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試論工會經(jīng)費審計監(jiān)督的突破方向-資料下載頁

2024-10-15 13:09本頁面
  

【正文】 工會經(jīng)費審計實施辦法第一章 總則第一條 為加強工會審計工作,規(guī)范工會審計行為,保證資金安全,提高工會經(jīng)費使用效益,維護工會資產(chǎn)安全,湘潭大學校工會根據(jù)《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國審計法》、《中國工會章程》和《中國工會審計條例》,制定本辦法。第二條 工會堅持經(jīng)費獨立原則,依法建立對工會經(jīng)費收支、資產(chǎn)管理等全部經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督制度。第三條 工會審計是指工會經(jīng)費審查委員會(以下簡稱“經(jīng)審委”)依照《中國工會審計條例》等法律法規(guī)和《中國工會章程》規(guī)定的職責、權(quán)限和程序,對工會經(jīng)費收支、資產(chǎn)管理等全部經(jīng)濟活動的真實、合法與效益實施的審計監(jiān)督。第四條 工會審計遵循依法審計、服務大局、突出重點、注重實效的工作方針。第五條 工會審計人員在辦理審計事項中,應當恪守依法審計、正直坦誠、客觀公正、勤勉盡責、保守秘密等基本審計職業(yè)道德和審計紀律。第六條 工會審計業(yè)務上應當接受上級工會組織經(jīng)費審查委員會和組織內(nèi)部審計機構(gòu)的指導。第七條 校工會應該保證經(jīng)審委開展審計活動的審計經(jīng)費。第二章 工會審計機構(gòu)和人員 第八條 經(jīng)審委應與同級工會委員會同時考察、同時報批、同時選舉產(chǎn)生。第九條 經(jīng)審委委員由政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強、具有相關(guān)專業(yè)知識的工會干部和會員擔任并經(jīng)民主選舉產(chǎn)生。工會經(jīng)審委委員人數(shù)不少于同級工會委員會委員人數(shù)的20%,最低不少于5人。經(jīng)審委委員中具有審計、財會專業(yè)知識的人員一般不少于三分之二。第十條 工會主席、分管財務和資產(chǎn)的副主席、校工會財務和資產(chǎn)管理人員,不得擔任同級工會經(jīng)審委委員。第十一條 經(jīng)審委主任應由具有副處級以上干部的人員擔任,納入同級工會領(lǐng)導干部序列。經(jīng)審委主任的任免,應當事先書面征求上一級經(jīng)審委的意見。第十二條 工會審計人員應當具備與其從事審計業(yè)務相適應的專業(yè)知識和職業(yè)能力。第十三條 工會審計人員不得從事被審計單位的經(jīng)濟管理活動;在辦理審計事項中,與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的應當回避;對被審計單位需要保密的事項負有保密義務。第三章 工會審計職責第十四條 經(jīng)審委對同級工會及下一級工會的下列事項進行審計:(一)經(jīng)費預算執(zhí)行情況和財務狀況;(二)經(jīng)費計提和撥繳情況;(三)專項資金的籌措、撥付、管理和使用情況;(四)資產(chǎn)的管理、使用和處置情況;(五)基本建設和維修改造工程;(六)對外投資情況;(七)財務管理和相關(guān)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況;(八)經(jīng)費使用效益和資產(chǎn)經(jīng)營效益情況;(九)撤并時的財務清算情況;(十)工會管理和委托其他單位管理的社會捐贈資金、各類基金的收支情況;(十一)工會各類票據(jù)的購領(lǐng)、印制、核發(fā)、使用、保管、核銷情況;(十二)其他需要審計的有關(guān)事項。以上事項,必要時可以進行延伸審計。第十五條 經(jīng)審委應當在審計職責范圍內(nèi)對特定事項進行專項審計調(diào)查,并向同級工會委員會和上一級經(jīng)審委報告審計調(diào)查結(jié)果。第十六條 經(jīng)審委應當配合協(xié)助上級經(jīng)審委開展各項審計工作。第十七條 經(jīng)審委可以委托會計師事務所或?qū)W校內(nèi)部審計機構(gòu)開展審計業(yè)務。會計師事務所或?qū)W校內(nèi)部審計機構(gòu)對經(jīng)審委負責并報告審計結(jié)果。第四章 工會審計權(quán)限 第十八條 經(jīng)審委有權(quán)要求被審計單位按時提供會計報表、會計賬簿、會計憑證、會計電算化數(shù)據(jù)以及與其經(jīng)濟活動相關(guān)的計劃、批文、合同等其他資料。第十九條 經(jīng)審委有權(quán)審查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證、會計電算化數(shù)據(jù)以及其他與財務收支相關(guān)的資料、資產(chǎn)。第二十條 經(jīng)審委有權(quán)對審計涉及的相關(guān)事項,向被審計單位和有關(guān)人員進行調(diào)查并取得相關(guān)文件、資料和證明材料。