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正文內(nèi)容

會計電算化實習心得-資料下載頁

2025-10-08 13:16本頁面
  

【正文】 以賬套主管進登陸賬套,首先是基礎檔案設置:建立會計科目。(1)增加明細會計科目。執(zhí)行“設置”|“會計科目”命令,進入“會計科目”窗口,顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。單擊“增加”按鈕,進入“會計科目——新增”窗口,輸入實驗資料中所給的明細科目。單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕,輸入實驗資料中其他明細科目的相關內(nèi)容。全部輸完后,單擊“關閉”按鈕。(2)修改會計科目。在“會計科目”窗口中,單擊要修改的會計科目,單擊“修改”按鈕或雙擊該科目,進入“會計科目——修改”窗口。單擊“修改”按鈕,進行修改后單擊“確定”按鈕。注意已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。(3)刪除會計科目。在“會計科目”窗口中,選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕,彈出“記錄刪除后不能修復!真的刪除此記錄嗎?”提示框。單擊“確定”按鈕,即可刪除該科目。(5)指定會計科目。執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令,進入“指定科目”窗口。單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕,將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目?!般y行總賬科目”單選按鈕,將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認”按鈕。指定科目后,才能執(zhí)行出納簽字,從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性,才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。按照資料設置憑證類別。然后錄入期初余額。1)執(zhí)行“設置”|“期初余額”命令,進入“期初余額錄入”窗口。2)直接輸入末級科目(底色為白色)的期初余額,上級科目的期初余額自動填列。3)雙擊設置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄,進入相應的輔助賬窗口,按明細輸入每筆業(yè)務的金額,完成后單擊“退出”按鈕,輔助賬余額自動帶到總賬。4)輸完所有科目余額后,單擊“試算”按鈕,打開“期初余額試算平衡表”對話框。5)若期初余額不平衡,則修改期初余額;若期初余額試算平衡,單擊“退出”按鈕。實驗四是進行總帳管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理。包括,憑證查詢操作。(1)填制憑證。執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令,進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕,增加一張空白憑證。選擇憑證類型、輸入制單日期、附單據(jù)數(shù)。摘要、科目名稱、借方金額、回車后摘要自動帶到下一行,輸入科目名稱和貸方金額。單擊“保存”按鈕,彈出“憑證已成功保存!”信息提示框,單擊“確定”按鈕。(2)查詢憑證。執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令,打開“憑證查詢”對話框。選擇輸入查詢條件,單擊“輔助條件”按扭,可輸入更多查詢條件。單擊“確認”按鈕,進入“查詢憑證”窗口。雙擊某一憑證行,則屏幕可顯示出此張憑證。、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢,支票登記操作。執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令,打開“出納簽字”查詢條件對話框。輸入查詢條件單擊“確認”按鈕,進入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕,進入“出納簽字”的簽字窗口。單擊“簽字”按鈕,憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕,對其他憑證簽字,最后單擊“退出”按鈕。、記賬、賬簿查詢操作。執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令,打開“憑證審核”查詢條件對話框。輸入查詢條件,單擊“確認”按鈕,進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按按鈕,進入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查無誤后,單擊“審核”按鈕,憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。審核完全后最后單擊“退出”按鈕。以賬套主管執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令,進入“記賬”窗口進行記帳。注意第一次記賬時,若期初余額試算不平衡,不能記賬。上月未記賬,本月不能記賬。未審核憑證不能記賬,記賬范圍應小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。進行賬簿查詢(總帳,明細帳)實驗五及實驗六是自動轉帳和期末處理。轉賬生成自定義轉賬生成。(1)執(zhí)行“期末”|“轉賬生成”命令,進入“轉賬生成”窗口。(2)單擊“自定義轉賬”單選按鈕,單擊“全選”按鈕。(3)單擊“確定”按鈕,生成轉賬憑證。(4)單擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。以會計身份進行期間損益結轉生成。(1)執(zhí)行“期末”|“轉賬生成”命令,進入“轉賬生成”窗口。(2)單擊“期間損益結轉”單選按鈕,選擇損益類型“支出”。(3)單擊“全選”按鈕,單擊“確定”按鈕,生成轉賬憑證。(4)單擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。以賬套主管身份重新注冊總賬系統(tǒng)。(1)執(zhí)行“期末”|“對賬”命令,進入“對賬”窗口。(2)將光標定位在要進行對賬的月份“”,單擊“選擇”按鈕。(3)單擊“對賬”按鈕,開始自動對賬,并顯示對賬結果。(4)單擊“試算”按鈕,可以對各科目類別余額進行試算平衡。(5)單擊“確認”按鈕。