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新津20xx年財(cái)政決算情況的報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-11-07 22:33本頁(yè)面
  

【正文】 6萬(wàn)元。當(dāng)年可用財(cái)力30534萬(wàn)元。預(yù)算支出30097萬(wàn)元,其中:區(qū)本級(jí)支出28426萬(wàn)元,峨橋鎮(zhèn)財(cái)政支出1671萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余437萬(wàn)元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬(wàn)元,是上級(jí)財(cái)政預(yù)撥09年義務(wù)教育補(bǔ)助款。年末凈結(jié)余343萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡,略有結(jié)余。上述2008年收支決算及平衡情況,與審計(jì)結(jié)果相一致,較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算收支任務(wù)。四、2008年財(cái)政工作主要特點(diǎn)一、財(cái)政收入完成很好,部分稅收出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。2008年全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展,財(cái)政收入總量有了巨大突破。全年財(cái)政收入中稅收收入24656萬(wàn)元,占財(cái)政一般預(yù)算收入總額的96 %。其中增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財(cái)政調(diào)庫(kù)彌補(bǔ),維持了上年的水平。形成我區(qū)當(dāng)年收入超常增長(zhǎng)的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大,建筑類(lèi)營(yíng)業(yè)稅成倍增長(zhǎng),華電等一些項(xiàng)目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加;;二是加強(qiáng)財(cái)、稅、庫(kù)協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源大戶(hù)監(jiān)管,抓好主體稅種的征收,同時(shí)做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過(guò)多方面努力,保證了財(cái)政收入及時(shí)足額入庫(kù)。二、財(cái)政支出在嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算控制的前提下平穩(wěn)增長(zhǎng)。社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費(fèi)得到優(yōu)先保障,其支出增長(zhǎng)率均超過(guò)40%以上,高于財(cái)政總支出增長(zhǎng)水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長(zhǎng);教育經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障;各項(xiàng)公用支出和專(zhuān)項(xiàng)支持按需供給,保證了政府機(jī)構(gòu)正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),3對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)安排一定的資金,尤其對(duì)水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時(shí)足額到位。使全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。三、加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。財(cái)政投入3000多萬(wàn)元,用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造,改善投資環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)招商引資政策,安排招商引資獎(jiǎng)勵(lì)和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬(wàn)元,扶持企業(yè)發(fā)展,努力培植新稅源。四、加強(qiáng)預(yù)算管理,穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是扎實(shí)編制財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格監(jiān)督財(cái)政資金的使用,出臺(tái)了學(xué)習(xí)考察、公務(wù)接待等費(fèi)用管理辦法和經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo);二是著力提高綜合預(yù)算管理水平,強(qiáng)化區(qū)直部門(mén)預(yù)算的編制和管理,提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、公開(kāi)性和透明度,努力做到陽(yáng)光財(cái)政;三是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理,多方面融資,推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè),做好全方位服務(wù)。主任、各位副主任、各位委員,2008年在全區(qū)上下的共同努力下,我們較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。但我們感到仍有一些需要改進(jìn)的地方,如:收支矛盾比較尖銳,收入規(guī)模還很小,支出規(guī)模日益增長(zhǎng)。2009年起市財(cái)政補(bǔ)貼停止,收支壓力將更大;預(yù)算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱,需要加強(qiáng)研究、完善措施、深化改革;各單位、部門(mén)需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和綜合預(yù)算平衡力度,增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金使用效益。對(duì)這些問(wèn)題我們將高度重視,積極采取措施加以解決,爭(zhēng)取盡快取得成效。2009年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼往開(kāi)來(lái),以更加飽滿(mǎn)的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。三山區(qū)財(cái)政局4第五篇:武平2017年財(cái)政決算草案報(bào)告武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告縣人大常委會(huì):《武平縣2017年財(cái)政決算草案報(bào)告》經(jīng)縣政府研究,現(xiàn)依法提請(qǐng)審議。2017年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),深化組織收入,依法理財(cái),優(yōu)化支出,提升績(jī)效,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)稅改革,有效落實(shí)積極的財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),積極,財(cái)政決算情況總體良好。一、2017年財(cái)政收支決算情況(一)一般公共預(yù)算收支決算情況 經(jīng)決算,2017年,全縣一般公共預(yù)算財(cái)政總收入397859萬(wàn)元,其中:縣本級(jí)收入79817萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入189778萬(wàn)元(一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112125 萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 77653萬(wàn)元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬(wàn)元、地方政府債券資金105526萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬(wàn)元,調(diào)入資金1301萬(wàn)元。全縣政府性基金總收入49244萬(wàn)元,政府性基金總支出30714萬(wàn)元,收支相抵,年終滾存結(jié)余18530萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬(wàn)元包括:縣級(jí)專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)17504萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)1026萬(wàn)元。