第二十一條 經(jīng)審委有權(quán)對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他與財務收支相關(guān)的資料,采取暫時封存的措施。第二十二條 經(jīng)審委有權(quán)對正在進行的違反財經(jīng)法律法規(guī)的行為予以制止,在職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定。第二十三條 經(jīng)審委有權(quán)對審計結(jié)果以適當方式進行通報。第二十四條 經(jīng)審委對審計中發(fā)現(xiàn)的重大違法違規(guī)、重大資產(chǎn)損失等問題,有權(quán)向同級工會委員會和上一級經(jīng)審委報告。第五章 工會審計程序第二十五條 經(jīng)審委根據(jù)同級工會委員會的工作部署和上級經(jīng)審委的要求開展審計工作。第二十六條 經(jīng)審委確定審計項目后,成立審計組,根據(jù)情況制訂審計實施方案。第二十七條 經(jīng)審委應當于實施審計3日前,向被審計單位送達審計通知書。遇有特殊情況,報經(jīng)審委主任批準后,可以直接持審計通知書實施審計。第二十八條 被審計單位應當對所提供審計資料的真實性和完整性作出書面承諾,并為開展審計工作提供必要的條件。第二十九條 審計組通過審查財務資料、有關(guān)文件和會議記錄,核實現(xiàn)金、實物、有價證券,向相關(guān)單位和個人進行調(diào)查等方式開展審計,取得審計證據(jù),做好審計記錄,編制審計工作底稿。第三十條 審計組對相關(guān)事項實施審計后,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制制度作出審計評價,對需要整改的事項提出審計意見和建議,形成審計組的審計報告,并征求被審計單位的意見。第三十一條 被審計單位自接到審計組的審計報告之日起10日內(nèi),應當向?qū)徲嫿M回復書面意見,逾期不回復的,視同無異議。第三十二條 經(jīng)審委審核審計組的審計報告、研究被審計單位的書面意見后,出具經(jīng)審委的審計報告,并將經(jīng)審委的審計報告送達被審計單位。第三十三條 被審計單位自收到經(jīng)審委的審計報告之日起30日內(nèi),將整改落實情況書面報告給出具審計報告的經(jīng)審委。第三十四條 被審計單位或者相關(guān)責任人員對經(jīng)審委作出的審計決定不服的,自收到審計決定之日起60日內(nèi),可以向出具審計決定的上一級經(jīng)審會書面申請復審。上一級經(jīng)審委自收到書面復審申請之日起60日內(nèi),應當作出復審決定。復審期間執(zhí)行原審計決定。第三十五條 經(jīng)審委應當建立審計整改督查制度,對被審計單位進行審計回訪,督促其落實整改意見。第三十六條 經(jīng)審委應當每年向同級工會委員會報告審計結(jié)果和整改落實情況。第三十七條 經(jīng)審委對辦理的審計項目、專項審計調(diào)查、審計復審、審計回訪等,按照工會審計業(yè)務公文處理規(guī)定和審計檔案管理規(guī)定建立檔案。第三十八條 經(jīng)審委可以根據(jù)工作需要,適當簡化審計程序。第六章 工會法律責任第三十九條 單位和個人有下列行為之一的,工會經(jīng)審委應當向同級工會提出處理建議。同級工會應當責令其限期改正,逾期不改正的,應當給予相應處理,或者向有關(guān)部門提出追究責任的建議:(一)拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)資料的;(二)轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄有關(guān)財務會計資料、經(jīng)營資料以及其他文件資料的;(三)轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得的;(四)弄虛作假,隱瞞事實真相的;(五)授意、指使、強令審計人員違反國家法律法規(guī)和審計規(guī)定的;(六)報復陷害審計人員的;(七)拒絕、阻礙檢查,或者拒不執(zhí)行審計決定的。第四十條 工會審計人員有下列行為之一的,由其所在工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理:(一)利用職權(quán)謀取私利的;(二)弄虛作假,徇私舞弊的;(三)玩忽職守,給國家和工會造成重大損失的;(四)泄露相關(guān)秘密并造成嚴重后果的。第四十一條 單位或者個人在工會審計活動中,違反國家法律,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。第七章 附則第四十二條 校工會的經(jīng)濟責任審計工作參照學?!断嫣洞髮W處級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》執(zhí)行。第四十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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