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20xx年審計局工作計劃范本與20xx年審計局項目工作計劃匯編-資料下載頁

2024-10-13 14:17本頁面
  

【正文】 問題。評價項目投資是否節(jié)約、投資是否取得最大效益、項目是否能夠達到預期目標,對項目投入使用后的運營情況進行績效審計,揭示所存在的突出問題,剖析原因,并從機制和制度上提出改進和完善的建議。xx年1月開始,11月底結束。二、經(jīng)濟責任審計根據(jù)市委組織部委托,由局經(jīng)濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業(yè)審計科、農業(yè)與資源環(huán)保審計科分別對南陽鎮(zhèn)、北新鎮(zhèn)、惠萍鎮(zhèn)、海復鎮(zhèn)、濱海工業(yè)園、匯龍鎮(zhèn)南城區(qū)街道辦等6名鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū)、街道辦)黨政主要領導干部進行離任經(jīng)濟責任審計。審計中,以領導干部守法、守紀、守規(guī)、盡責情況為重點,以領導干部所在單位財政收支以及有關活動的真實、合法和效益情況為基礎,關注領導干部貫徹落實科學發(fā)展觀、推動經(jīng)濟社會科學發(fā)展情況,檢查領導干部遵守有關經(jīng)濟法律法規(guī)、貫徹執(zhí)行有關經(jīng)濟工作的方針政策和決策部署情況,制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟決策情況,關注國有資產(chǎn)的管理和使用情況、政府債務的舉借、管理和使用情況,關注領導干部在融資貸款、工程發(fā)包等方面的履職情況,關注與領導干部履行經(jīng)濟責任有關的管理、決策等活動的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益,如實反映成績,并針對經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性問題,分析查找原因,及時提出意見和建議,為黨委和政府決策提供參考依據(jù),促進鎮(zhèn)鄉(xiāng)領導干部依法行使權力、有效履行職責。xx年2月開始,11月底結束。(單位)領導干部經(jīng)濟責任審計根據(jù)市委組織部委托,由局經(jīng)濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業(yè)審計科、農業(yè)與資源環(huán)保審計科分別對市政府外事僑務辦、文明辦、黨史辦、政府法制辦、市級機關事務局、行政服務中心、國投公司、住建局、中小企業(yè)局、宗教局、港口管理局、市委黨校、團市委、婦聯(lián)、計生委、中醫(yī)院等16名部門(單位)領導干部進行離任經(jīng)濟責任審計。審計中,關注領導干部所在部門(單位)預算執(zhí)行和其他財政、財務收支的真實、合法和效益情況,關注重要投資項目的建設和管理情況、重要經(jīng)濟事項管理制度的建立和執(zhí)行情況,重點檢查領導干部經(jīng)濟決策、財經(jīng)法規(guī)政策執(zhí)行以及財政資金分配、使用的全部過程,重點關注被審計領導干部任期內重大經(jīng)濟決策、事業(yè)投入及實施效果、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況、內部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況、個人遵守相關廉政規(guī)定情況,揭示被審計領導干部履行經(jīng)濟責任過程中存在的問題,并剖析原因,分清責任,提出有針對性和可操作性的整改意見,促進被審計領導干部依法履行經(jīng)濟決策權、經(jīng)濟管理權、政策執(zhí)行權,提高行政效能。xx年2月開始,11月底結束。三、內部審計項目xx年,擬制定統(tǒng)一的審計工作方案,組織各鎮(zhèn)內審人員對各鎮(zhèn)財政票證管理、使用等情況進行審計。各鎮(zhèn)抽查重點村進行財務收支情況審計。各內審機構結合本部門實際,制訂相關計劃,組織實施內部審計項目。四、政府交辦的其他項目審計除了完成上述計劃項目外,努力完成市委、市政府及有關部門交辦的其他審計項目。
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