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合規(guī)自查報告-資料下載頁

2025-10-08 14:42本頁面
  

【正文】 是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應變更。有無頻繁開、銷戶等異常現(xiàn)象。經排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務辦理,資金用途、流向及業(yè)務操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。(四)對賬制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經常發(fā)生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”,大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上,收回的對賬回單進行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面,當時核對。堅持按月進行同業(yè)往來賬務核對,余額對賬單發(fā)出、收回及時,賬務核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內營業(yè)機構之間的往來賬務按月發(fā)對賬單,往來賬務核對相符。對未達賬項能夠進行跟蹤核對,確保余額一致。(五)信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。(六)內控制度執(zhí)行力突查結合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進行落實,逐個逐步規(guī)范。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導致執(zhí)行力度不夠。(二)結算帳戶管理不規(guī)范,開戶資料收集不完善。(三)個別機構對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達到100%。(四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入,二是貸后檢查滯后。四、整改措施針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強合規(guī)經營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。認真做好以下工作:(一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結合信用社實際,對內控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的39。操作規(guī)程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規(guī)可依。(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。(四)進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時對各網點整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、復雜性的工作,導致部分職工學習不夠深入、主人翁意識不強、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。今后,我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動,堅持理論、業(yè)務、制度的學習,讓員工在思想上筑牢防線,嚴格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制,確保全社依法合規(guī)經營,推動信用社各項業(yè)務經營又好又快地發(fā)展。合規(guī)自查報告范文五篇4我公司按照總公司相關要求,結合自身工作特點,精心組織,妥善布置,對照《內控管理手冊》進行了認真核對,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、自查基本情況我公司高度重視內控工作,結合本單位工作實際,組織內控工作小組開展自查工作,下發(fā)內控自查通知,通過訪談內控相關崗位、上報內控自查材料等形式進行了重點自查。上半年共修改流程5個,包括:工程質量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產報廢管理流程、車輛修理管理流程;增加流程2個,包括:內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析(一)反舞弊程序與控制方面通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠;目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。(二)財務管理方面工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。項目轉資未明確資產類別及使用年限。發(fā)票管理未按規(guī)定保管經核查,我公司發(fā)現(xiàn)工資表中,由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼(按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇)沒有納入個人所得稅應稅額度內。經與總公司財務處溝通,此項補貼沒有經過稅務機關審批的免稅文件,應列入個人所得稅計稅范疇。(三)物資采購及庫存管理方面通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題,如:只對招標采購的設備材料驗收,而零采的沒有驗收過程,導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認為數(shù)量少,材料比較雜,驗收比較困難。(四)人力資源管理方面權利和責任分配上,有些部門存在職責不清,職責交叉的情況。由于人員變動,分工等原因,造成了這種情況。培訓方面,有些部門存在流程不清晰,不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓,時間緊,來不及審批等原因。業(yè)績考核方面,有的部門走過場,考核就是一個形式,沒有深入到實際工作中,沒有起到考核的激勵作用。三、整改措施(一)反舞弊程序與控制方面。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關培訓,利用專題會、網絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳,使員工了解什么是舞弊,發(fā)現(xiàn)舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。設置專號可錄音舉報電話,在工作時間之外采用自動錄音接聽,以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報相關信息,保證每一件信訪舉報都得到有效處置。新建信訪專用電子舉報郵箱,對電子舉報郵箱的權限設置進行調整,加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。(二)財務管理方面要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度,及時入賬活化企業(yè)資金。為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。(三)人力資源管理方面對職責不清的部門,修改崗位說明書,做到職責清晰。嚴格培訓的審批流程,對時候審批的部門進行考核扣分,同時加強培訓審批流程的宣傳。業(yè)績考核方面,讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義,讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具,從而更好的管理日常的工作。合規(guī)自查報告范文五篇5市紀委:按照市紀委《關于開展反腐倡廉制度建設自查的通知》要求,我委對照《嘉峪關市貫徹落實實施方案》和《關于開展“反腐倡廉制度建設推進年”活動的通知》中,關于反腐倡廉制度建設相關要求,認真開展自查,現(xiàn)將有關情況匯報如下:一、提高認識,加強領導,認真部署自查工作委領導高度重視反腐倡廉制度建設自查工作,召開專題會議安排部署,要求通過此次自查,切實完善人口計生系統(tǒng)反腐倡廉制度建設。為認真做好自查工作,我委成立了由紀檢組長李春梅為組長,相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執(zhí)行情況自查領導小組,并指定專人開展自查工作,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。二、精心組織,認真整理,扎實開展自查工作對照自查內容,我們主要針對以下幾個方面全面開展自查。(一)執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況一是堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程,與人口計生業(yè)務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解,層層簽訂責任書,把責任落實到科室,落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任,形成了人人肩上有壓力,個個身上有責任,一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則,凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用,都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防范管理,印發(fā)了《全市人口計生系統(tǒng)廉政風險防范管理工作實施意見》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),深入排查崗位風險點,提出有針對性的防控措施,堵塞漏洞,研究制定了《嘉峪關市人口計生系統(tǒng)廉政風險點及防范措施》,初步構筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風險防范管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式,深入開展民主評議政風行風活動,聘請了9名同志作為市人口計生系統(tǒng)政風行風監(jiān)督員,開展了“群眾滿意度測評”和“群眾評議黨員”,以及 “請農民兄弟姐妹評計生”、“請流動人口農民工評計生”活動,促進了基層工作作風的改進。(二)開展廉政教育情況黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。我委切實加強黨風廉政建設的宣傳教育工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度,組織干部職工深入學習《嘉峪關市貫徹落實實施方案》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市廉政會議精神等,切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合創(chuàng)先爭優(yōu)、建設學習型黨組織和“三整頓、三優(yōu)秀、三滿意”教育實踐活動,通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、參加知識測試、演講比賽等教育形式,積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育,筑牢了干部的思想道德防線。(三)重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況一是嚴格按照財經有關規(guī)定,加強專項經費管理,做到??顚S谩=衲?,對基層計劃生育專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查,促進了基層專項經費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,堅決禁止“小金庫”。三是認真排查崗位風險點,建立防范措施,共排查八個方面的風險點,制定相關防范措施105項。(四)健全完善各項制度情況我們結合工作實際,按照科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化的原則,分類整理,逐條核對,共健全完善人口計生系統(tǒng)各項風險防范措施105項、反腐倡廉制度29條。29條反腐倡廉制度中,教育制度有7條,包括《中心組學習制度》、《“三會一課”制度》、《政治學習制度》等;監(jiān)督制度有6條,包括《黨內監(jiān)督制度》、《黨組工作制度》、《領導班子成員廉潔從政八項承諾》、《機關財務管理制度》等;預防制度有3條,包括《民主評議黨員制度》、《黨員聯(lián)系制度》等;懲治制度有4條,包括《首問責任制》、《工作人員行政過錯責任追究制度》等;保障機制有9條,包括《服務承諾制度》、《效能考評制度》、《市人口委議事規(guī)則》等。三、存在問題和下一步工作打算我委在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是部分制度過于原則寬泛,欠缺針對性;二是有些制度標準模糊,操作性不強;三是制度建立后,學習宣傳還不到位。針對上述問題,今后我們將重點做好以下幾方面的工作。
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