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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計工作計劃-資料下載頁

2024-11-22 03:12本頁面
  

【正文】 素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。(三) 深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成。(四) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對所屬公司(事業(yè)部)201x年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行 審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于201x年10月完成。(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度,計劃于20xx年2月完成。同時,加強對審計意見落實情況的跟蹤。(六) 結(jié)合效能監(jiān)察,重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作,充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。(七) 開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。(八) 開展各項常規(guī)第 4 頁 共 5 頁模板僅供參考祝您工作順利!第 5 頁 共 5 頁
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