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正文內(nèi)容

7煙臺正海磁材某年度監(jiān)事會工作報告-資料下載頁

2024-09-28 09:49本頁面
  

【正文】 利益的情形。 (六)公司對外擔保情況 報告期內(nèi),公司未發(fā)生對外擔保。 (七)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況 公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,監(jiān)事會認為:公司已根據(jù)相關法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。 (八)對內(nèi)部控制評價報告的意見 公司監(jiān)事會對公司xx年度內(nèi)部控制評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行了核查,監(jiān)事會認為:公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結構和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求,保證了公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制。報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會《xx年度內(nèi)部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況。 三、監(jiān)事會xx年度工作計劃 作為公司監(jiān)事會成員,我們將勤勉盡責,對公司財務以及公司董事、高級管理人員履職的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,完善法人治理結構和加強規(guī)范運作,切實維護公司及股東的合法權益。xx年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面: 加強學習,提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務能力。 監(jiān)督公司規(guī)范運作,督促內(nèi)部控制體系的建設與有效運行。 監(jiān)督公司董事、高級管理人員的勤勉盡責情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。 檢查公司財務,定期審閱財務報告,監(jiān)督公司的財務運行狀況。 煙臺正海磁性材料股份有限公司 監(jiān)事會xx年4月7日 第9頁 共9
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