(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2017年,年初安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1498萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算未作調(diào)整。經(jīng)決算,當(dāng)年實(shí)際完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1499萬(wàn)元,加上上年結(jié)余707萬(wàn)元,合計(jì)收入2206萬(wàn)元。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2205萬(wàn)元。收支相抵,年終滾存結(jié)余1萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況 社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入90268萬(wàn)元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬(wàn)元),其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入32795萬(wàn)元、投資收益1290萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入29467萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入1572萬(wàn)元、其他收入1550萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入23594萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出88420萬(wàn)元,其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出65218萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出1786萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出631萬(wàn)元、上解支出18934萬(wàn)元、其它支出1851萬(wàn)元。萬(wàn)元,主要用于:安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬(wàn)元,抵減調(diào)整預(yù)算安排不足部分1936萬(wàn)元。(五)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬(wàn)元,當(dāng)年動(dòng)用6383萬(wàn)元,當(dāng)年補(bǔ)充2800萬(wàn)元(當(dāng)年超收2042元、當(dāng)年上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等758萬(wàn)元),年底余額4150萬(wàn)元。(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)力及超收分成情況。經(jīng)上下級(jí)決算,2017年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬(wàn)元,其中:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬(wàn)元(工商稅收分成319 萬(wàn)元、飛地企業(yè)稅收分成852萬(wàn)元、引進(jìn)建筑業(yè)稅收分成183萬(wàn)元、煙葉稅分成1363元)、縣本級(jí)項(xiàng)目支出1800萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6542萬(wàn)元、經(jīng)常性支出及其他各類(lèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11194萬(wàn)元。(七)地方政府債務(wù)情況2017年,,全部為政府負(fù)有償債責(zé)任的債務(wù)。債務(wù)主要構(gòu)成為:,, 。,主要用于公益性事業(yè)建設(shè),其中: 億元、、 億元、。④其他資金變動(dòng)情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬(wàn)元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù);調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算數(shù)1300萬(wàn)元,實(shí)際調(diào)入1301萬(wàn)元,增加1萬(wàn)元,主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。(2)支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比,增加支出131755萬(wàn)元,主要增減項(xiàng)目如下:①一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加131755萬(wàn)元,主要是:縣本級(jí)支出減少4198萬(wàn)元,其中:工資福利支出減少151萬(wàn)元,部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢資金無(wú)法全部支出,以及實(shí)際支出減少等原因減少支出4047萬(wàn)元;當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加122033萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加13920萬(wàn)元。②上解上級(jí)支出變動(dòng)情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1874萬(wàn)元,主要是:原體制上解基數(shù)增加1420萬(wàn)元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級(jí)分成部分上解增加327萬(wàn)元、省級(jí)統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬(wàn)元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬(wàn)元、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革專(zhuān)項(xiàng)上解減少100萬(wàn)元。③地方級(jí)收入增加,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬(wàn)元。④地方政府債券還本支出(置換債券支出)24826萬(wàn)元未列入調(diào)整預(yù)算,按規(guī)定計(jì)入決算數(shù)。資金),%;2017年向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金全市考評(píng)第一名。(三)財(cái)政支出增長(zhǎng)較快。進(jìn)一步完善財(cái)政資金撥付程序,加大盤(pán)活存量資金力度,加快預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)進(jìn)度,開(kāi)展支出進(jìn)度通報(bào),督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,認(rèn)真落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門(mén)加快財(cái)政支出進(jìn)度要求。,%。(四)民生支出保障有力。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求,注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,完善民生投入長(zhǎng)效機(jī)制,堅(jiān)持讓群眾共享改革發(fā)展的成果,不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿(mǎn)足感。%,高于同期財(cái)政總支出增幅,%,持續(xù)多年保持在八成以上,其中:%,%,%,%,%,%,%,(五)保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出,統(tǒng)籌各類(lèi)資金,,重點(diǎn)用于前期工作過(guò)程中發(fā)生的咨詢(xún)費(fèi)以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、征遷等支出,確保項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作盡早完成;, 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。(六)持續(xù)深化財(cái)稅改革。一是推進(jìn)預(yù)算編制管理改革。們將高度重視,在今后的工作中通過(guò)深化財(cái)稅改革,完善工作機(jī)制,認(rèn)真加以糾正和解決。
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