【導(dǎo)讀】本公司質(zhì)量管理體系所有過程,均屬于本程序管理范圍。內(nèi)部品質(zhì)審核管理流程圖。定期審核:公司每年5月/11月定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。A發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。E質(zhì)量體系初行工作時(shí)。、管理代表確定審核具體日期后,安排品管部制定出審核計(jì)劃。審核計(jì)劃制定下發(fā)日期應(yīng)比審核日期提前5天左右。檢表》交審核小組長審批后進(jìn)行審核。結(jié)果記錄在《審核查檢表》中,審核結(jié)束時(shí),由受審部門代表人簽名確認(rèn)。審核糾正通知單》,交管理代表審核后,發(fā)放給相關(guān)部門。施,同時(shí)將計(jì)劃完成時(shí)限回復(fù)審核員,以便審核員進(jìn)行糾正效果確認(rèn)。不合格,則依事項(xiàng)執(zhí)行,直到OK為止。改,依照《文件與資料管理程序》進(jìn)行。審核總結(jié)報(bào)告》交管理代表審查,并呈報(bào)公司副總經(jīng)理。內(nèi)部品質(zhì)審核狀況由管理代表,于管理審查會(huì)議中進(jìn)行項(xiàng)目提報(bào)。文件與資料管理程序。人力資源開發(fā)管理程序。