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正文內(nèi)容

財政收支審計工作報告-資料下載頁

2025-09-22 04:20本頁面
  

【正文】 內(nèi)部管理制度,夯實基礎工作。針對虛列支出,挪用資金等問題,市審計局下達了審計決定,限期予以糾正。 市政府要求各部門結(jié)合本部門預算執(zhí)行和其他財政收支審計中存在的問題,進行認真梳理分析,對違法違規(guī)問題,要嚴肅處理,追究責任;對管理體制、機制不健全問題,要不斷研究、深化和創(chuàng)新管理模式;對改革中出現(xiàn)的問題,要加強調(diào)查研究,理順各項改革的關(guān)系,促進各項改革協(xié)調(diào)發(fā)展。同時,要求各部門對掌管財政資金的干部隊伍加強培訓,提高干部隊伍業(yè)務素質(zhì)。目前,各部門的整改工作已陸續(xù)開展。 針對市對區(qū)縣補助資金分配管理中存在的問題,市財政局進一步完善《市對區(qū)縣專項補助管理辦法》。在梳理事權(quán)財權(quán)的基礎上,逐步整合市級主管部門的專項補助資金,將經(jīng)常性、固定性和普遍性的專項補助進一步下劃區(qū)縣,增加區(qū)縣直接可支配財力。從編制2009年預算開始,原則上市級部門預算中不再安排區(qū)縣對口單位專項補助資金。確需支持的,納入市對區(qū)縣統(tǒng)一的專項轉(zhuǎn)移支付體系,實施項目庫管理,嚴格論證、申報、審批程序,強化監(jiān)督管理。一些參與市級資金分配的部門也進一步完善項目申報、評審、監(jiān)督檢查辦法,將部門項目申報系統(tǒng)與市財政局項目庫系統(tǒng)對接,簡化項目申報審批程序,避免項目的交叉重復,研究建立項目管理協(xié)調(diào)機制,逐步加強項目的管理工作。 針對部分財政資金使用效益不高的問題,市財政局將進一步完善績效考評機制,將考評結(jié)果作為下年度預算安排的重要參考,促進單位增強支出責任意識。加大財政監(jiān)管力度,完善預算動態(tài)監(jiān)控體系,建立預算、執(zhí)行和決算的信息化監(jiān)控體系,對財政資金使用實行全方位、全過程的監(jiān)督,確保資金安全規(guī)范高效運行。 針對市級部門預決算和財務管理方面存在的問題,市財政局將嚴格項目分類,把好預算項目審核關(guān),切實做到對不細化、不經(jīng)科學論證的項目不安排,確保預算資金落實到具體項目和基層預算單位。進一步完善國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),將所有改革單位的全部存款賬戶納入預警監(jiān)控范圍,嚴格按規(guī)范程序操作。進一步加強代理銀行管理,建立考核機制,嚴禁代理銀行違規(guī)向單位賬戶劃轉(zhuǎn)資金。各預算執(zhí)行部門針對審計中查出的問題,也在認真分析并查找產(chǎn)生問題的原因,修訂和完善各項內(nèi)控制度,狠抓基礎管理工作。 針對五項社會保險基金管理和使用中存在的不規(guī)范問題,有關(guān)社保經(jīng)辦機構(gòu)在逐一核實的基礎上,對已確認死亡的人員,已停止支付養(yǎng)老保險金,并追回不應發(fā)放的養(yǎng)老保險金。對代收代繳社會保險費產(chǎn)生的利息進行了清理。 全部整改情況,市政府將在20*年年底前專題向市人大常委會報告。 第11頁 共11頁
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