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出納會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)

2024-10-29 02:34本頁(yè)面
  

【正文】 行專(zhuān)人管理,收據(jù)的使用必須辦理領(lǐng)、退手續(xù)。耿樓閘票據(jù)管理制度一、票據(jù)管理建立票據(jù)管理制度,實(shí)行“四定”:即定人員,不相容職務(wù)分離,形成相互制約;定制度,購(gòu)入、發(fā)出、核銷(xiāo)、回收等環(huán)節(jié)建立票據(jù)臺(tái)賬,相互簽字制約;定數(shù)量,根據(jù)業(yè)務(wù)需要定供票數(shù)量;定期繳銷(xiāo)。二、完善臺(tái)賬管理每一種票據(jù)收、發(fā)、存建立明細(xì)賬。繳驗(yàn)設(shè)登記簿,做到每一張票據(jù)使用都有明顯詳細(xì)的記錄。三、合理使用票據(jù)發(fā)票使用部門(mén)在開(kāi)具發(fā)票時(shí),必須做到①字跡清楚;②不得涂改;③項(xiàng)目填寫(xiě)要齊全;④加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章;⑤開(kāi)票人、收款人須同時(shí)簽章(字)。任何部門(mén)不得轉(zhuǎn)借代開(kāi)發(fā)票,不得擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。發(fā)票開(kāi)具后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)在各聯(lián)上同時(shí)注明“作廢”字樣,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,經(jīng)辦人簽字,相關(guān)聯(lián)不缺,一同交于財(cái)務(wù)存檔保管。船閘開(kāi)票人不得同時(shí)兼收款,當(dāng)日票款必須由收款人當(dāng)日存入單位指定帳戶(hù),不得大額現(xiàn)金過(guò)夜,不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金。其他收費(fèi)項(xiàng)目,及時(shí)開(kāi)票,及時(shí)上繳,不得挪用、轉(zhuǎn)借,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。耿樓閘固定資產(chǎn)管理制度全處固定資產(chǎn)管理由處財(cái)務(wù)器材股全面負(fù)責(zé)。處需添置固定資產(chǎn)設(shè)備,按批準(zhǔn)的計(jì)劃提前報(bào)財(cái)器股審核,經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)器材股會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排采購(gòu)。驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)由管理人員統(tǒng)一建立固定資產(chǎn)卡片、填寫(xiě)履歷表。卡片一式兩份,由管理人員與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)共同簽字保管。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位所屬固定資產(chǎn)的正常使用,日常維護(hù)、維修工作。設(shè)備如需大修,與固定資產(chǎn)管理人員會(huì)同協(xié)商后,列計(jì)劃報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。如管理人員或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)變動(dòng),必須履行固定資產(chǎn)和帳卡的移交手續(xù)。各部門(mén)與固定資產(chǎn)管理人員積極配合做好固定資產(chǎn)的清查、資料收集工作,以便填寫(xiě)履歷表。固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥(暫借)、外借必須經(jīng)處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及固定資產(chǎn)管理人員的批準(zhǔn),并持卡片至管理人員處辦理調(diào)撥(暫借)手續(xù),任何人不得私自轉(zhuǎn)借他人。每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)清理工作,嚴(yán)格賠償制度,對(duì)人為造成固定資產(chǎn)損壞、丟失者,視情節(jié)輕重,按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的10100%賠償,并由處領(lǐng)導(dǎo)研究決定另外給予處分直至追究刑事責(zé)任。固定資產(chǎn)的報(bào)廢須由單位負(fù)責(zé)人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,報(bào)請(qǐng)?zhí)幱嘘P(guān)技術(shù)人員鑒定,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)器材股統(tǒng)一處理,任何人不得私自變賣(mài)。耿樓閘會(huì)計(jì)檔案管理辦法一、會(huì)計(jì)檔案是本單位的重要史料和證據(jù),應(yīng)妥善保管,做到存放有序,查找方便,安全保管。二、每個(gè)會(huì)計(jì)終了,將電子版刻錄光盤(pán),打印出紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案,各單位憑證、帳簿報(bào)表自行保管一年,一年后統(tǒng)一移交檔案室保管。三、每個(gè)會(huì)計(jì)終了,應(yīng)按規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料裝訂整理存檔。四、會(huì)計(jì)決算永久保管,季度報(bào)表保管5年;原始憑證,記帳憑證,總帳,明細(xì)帳保管期限15年;現(xiàn)金、銀行日記帳保管期限25年。五、會(huì)計(jì)檔案原則上不得出借,只能在檔案室查閱,并登記。如有特殊需要,確實(shí)要出借的,須報(bào)經(jīng)上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得拆散原卷冊(cè),并應(yīng)限期歸還。六、會(huì)計(jì)檔案保管期滿(mǎn),需要銷(xiāo)毀時(shí),應(yīng)提出銷(xiāo)毀意見(jiàn),編制銷(xiāo)毀清冊(cè),單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)。對(duì)其中未了的債權(quán)債務(wù)原始憑證應(yīng)單獨(dú)抽出,另選立卷,保管到未了事項(xiàng)完結(jié)為止。七、會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀時(shí),應(yīng)有主管部門(mén)與審計(jì)部門(mén)派員監(jiān)銷(xiāo),銷(xiāo)毀后,監(jiān)銷(xiāo)人應(yīng)在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名蓋章。第五篇:會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)一、審核各種原始憑證,進(jìn)行成本核算,對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的收支應(yīng)及時(shí)制止和糾正;二、建立健全各種帳簿,依據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證登記會(huì)計(jì)帳簿,保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部員工的工資計(jì)算、發(fā)放工作;四、會(huì)計(jì)憑證登記完畢后,應(yīng)當(dāng)分類(lèi)和編號(hào)保管,不得散亂丟失;五、整理裝訂,并妥善保管會(huì)計(jì)憑證;六、不得外借原始憑證,其他單位如有特殊原因,需使用原始憑證時(shí),經(jīng)會(huì)計(jì)主管同意后方可復(fù)制、使用;七、定期核對(duì)帳簿,做到帳帳相符,帳實(shí)相符;八、及時(shí)為會(huì)計(jì)主管提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息;九、及時(shí)編制資金平衡表。
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