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正文內(nèi)容

對提升基層審計機關(guān)審理工作規(guī)范化的思考-資料下載頁

2025-09-20 01:21本頁面
  

【正文】 要管理事項記錄、審計工作底稿、審計證據(jù)、審計組審計報告(征求意見稿)、被審計單位對征求意見的審計報告的反饋意見、審計組對被審計單位反饋意見采納情況的書面說明、業(yè)務科室出具的書面復核意見、代擬的審計結(jié)果類文書、審計定性、處理、處罰適用的相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)資料開展審理工作,必要時召開審理會議。 加強審理成果運用。每個審計項目結(jié)束以后,要對項目實施情況進行總結(jié),包括對審計項目目標合理性和實現(xiàn)情況、質(zhì)量控制措施落實情況、審計成效(案件線索、查處金額等)、審計中的創(chuàng)新和不足、今后審計應關(guān)注的問題等內(nèi)容進行總結(jié),進一步發(fā)揮審理的規(guī)范、指導作用。建立審理情況內(nèi)部通報制度,審理科室最了解各業(yè)務科室的工作方法、存在問題以及審計情況,將審理工作中發(fā)現(xiàn)的好的工作做法、存在的問題,進行整理,定期通報各業(yè)務科室,以指導規(guī)范業(yè)務部門的審計實施行為。 第4頁 共4頁
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