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正文內(nèi)容

區(qū)域倉庫管理制度-資料下載頁

2024-11-15 23:55本頁面
  

【正文】 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈,每月上報,要求隨時做到賬實相符。保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字。雙方各執(zhí)一份,上報存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的損失,除照價賠償外,還要給予紀(jì)律處分。倉庫注意事項非倉管員不得單獨進(jìn)入倉庫重地。凡領(lǐng)取物資,借用倉庫工具等都由借用人本人簽名,不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。不愿簽名的,倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。從倉庫借走的工具,必須在當(dāng)天下午5:30前歸還,當(dāng)天不能歸還的須向倉管員說明。建筑工地來借用工具的,須萬小青(萬總)親自簽名。歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上,然后核消。工具遺失或無故損壞,由借用人自行負(fù)責(zé)。進(jìn)入倉庫重地,嚴(yán)禁煙火!第四篇:倉庫管理制度倉庫管理制度為了加強(qiáng)庫存管理,明確物資出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率,保證庫存安全,特制定以下管理制度。、品名、規(guī)格、型號,保證入庫的真實性;特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后,才能辦理入庫手續(xù),如若未見到實物就予以入庫,造成實物與賬上不符,由倉庫管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,視情況嚴(yán)重對倉庫管理人員進(jìn)行處罰,處罰金額100500元。(一式三聯(lián)),入庫單據(jù)應(yīng)有倉庫管理員、采購人員簽字,簽完字后白聯(lián)送交財務(wù),紅聯(lián)交采購,黃聯(lián)倉庫留存;。、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。,必須憑收費單出庫,出庫與收費單項目相符。,營銷領(lǐng)用出庫必須有申請部門申領(lǐng)單,憑單據(jù)出庫,如實際出庫與申領(lǐng)單據(jù)不符,出庫單據(jù)需備注不符原因;贈送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉庫。,不應(yīng)滯留單據(jù)(一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務(wù))且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證,以便財務(wù)核實。 3盤點規(guī)定,保證庫存商品的真實性,安全性;,監(jiān)督倉庫管理人員的工作; ,由倉庫管理人員承擔(dān)差價金額。 :1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃等); 2)超過有效期的; 3)已不再使用的; :1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》,有財務(wù)部及相關(guān)部門確認(rèn),確認(rèn)報廢的,由財務(wù)部核準(zhǔn)報廢物資價值,呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批,予以報廢。2)相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。,倉庫要及時回收,填寫《報廢申請單》提出處理意見,經(jīng)部門主管確認(rèn),財務(wù)審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批。第五篇:倉庫管理制度倉庫管理制度(家紡產(chǎn)品)1.目的加強(qiáng)對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理,確保產(chǎn)品的符合性。2.適用范圍適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3.職責(zé)、督促、指導(dǎo)。、考核。、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存,保護(hù)等管理。4.工作程序 :產(chǎn)品驗收(核對)——進(jìn)倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。倉庫管理員根據(jù)進(jìn)倉清單當(dāng)場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量,檢查產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量是否符合要求,如有異常。應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員,改正后再入庫。,填寫“入庫單”一聯(lián)四份。(報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)各一聯(lián),倉庫留存一聯(lián))。、顏色存放,并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等標(biāo)簽。、規(guī)格、型號、數(shù)量,并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。:申購單(或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實(數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨(檢查)——簽名(收貨者、經(jīng)辦人)——記帳?!都壹彯a(chǎn)品申購單》(除外貿(mào)單子外),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫,如審批程序不符,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫。(領(lǐng)導(dǎo)不在)可打電話采取緊急放行措施,事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。,必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)(財務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián))。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人?!都壹彯a(chǎn)品申購單》、財務(wù)付款單,并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤,方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證,在一個月內(nèi)付清,否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。統(tǒng)一由團(tuán)購負(fù)責(zé)人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。、人士。、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。(除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外)。,在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當(dāng)日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)科。、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。(2007)第5號文件規(guī)定辦理,憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬,當(dāng)日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、倉庫留存一份。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。,憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。、更換管理,因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可退貨、更換。、更換商品,并做好記錄,在賬單上用紅字注明?!俺鰩靻巍眻筘攧?wù)結(jié)算。核實后可發(fā)放。 物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標(biāo)識。 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門需要倉庫信息的應(yīng)及時提供。、出、存進(jìn)行盤點,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對,有否差錯,有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。、倉庫人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。
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