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財務(wù)管理自查報告5篇范文-資料下載頁

2024-11-15 05:59本頁面
  

【正文】 理程序,加強對駕駛?cè)藛T的管理。篇三:財務(wù)管理自查報告關(guān)于開展2011年財務(wù)會計管理情況自查報告為切實履行財務(wù)監(jiān)督職責,穩(wěn)步推進財務(wù)監(jiān)督檢查工作,我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:(一)會計基礎(chǔ)工作情況自查會計人員從業(yè)資格情況:我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓,有從業(yè)資格證,接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育,并且具有初級會計師資格。單位銀行賬戶開設(shè)情況:開設(shè)臨時賬戶,每天過夜資金不超過10萬元,當天申請資金當天支付出去,如遇特殊情況與處財務(wù)科說明。當天收到工程款及時向處財務(wù)科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶,無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。會計科目和會計賬簿設(shè)置比較合理、完備,會計賬簿、財務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠,每張付款憑證必須有項目經(jīng)理簽字,并及時送往處財務(wù)科審核,及時裝訂保管。會計往來科目、會計余額真實,我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目,并且做好對賬單,對賬單及時送處財務(wù)科審核保存,別單位無法對賬則向處財務(wù)科作出說明情況。財務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。根據(jù)要求當月發(fā)票必須當月報銷,發(fā)票必須齊全真實,經(jīng)過項目經(jīng)理嚴格審核后方可報銷并及時付款。財務(wù)會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關(guān),由處機關(guān)檔案室進行保管。單位建有財務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度,并且有書面的廉潔風險管理措施。(二)治理“小金庫”情況單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無“小金庫”。從財務(wù)會計管理自查情況看來,我單位財務(wù)會計管理工作,總的來說管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務(wù)會計管理工作。第五篇:財務(wù)管理自查報告財務(wù)管理自查報告現(xiàn)就自查情況報告如下:一、學校費用收取情況(一)學生費用收取我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元生,住宿費80元生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預算出書費,總務(wù)處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補。在收費過程中,嚴格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。(二)勤工儉學收入我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設(shè)立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學433制列支使用。(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。二、學校經(jīng)費列支情況學校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。三、資產(chǎn)管理情況由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務(wù)處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。四、學生各種補助管理情況學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設(shè)專門帳戶和管理人員,做到了??顚H藢S?,同時,嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應操作程序設(shè)立臺帳支付給學生。五、培訓經(jīng)費管理使用情況學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。六、上級劃撥資金管理情況上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行專款專用,無截留、挪用違規(guī)行為。七、學校財務(wù)檢查工作學校每學期均由總務(wù)處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務(wù)收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的支出情況。經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設(shè)小金庫,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為
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