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新津20xx年財政決算情況的報告-資料下載頁

2024-11-16 22:33本頁面
  

【正文】 6萬元。當年可用財力30534萬元。預算支出30097萬元,其中:區(qū)本級支出28426萬元,峨橋鎮(zhèn)財政支出1671萬元。收支相抵結(jié)余437萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬元,是上級財政預撥09年義務教育補助款。年末凈結(jié)余343萬元,達到收支平衡,略有結(jié)余。上述2008年收支決算及平衡情況,與審計結(jié)果相一致,較好地完成了區(qū)人大批準的年初預算收支任務。四、2008年財政工作主要特點一、財政收入完成很好,部分稅收出現(xiàn)跨越式增長。2008年全區(qū)經(jīng)濟快速健康發(fā)展,財政收入總量有了巨大突破。全年財政收入中稅收收入24656萬元,占財政一般預算收入總額的96 %。其中增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財政調(diào)庫彌補,維持了上年的水平。形成我區(qū)當年收入超常增長的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴大,建筑類營業(yè)稅成倍增長,華電等一些項目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加;;二是加強財、稅、庫協(xié)調(diào)配合,強化重點稅源大戶監(jiān)管,抓好主體稅種的征收,同時做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力,保證了財政收入及時足額入庫。二、財政支出在嚴格執(zhí)行了預算控制的前提下平穩(wěn)增長。社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費得到優(yōu)先保障,其支出增長率均超過40%以上,高于財政總支出增長水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長;教育經(jīng)費優(yōu)先保障;各項公用支出和專項支持按需供給,保證了政府機構(gòu)正常順利運轉(zhuǎn)。同時,3對各項重點工程建設(shè)安排一定的資金,尤其對水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時足額到位。使全區(qū)各項事業(yè)穩(wěn)步推進。三、加大重點工程項目推進,促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展。財政投入3000多萬元,用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造,改善投資環(huán)境。認真落實招商引資政策,安排招商引資獎勵和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬元,扶持企業(yè)發(fā)展,努力培植新稅源。四、加強預算管理,穩(wěn)步推進各項改革。一是扎實編制財政預算,嚴格監(jiān)督財政資金的使用,出臺了學習考察、公務接待等費用管理辦法和經(jīng)費控制目標;二是著力提高綜合預算管理水平,強化區(qū)直部門預算的編制和管理,提高預算編制的完整性、科學性、公開性和透明度,努力做到陽光財政;三是加強專項資金的使用和管理,多方面融資,推進各個項目建設(shè),做好全方位服務。主任、各位副主任、各位委員,2008年在全區(qū)上下的共同努力下,我們較好地完成了預算收支任務。但我們感到仍有一些需要改進的地方,如:收支矛盾比較尖銳,收入規(guī)模還很小,支出規(guī)模日益增長。2009年起市財政補貼停止,收支壓力將更大;預算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱,需要加強研究、完善措施、深化改革;各單位、部門需進一步加強內(nèi)部財務管理和綜合預算平衡力度,增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金使用效益。對這些問題我們將高度重視,積極采取措施加以解決,爭取盡快取得成效。2009年我們將認真總結(jié)經(jīng)驗,繼往開來,以更加飽滿的工作熱情和務實的工作作風,順利完成各項工作任務。三山區(qū)財政局4第五篇:武平2017年財政決算草案報告武平縣2017年財政決算草案報告縣人大常委會:《武平縣2017年財政決算草案報告》經(jīng)縣政府研究,現(xiàn)依法提請審議。2017年,面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認真貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),深化組織收入,依法理財,優(yōu)化支出,提升績效,防范債務風險財稅改革,有效落實積極的財政政策,加強財源建設(shè),積極,財政決算情況總體良好。一、2017年財政收支決算情況(一)一般公共預算收支決算情況 經(jīng)決算,2017年,全縣一般公共預算財政總收入397859萬元,其中:縣本級收入79817萬元、上級補助收入189778萬元(一般轉(zhuǎn)移支付補助112125 萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助 77653萬元)、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬元,調(diào)入資金1301萬元。全縣政府性基金總收入49244萬元,政府性基金總支出30714萬元,收支相抵,年終滾存結(jié)余18530萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元,當年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元包括:縣級??罱Y(jié)轉(zhuǎn)17504萬元、上級??罱Y(jié)轉(zhuǎn)1026萬元。(三)國有資本經(jīng)營預算收支決算情況。2017年,年初安排國有資本經(jīng)營預算收入1498萬元,調(diào)整預算未作調(diào)整。