執(zhí)行“期末”|“結賬”命令,符合結賬要求,系統(tǒng)將進行結賬,否則不予結賬。實驗七是編制資產(chǎn)負債表、利潤表。(1)啟動UFO,建立報表。執(zhí)行“文件”|“新建”命令,建立一張空白報表,單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕,使當前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。(2)設計報表格式,設置報表尺寸、定義組合單元、畫表格線、輸入報表項目定義報表行高和列寬、設置單元風格、定義單元屬性、設置關鍵字、調(diào)整關鍵字位置(3)根據(jù)個報表項目的數(shù)據(jù)來源,運用系統(tǒng)提供的引導公式定義各類公式。(4)在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進行報表數(shù)據(jù)處理。(5)查詢和打印報表(6)退出UFO下面就是我們從9月3號到7號安排的具體內(nèi)容。最先接觸的是會計電算化,也是課時最多的一項,主要內(nèi)容有: 實驗1用友ERPU8軟件的安裝程序,實驗要求我們了解用友軟件的安程序,通過老師的講解和書中的提示,我掌握了這個實驗的要求和安裝中注意的一些問題;實驗2系統(tǒng)管理和系統(tǒng)設置,在這個實驗中要求我們熟悉系統(tǒng)中用戶、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程,其具體操作主要有設置用戶,建立帳套,設置用戶權限,帳套這個實驗的數(shù)據(jù)的引入和輸出,系統(tǒng)啟用,設置基礎檔案。進過老師的講解和演示我們一一完成了各項要求,我做題的速度稍慢,漸漸落在別人的后面,但我沒有著急和偷懶,而是認真的按照要求一步步的往下做,最后當我做完的時候,從頭到尾又總結了一遍,加深一下做題的思路和印象,保證下次做的時候能夠流暢的做下來;實驗3總賬初始化,學習了設置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計科目、設置項目檔案、輸入期初余額、設置憑證類別。這次實驗我進行了系統(tǒng)參數(shù)設置,增加修改會計科目等練習。其中系統(tǒng)參數(shù)設置,檔案項目設置期初余額輸入,設置憑證類別等比較簡單,我基本都已經(jīng)掌握。增加,修改會計科目與以前學習的會計借,貸知識有關聯(lián),難度并不是很大,但由于我對以前知識有些生疏,導致科目風類,余額方向等設置有些問題,另外由于科目較多,花費時間也比較長,所以這次實驗時間比較緊張,實驗內(nèi)容基本掌握,達到實驗目的。實驗4固定資產(chǎn)初始化,這個實驗的目的是:熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置,掌握建立固定資產(chǎn)帳套,基礎信息。根據(jù)提示和老師指導,我們建立了固定資產(chǎn)帳套,然后依據(jù)實驗資料設置部門對應折舊科目和資產(chǎn)類別,并且錄入了原始卡片,這些操作比較簡單,完成很順利,基本上完全掌握了這項實驗的要求。實驗5總賬日常業(yè)務處理,此試驗的目的是熟悉總長管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作流程,掌握憑證的填制,查詢,審核,修改,作廢,刪除,原因在于以前學習的會計知識有遺忘,需要重新翻閱課本,導致憑證填寫的進度緩慢,多次返工,最終本次實習結束后, 我沒有完成記賬憑證的填寫,心里很焦慮,結果到第二天還是接著做,直至做了很久才算完成。實習報告第6個實驗是固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理,實驗目的:熟悉日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作流程,掌握修改固定資產(chǎn)卡片,計提固定資產(chǎn)折舊和,對帳,結帳和反結帳。本節(jié)課由于上次的實驗沒有按時完成,受到了時間上的影響,結果做的很倉促,到最后自己都有點亂了,由于坐在后排聽不清老師說的話,結果很多老師強調(diào)的地方自己都做錯了,只能反復的核查和修改,這樣更耽誤了時間,下課的時候也沒有按時完成。第7個是總賬期末業(yè)務處理。試驗目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對帳,期末結轉,對帳,結帳等業(yè)務處理流程。這項實驗也受到了時間的影響,完成的也不是很好,我想如果能給我更多的時間,我一定會順順利利的做下來,然后牢牢記住做題程序和常出現(xiàn)的錯誤,由于時間關系所以只能是在課下的時候看書了。最后一個是UFO報表。實驗目的:熟悉UFO報表系統(tǒng)中自定義報表和模板生成報表的基本原理,掌握報表格式設計,公式設置,報表數(shù)據(jù)計算等操作方法。實驗中我們設計了一份利潤表。按照實驗步驟設計了利潤表的樣式,表的行高,列寬,表格線等,運用到了以前學到的單元組合等知識,設置了利潤表的關鍵字。老師詳細講解了計算公式的設置,我感覺學到很多東西,初步認識了解了用友軟件的強大功能,但也有遺憾,有很多東西只是做了卻不明白為何那樣做,有些東西甚至沒有完成。但我想現(xiàn)在只是了解階段,以后要學習的還有很多,所以在以后的學習中我會更加努力和認真,學會根深的內(nèi)容。接下來我們學習了會計原理手工實驗。它包括會計數(shù)碼字書寫,珠算,點鈔和會計原理手工記賬。第一項是會計書寫,其所達到的要求是每個數(shù)字要大小勻稱,筆畫流暢且不能連筆書寫。同行相鄰數(shù)字之間空出半個數(shù)字的位置,以不能增加數(shù)字為宜書寫時從左自右,筆畫自上而下,防止寫倒筆。每個數(shù)字緊貼低線,但上不能頂格,一般每個格內(nèi)數(shù)字占1/2的位置。字體傾斜,數(shù)字與底線呈60度。另外要特別注意6 7 9 0 1等數(shù)字的特殊寫法。由于意識到會計人員字體的重要性,我很認真的進行了練習,寫出的字體得到了老師的贊許。第二項是原始憑證的填制和審核。要求是填制原始憑證要書寫規(guī)范,紀錄真實,內(nèi)容完整,填制及時。通過實驗我了解了會計工作中常用的原始憑證的格式和內(nèi)容,掌握了原始憑證的填制要求和方法。第三項是記賬憑證的填制和審核。記賬憑證是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證分別填制,并連續(xù)編號,本試驗中我們采用收款憑證,付款憑證和轉帳憑證。填制完后,原始憑證,記賬憑證和粘貼單的粘貼要注意順序和位置。通過認真的學習和練習我已掌握了基本知識,已經(jīng)能獨立的完成所學內(nèi)
點擊復制文檔內(nèi)容
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