學校食堂管理情況、工會賬務管理情況等十個方面的審計內容進行審計,在規(guī)定時間內完成三年輪查計劃中的開始第二年的審計任務,是教育局審計室落實審計監(jiān)督的具體工作要求,應當充分發(fā)揮教育系統(tǒng)內部審計的監(jiān)督、評價和服務功能。通過審計,深入了解單位內控制度建立及執(zhí)行情況、財務收支狀況和財務管理情況,規(guī)范經(jīng)費收支行為,提高教育資金使用效益;進一步增強單位領導和后勤管理人員的財經(jīng)意識,提高風險防范能力,預防和遏制違規(guī)行為發(fā)生,確保教育經(jīng)費和財產(chǎn)安全。四、實施下屬單位負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。根據(jù)教育局下屬單位負責人的人事變動情況,及時組織完成校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責人離任經(jīng)濟責任審計的任務。通過審計,核實單位財務收支及賬內、外負債情況,以澄清家底。全面掌握財務收支及相關經(jīng)濟活動真實性、合法性及重大經(jīng)濟項目的決策、實施和內控制度的執(zhí)行情況。并根據(jù)審計情況提出合理化建議,促進學校進一步加強財務管理和增強遵紀守法意識;并對校長(園長)和直屬事業(yè)單位負責人在其任期內經(jīng)濟責任進行客觀、公正的鑒證和評價,為干部管理部門考核使用干部提供依據(jù)。五、認真執(zhí)行內部審計聯(lián)席會議制度,強化內部審計結果運用。根據(jù)《區(qū)教育審計工作聯(lián)席會議議事規(guī)則》文件要求,構建“緊密合作、各司其職、各負其責、相互配合”的審計工作聯(lián)動協(xié)作機制,發(fā)揮各有關部門監(jiān)管合力,提升教育審計工作成效。并定期組織召開審計工作聯(lián)席會議,進一步發(fā)揮內部審計聯(lián)席會議的功能,剖析問題根源,分解督促相關部門整改落實任務;積極開展審計回訪,督促被審計單位不折不扣地做到及時整改,并組織審計人員實地檢查審計整改落實情況。建立健全落實整改、面上通報、跟蹤回訪、完善績效考核與管理等各項制度,切實加強內部審計的預防預警機制建設,努力發(fā)揮“免疫”功能,提升審計成效。六、認真完成歸檔等審計工作。區(qū)教育局審計室繼續(xù)做好審計檔案的規(guī)范管理工作,建立健全全年審計案例的相關材料歸檔制度,發(fā)揮審計檔案應有的功能。組織內部審計人員多動手、多動腦,及時完成信息宣傳報到、論文撰寫、優(yōu)秀案例上報評比等工作。
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