經(jīng)決算,當年實際完成國有資本經(jīng)營預算收入1499萬元,加上上年結(jié)余707萬元,合計收入2206萬元。當年國有資本經(jīng)營預算支出2205萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余1萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬元,當年收支平衡。(四)社會保險基金收支決算情況 社會保險基金總收入90268萬元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬元),其中:保險費收入32795萬元、投資收益1290萬元、財政補貼收入29467萬元、轉(zhuǎn)移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級補助收入23594萬元。社會保險基金總支出88420萬元,其中:社會保險待遇支出65218萬元、購買大病保險支出1786萬元、轉(zhuǎn)移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。萬元,主要用于:安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元,抵減調(diào)整預算安排不足部分1936萬元。(五)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬元,當年動用6383萬元,當年補充2800萬元(當年超收2042元、當年上級一般轉(zhuǎn)移支付補助等758萬元),年底余額4150萬元。(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財力及超收分成情況。經(jīng)上下級決算,2017年補助下級財政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬元,其中:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬元(工商稅收分成319 萬元、飛地企業(yè)稅收分成852萬元、引進建筑業(yè)稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元)、縣本級項目支出1800萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助6542萬元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助11194萬元。(七)地方政府債務情況2017年,,全部為政府負有償債責任的債務。債務主要構(gòu)成為:,, 。,主要用于公益性事業(yè)建設(shè),其中: 億元、、 億元、。④其他資金變動情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬元未列入調(diào)整預算,按規(guī)定計入決算數(shù);調(diào)入資金調(diào)整預算數(shù)1300萬元,實際調(diào)入1301萬元,增加1萬元,主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。(2)支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預算數(shù)比,增加支出131755萬元,主要增減項目如下:①一般公共預算支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預算數(shù)增加131755萬元,主要是:縣本級支出減少4198萬元,其中:工資福利支出減少151萬元,部分項目進度較慢資金無法全部支出,以及實際支出減少等原因減少支出4047萬元;當年上級專項支出增加122033萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項支出增加13920萬元。②上解上級支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預算數(shù)增加1874萬元,主要是:原體制上解基數(shù)增加1420萬元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級分成部分上解增加327萬元、省級統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經(jīng)費保障體制改革專項上解減少100萬元。③地方級收入增加,按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元。④地方政府債券還本支出(置換債券支出)24826萬元未列入調(diào)整預算,按規(guī)定計入決算數(shù)。資金),%;2017年向上爭取專項資金全市考評第一名。(三)財政支出增長較快。進一步完善財政資金撥付程序,加大盤活存量資金力度,加快預算指標分解下達進度,開展支出進度通報,督促重點項目加快建設(shè)進度,認真落實上級財政部門加快財政支出進度要求。,%。(四)民生支出保障有力。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的要求,注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,完善民生投入長效機制,堅持讓群眾共享改革發(fā)展的成果,不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。%,高于同期財政總支出增幅,%,持續(xù)多年保持在八成以上,其中:%,%,%,%,%,%,%,(五)保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出,統(tǒng)籌各類資金,,重點用于前期工作過程中發(fā)生的咨詢費以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計、征遷等支出,確保項目前期準備工作盡早完成;, 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。(六)持續(xù)深化財稅改革。一是推進預算編制管理改革。們將高度重視,在今后的工作中通過深化財稅改革,完善工作機制,認真加以糾正和解決。
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