freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

5篇一:某年年度審計計劃-資料下載頁

2024-09-12 02:18本頁面
  

【正文】 0%70%,為 2024 年完成集團公司 “*****” 的任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。 ,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復發(fā)生,缺少對審計發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋,對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進作用效果減弱,審計整改和審計成果運用有待加強。 ***** , *****審計隊伍整體素質(zhì)有待提高。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員, ****2024 年,審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓,拓寬在崗人員知識面,提高綜合能力,使其具備獨立開展審計任務(wù)的能力。 二、 2024 年內(nèi)部審計工作計劃 (一) 2024 年內(nèi)部審計工作思路。 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài), 2024 年經(jīng)濟下行壓力預計會繼續(xù)增大,投資增速放緩,對 *****業(yè)負面影響較大,公司面臨經(jīng)營風險將增大,公司對 ****風險的 *****也會增加。同時,集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn) “****” 的審計目標。 面對新的任務(wù)和要求,審計部 2024 年的工作思路是: *****,關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程,加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時揭示風險,消除隱患,堵塞漏洞, 第 11 頁 共 12 頁 完善內(nèi)部控制體系,提高公 司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。 審計部科學制定審計項目計劃, 2024年安排審計項目 25個,比 2024 年增加 14%。 ********的要求,強化財務(wù)收支審計,財務(wù)收支審計占總計劃的 64%。 審計部根據(jù)審計計劃, *****和效果,進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫徹落實的保障作用。 (二) 2024 年審計工作計劃。 。 2024 年安排審計項目 25 個,其中。 ****、核電和核工程項目部,以及結(jié)合經(jīng)濟責任審計開展的財務(wù)收支審計;經(jīng)濟責任審計 4 個,其中已明 確被審計單位的離任審計項目 2 個,另 2 個計劃從任 ********年 2 個預計竣工的基本建設(shè)項目開展竣工決算審計;經(jīng)濟效益 *******計調(diào)查 1 個。 。 2024 年每月 ******目,審計任務(wù)比較繁重。在審計項目實施上,仍以自組審計小組為主;基本建設(shè)項目竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構(gòu)完成;按照成本效率原則,堅持“******** 效 ” ,按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質(zhì)量,應做好審前調(diào)查工作,結(jié)合實際編制審計方案,注重在全面審計的前提下突出審計工作重點; 提高審計工作底稿的完整性、審計 *****反饋,拓寬審計成果利用渠道,督促整改落實 第 12 頁 共 12 頁 到位。 。 加強內(nèi)部審計制度體系建設(shè),結(jié)合內(nèi)控自我評價工作,
點擊復制文檔內(nèi)容
教學課件相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1