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20xx衛(wèi)生局內審工作計劃-資料下載頁

2024-11-18 01:02本頁面
  

【正文】 調查。強化專項資金監(jiān)管,促進專項資金的專款專用及有效使用。
  6.切合實際,多形式開展內審,提高風險防控能力。
  圍繞醫(yī)療體制改革大局,經濟管理、財務控制、審計監(jiān)管的任務十分繁重。考慮目前財務、審計人員緊缺,區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領導干部經濟責任審計、專項審計等多種形式開展,認真分析審計中問題產生的原因,及時反映基層單位的困難和建議,提出合理的審計整改措施和審計建議,從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內部審計的功效。
  7.加強業(yè)務培訓,完善內審基礎工作。
  在區(qū)內審協(xié)會的業(yè)務指導下,將進一步加強對基層單位內審人員業(yè)務培訓,提高審計人員的業(yè)務素質。
  各單位要抓好內審基礎工作,建立內審工作臺賬,記錄本年度內內審工作開展情況,內審報告發(fā)現問題、建議及整改情況,并做好年終總結上報工作,提高審計工作質量和工作實效。
  8.請各單位結合上述審計工作計劃,制定具體內審工作安排。
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