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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計工作計劃(留存版)

2025-11-28 03:12上一頁面

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【正文】 增強大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。(七) 開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。)(四). 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,切實履行審計監(jiān)督職能,為集團公司的發(fā)展提供保障。同時,鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。(四) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對所屬公司(事業(yè)部)201x年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行 審計(必要時延伸至以前年度)。(二). 計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計劃于201x年6—8月完成。(三) 參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。加強審計制度的建設(shè),通過審計制度的建立和完善,明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,
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